业务人员出差费用标准的我算入营业费用,老板出差费用标准...

销售费用控制--业务费用
.2& 业务费用
.2.1& 销售人员差旅费控制制度
销售人员差旅费控制制度
第1条& 目的
为控制销售人员的差旅费用,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销程序,根据本公司的实际情况,特制定本制度。
第2条& 适用范围
本制度适用于公司全体销售人员。
第3条& 相关定义
1.长期出差者,是指到公司所在城市以外地区开展业务时,在同一地区出差一个月以上者。
2.同一地区,通常是以“市、区”为行政单位,但是如果在同一地区到两个以上地方出差时,尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时,可以视为不同地区的出差。
3.近郊出差,是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
出差审批流程
第4条& 出差申请程序
1.因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜,经销售部经理审核签字,由公司分管销售副总批准后方可出差。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
2.审批原则
(1)出差地点设有公司销售分支机构或办事处的,不批准出差。
(2)可通过现有通信方式解决的业务,不批准出差。
(3)合同额度预计在&&&&&
万元以下,差旅费预计在&&&&&
元以上的业务,不批准出差。
(4)如有特殊情况,须报公司总经理审核批准。
3.《出差申请单》由财务部留存,并作为销售费用的考核依据。
4.出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费,预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
预借差旅费申请单
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申请日期:&&&
自&&&&&&&&&&&
经&&&&&&&&&&&
总经理:&&&&&&&&&&
分管副总:&&&&&&&&&&&&
部门经理:&&&&&&&&&&&&&&&&
5.差旅费借支流程
差旅费借支流程如图7-1所示。
出差人员提出申请
销售部经理审核签字
分管副总审核批准
财务部经理签字
销售人员差旅费借支流程图
第5条& 差旅费报销程序
1.差旅费报销流程
差旅费报销流程如图7-2所示。
出差人员填写《差旅费报销单》
销售部经理审核签字
财务部经理审核签字
分管副总批准
差旅费报销流程图
2.销售人员出差回来后,必须在10个工作日内办理报销手续,如实填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路,交销售部经理、分管副总签字,再交由财务部按包干标准审核报销。
3.凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的,需经公司总经理签署意见后方可报销。
差旅费计算方法
第6条& 差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。
1.差旅费按正常路程计算,但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候,则按实际路程计算。
2.车船费、住宿费按标准报销。
3.日补贴按出差天数计算
(1)出发时间为中午12点之前(含12点)的,出差当日按全天计日补贴。
(2)出发时间为中午12点之后的,出差当日按半天计日补贴。
(3)返回出发地时间为中午12点之前(含12点)的,返回日当天按半天计日补贴。
(4)返回出发地时间为中午12点之后的,返回日当天按全天计日补贴。
第7条& 公司交通设施的使用及差旅费的减额支付
1.到交通方便的地方出差时,应尽量使用公司拥有的或者借用的设施以及公交车辆,其差旅费按如表7-3所示做减额支付。
差旅费减额表
有交通车辆时
提供住宿时
提供餐饮时
不支付交通费
不支付住宿费
支付日补贴的50%
2.从公司外收到全部或部分旅费时,公司不再支付全部或部分差旅费。
第8条& 出差期间的缺勤处理
出差期间因私事而缺勤时,公司则不支付其住宿费及日补贴,如有生病或其他不得已的情况缺勤时,可参照实际情况支付日补贴及住宿费。
第9条& 特殊差旅费
陪同上级人员、公司内外宾出差或因其他原因,实际发生的费用超过本人的定额(车船费、住宿费、日补贴)时,经公司总经理批准,其差旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。
差旅费报销应取得合法的票据,住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数等,所有信息必须填写齐全、准确,否则视为非合理票据,不予报销。
出差定额包干标准
第11条& 公司销售人员差旅费实行定额包干,报销标准如表7-4所示。
差旅费定额包干标准一览表
销售部经理、副经理
一线销售人员
第12条& 车船费、住宿费,按发票在标准内报销。
第13条& 乘坐飞机出差时,要得到分管副总的批准,同时满足以下条件。
1.确属事情突然,乘坐火车等交通工具来不及。
2.乘坐火车时间超过12小时。
3.陪同重要客人。
第14条& 特殊情况下住宿费超过标准的,要得到总经理批准后才可报销。
表7-4中的住宿费标准为住宿房间标准,一线销售人员若两人(同性别)同时出差时,则为两人标准。
第16条 &出差地区分类
1.一类地区:经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门、海南)及直辖市(京、津、沪)。
2.二类地区:省会城市及副省级城市、计划单列市(青岛、大连)。
3.三类地区:一般城市。
4.四类地区:县级地区以下。
第17条& 没有住宿费发票的,每天按50元的标准予以报销。
第18条& 出差当天如果宾馆没有标准间,住比标准间高一档的房间费用可以报销。
第19条& 出差人员日补助额度按级别设置
1.销售副总:400元。
2.销售部经理、副经理:300元。
3.一线销售人员:150元。
员工出差时应本着厉行节约,提高工作效率,为公司开源节流的原则,不大手大脚,铺张浪费。
若未经公司相关领导同意,私自在非出差地区逗留或超时逗留所发生的一切费用由当事人自己承担,所发生的时间按事假或矿工处理,扣发工资。
出差人员应将工作进展情况及时向主管领导汇报,提高工作效率,力争在最短的时间内完成工作。
第23条& 本制度由财务部负责制定、修订,营销总监协助财务部进行解释。
本制度自&&&&&&&&&
日起实施。
销售业务招待费控制办法
销售业务招待费控制办法
第1条& 目的
为规范并控制本公司的业务招待费支出,特制定本办法。
第2条& 适用范围
本办法适用于公司全体销售人员。
第3条& 业务招待费支出办法
1.销售部必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。
(1)根据销售业务的难易程度,销售部经理事先拟订《年度业务招待费预算建议方案》,经销售副总汇总审核后,拟订出销售部门的《年度业务招待费支出计划》及分解计划,根据审批权限经财务部经理复审后,报送总经理审批。
(2)业务招待费计入销售部费用包干指标。
(3)销售部一线销售人员实际每笔支出业务招待费之前,必须填写《业务招待申请审批单》(如表7-7所示)。经上级领导批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。
业务招待申请审批单
经办部门:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
来客姓名及职位
申请支出金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
¥:&&&&&&&&&&
年度支出计划
总经理审批意见
销售副总审核意见
实际支出金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&¥:&&&&&&&
总经理审批意见
财务部经理复审意见
经办会计初审意见
销售副总审核意见
2.一线销售人员的招待费申请程序
(1)一线销售人员的业务接待,经相关领导批准后,向财务部会计借支(额度不得超过当月基本薪资),并于24小时内凭借有效票据报销该笔支出。
(2)若遇到临时性招待,需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支,并于招待事宜结束后24小时内,补填《业务招待申请审批单》,凭借有效票据报销。
第4条& 业务招待开支标准
1.按照级别不同,业务招待开支标准设定如下。
(1)一线销售人员(包括销售主管及销售专员),招待标准为50元/位。
(2)经理及人员(包括销售部副经理及经理),招待标准为75元/位。
2.业务经办人根据需要尽量在公司定点饭店安排招待业务。
3.业务招待时,可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与,费用计入业务经办人借支款。
4.本公司人员数量不可超过对方。
第5条& 费用报销审批手续
1.经办人员必须在每笔招待支出发生后的24小时内,将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送财务部经办会计初审。
2.财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审,再报总经理审批。
本办法自&&&&&&&&&
日起实施。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。业务员出差工作总结
业务员出差工作总结
1、负责公司年度营销计划的制定、推动与实施。
2、负责国内经销商的开发和管理。
3、负责完成公司下达的各项任务。
4、负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调。
5、负责制定各区域的销售计划。
6、负责指导监督,管理各省区经理的销售工作。
7、负责对本部门工作人员进行考核总结。
8、负责本部销售费用的使用的控制。
9、负责对全国性大型促销广告活动的策划、实施、监控、评估。
二、工作重点:
1、省区经理和区域经理、区域主管责任区划分及人员的确定。
2、制定各区销售任务和营销计划。
3、指导、监督、管理各省区经理、区域经理、区域主管工作。
4、定期组织人员进行市场销售情况调查。
5、未开发区域经销商选择方案和市场启动方案的策划。
6、每月对销售情况及费用汇总总结。
7、每月对省区经理、区域经理、区域主管工作进行考核总结。
8、加强对本方案的执行和工作规范化;强化营销理念。
9、协调营销部各部门之间的紧密配合;
10、协调营销部本身与财务、生产部门之间的紧密配合。
三、工作规范:
1、 完全执行公司的有关规章制度,维护公司形象。
2、 接受公司的宏观调控,完成公司下达的各项工作任务。
3、 及时解决市场运作中的问题,如有困难要迅速向公司汇报。
4、 每月组织本部人员填写终端客户档案、分销网络档案,并存档。
5、 每周六召开本部门工作会议一次,每月必须召开部门销售会议一次以上
6、 每月29日召开营销部工作会议,向公司提交月销售与费用汇总表、月工作总结与计划报告。
营销经理、省区经理相关工作
一、工作职责:
1、 负责辖区内产品的销售推广工作。
2、 负责辖区内经销商的开发和管理及分销网络的建设。
3、 负责完成营销部下达的各项工作任务。
4、 负责指导、协助经销商的分销商建设和各类终端建设工作。
5、 建立辖区完整的经销商、分销商、终端客户档案。
6、 负责辖区风产品的质量投诉和相关部门的公关协调。
7、 负责本区域销售费用的使用和控制。
8、 负责区域内下属分支机构的组建工作。
二、工作要点:
1、 迅速开发各空白区域经销客户。制定各区域销售任务。
2、 下属区域经理、区域主管责任区划分和人员确定。
3、 指导、监督、考核、管理各区域经理、区域主管销售工作。
4、 策划市场启动方案、促销方案并对费用进行控制。
5、 根据不同市场实况,使用不同的营销手段增加产品销量。
6、 在省区中确定并打造样板市场,为树立品牌形象做基矗
7、 每月对销售和费用情况汇总分析。
三、工作规范:
1、 完全执行公司的有关规章制度,维护公司形象。
2、 接受公司的客观调控,完成公司营销部下达的各项工作任务。
3、 及时解决市场运作中的问题,如有困难要迅速向上级汇报。
4、 每月组织人员填写终端客户档案、分销网络档案,存档月底上报营销部。
5、 每周六召开辖区一次电话工作会议。
6、 每周六下午4点向上级汇报本周工作情况(每周工作情况报表、客户销售进
度表)。并电话汇报。
7、 每月28日前召开辖区销售工作会议一次。
8、 每月28日返回公司参加营销部会议,提交市场动态调查表、月销售统计和
月费用统计表、月工作总结与计划报告。
区域经理、区域主管相关工作
一工作职责
1、 负责产品在辖区内的销售推广工作;
2、 负责完成公司及营销部下达的各项任务指标;
3、 负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调;
4、 负责制定本部门的销售计划;
5、 负责指导、监督、管理下属营销代表和业务员的销售工作;
6、 负责对下属工作人员进行考核总结;
7、 负责经销商的开发和管理;
8、 负责辖区内销售费用的使用的控制。
二、工作重点
1、 营销代表和业务员责任区划分及人员的安排;
2、 制定各区的销售任务;
3、 促销活动方案的制定实施;
4、 指导、监督、考核、管理各营销代表和业务员的工作;
5、 定期组织人员进行市场销售情况调查;
6、 未开发区域经销商的选择和市场起动方案的策划;
7、 每周对销售情况、销售费用进行总结;
8、 制定下月销售计划。
三、区域主管工作规范
1、 完全执行公司的有关规章制度,维护公司形象;
2、 接受公司的客观调控,完成营销部和上级下达的各项工作任务;
3、 及时解决市场运作中的问题,如有困难要迅速向上级汇报。
4、 每周六召开辖区工作会议一次或电话工作会议。
5、 每周六下午2点向上级汇报本周工作情况(每周工作情况报表、客户销售进度);并电话汇报。
6、 每月28日参加省区工作会议,向上级提交市场动态调查表、月销售和费用统计表、下月销售与费用计划表、月工作总结与计划报告;
客户经理、营销代表和业务员相关工作
一、工作职责
1、 负责辖区内产品的销售推广工作;
2、 负责辖区内经销商、分销商的开发和管理;
3、 负责完成营销部和上级下达的各项任务指标;
4、 负责辖区内产品质量投诉及相关部门的公关协调。
二、工作重点
1、 制定区域内各经销商的销售任务;
2、 协助经销商建立完善的分销网络和各类终端网络。
3、 协助上级监控经销商的促销费用。
三、工作规范
1、 完全遵守公司的规章制度,维护公司形象;
2、 接受公司客观调控,完成营销部下达的工作任务;
3、 每周六参加区域销售会议,下午1点前必须向上级汇报本周工作(上报每周工作情况报表、客户销售进度表、或电话汇报具体情况);
4、 认真解决市场运作中的问题,有困难要迅速向上级汇报;
5、 每月28日前向区域负责人上交月销售汇总表、月工作总结与计划报告;
6、 每天记录工作日记和每日工作报表,月末上交上级转呈公司、以备核查。
销售内勤、文员相关工作
一、工作职责:
1、负责客户订货和生产下单相关事项。
2、负责为客户发货的车辆配送等物流事项。
3、负责为客户销售订单、促销费用使
用建立客户业务档案。
4、 负责协助营销部经理联络其下属各项工作。
5、 负责为各级业务人员建立个人工作档案。
6、 负责协助营销部经理处理日常办公事务。
7、 负责配合营销部负责人处理日常事务(包括维持营销正常办公制度)。
8、 负责营销部的各类统计工作。
二、工作要点:
1、 发货要准确、及时、安全。
2、 联络客户要主动,解决问题要耐心。
3、 建立客户档案要凭证齐全,保证客户报销费用有根有据。
4、 建立外部业务人员工作档案要细致,便于考核。
5、 客户下单后,协调生产、物流部门,准确保证货物发送和有效生产。
6、 配合各部门工作要细致,统计工作要细心,当天工作当天完成。
三、工作规范:
1、 执行公司制度,维护公司形象和利益。
2、 接受公司的客观调控,完成营销部的各项工作任务。
3、 及时解决工作中的问题,如有困难,及时上报营销部。
4、 每周六下午3点前将所有客户每周销售进度表、费用报表统计完,省区经理每周报表并分类报于营销部。并参加营销部每周工作会议。
5、 每月29日前将客户月销售统计表、月销售费用统计表、销售人员行为考核报表,分别上报上级审核。并参加营销部每月工作会议。
财务部人员与营销部相关对接工作
1、 协助营销部内勤人员客户订单和款项确认。
2、 参照公司制度核对销售人员日常差旅费用。
3、 按照公司制度及时发放工资、奖金。
4、 为客户建立销售台帐,并协助营销部门核对。
5、 为客户建立费用台帐,并协助营销部门核对。
6、 定期核对营销部使用费用,及时向营销部和总经理提出预警。
7、 定期参加营销工作会议,对涉及财务问题及时反溃
8、 加强日常工作协调、沟通,为营销工作保驾护航。
行政人员工作职责
1、 负责办公室日常办公制度维护、管理。
2、 负责办公室各部门办公后勤保障工作。
3、 负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。
4、 在公司未建立人力资源部门之前,建立初步的人事管理制度,并履行人事管理职责。
5、 处理公司对外接待工作。
6、 组织公司内部各项定期和不定期集体活动。
7、 协助总经理处理行政外部事务。
8、 按照公司行政管理制度处理其他相关事务。
月绩考核和年度考核标准
营销经理、省区经理和区域经理、区域主管业绩考核
一、月绩考核办法
1、 月绩奖金考核:月绩奖金=本月实际完成销售额÷本月计划销售额×月奖基数
2、 行为规范考核:违反一次扣除行为考核资金50%。
二、年终业绩奖励办法:奖励比例为5‰
1、 销售实绩在销售实数内的奖励=实际销售额÷销售任务×5‰×实际销售额
2、 销售实数超过销售任务部分的奖励=实际销售额÷销售任务×5‰×(实际销售额-销售任务)。
3、 费用考核根据全年使用人员、促销、管理、广告等费用是否超标,没有超标年终奖金为1+2之和。
三、省区经理和营销经理月绩奖金基数为2000元,行为规范奖为每月400元。区域主管和区域经理月绩奖金基数为1000元,行为规范奖为每月200元。
四、费用考核办法
1、 各区域销售费用每季度考评一次,季度考评费率未超过规定费用,季度最后一月月奖正常发放。季末费率超过规定标准,按照超过百分比从季末最后一月月奖中双倍百分比扣除。举例:如季度规定费用为10万元,实际使用11万元,则实际超标规定费率10%,应从季末最后一月月奖中扣除月奖20%,直至扣完。
2、 年终费用考评超过全年费用,按照超出费用所占规定费用百分比从年终奖金中双倍百分比扣除,方法同第1条。直至扣完。
五、销售内勤、文员部分
根据公司年终整体效益统一发放。
六、奖金发放办法
1、月绩奖金由营销部每月统一核算,上报财务审核,隔月发放。
2、年终奖金由营销部年终统一核算,上报财务审核,年底发放。
营销部人员奖惩制度
一、奖励制度
1、 销售人员主动反映可开发新产品而被公司采纳,生产并向全国推广的,根据为公司带来效益的大孝一般的奖励1000元,重大的奖励3000元。
2、 主动策划提出大型策划、促销案被公司采纳并向全国推广者,奖励5000元。
3、 向公司提出营销管理方案,被采纳者,奖励2000元。
4、 完成公司营销部下达的全年销售指标和其他任务者,奖励2000元。
5、 全年工作遵从公司规章制度没有违反者,奖励1000元。
二、惩罚办法
1、 挪用公-款,一律解雇,并依追究法律责任。
2、 与客户串通者,一律解雇。
3、 利用公务出差,无故不执行任务,以旷工处理,并记小过一次。
4、 挑拨公司与员工感情或泄漏职务、公司机密者,一律解雇。
5、 涉及赌场或与客户赌博者,一律解雇。
6、 未按公司规定建立客户档案资料,经上司查获,记小过一次。
7、 不遵照上级指挥行事,记大过一次。
8、 连续二次以上未按公司规定填写有关报表上交或未填者,记小过一次。
9、 向上级汇报不实者,记小过一次。
10、没有尽力完成公司或营销部下达的临时性任务,记小过一次。
11、连续一个星期没和经销商联系者,记小过一次。
12、没有及时解决市场或经销客户的问题,被客户连续二次投拆者,记小过一次。
13、记小过二次等一次大过。小过一次扣奖金200元,大过一次扣500元,连续二次大过扣除当月月绩奖金和行为考核奖金或予以辞退。
销售费用的使用说明
一、2006年公司营销方案的市场销售费用范围:
营销经理、省区经理、区域经理、客户经理、区域主管、营销代表和业务员及相关工作人员的工资、奖金、补贴、交通费、电话费、办公杂费、广告费、促销活动和促销品等。
二、各类费用必须控制在公司规定的比率之内。
三、市场出现退货,其货款的数额计入销售费用。
四、市场出现滞销、降价处理,降价部分的金额计入销售费用。
五、交通费、电话费、办公杂费、人员工资上报营销部,经财务部审核,总经理批准后,执行公司营销方案的营销人员按差旅费报销规定予以报销。
六、广告、促销及促销费用,由一线销售人员提案报上级审核,经公司批准后,方可执行(或由公司拨款开展)。任何未经公司批复费用,一律不予报帐。
七、各区域或省区市场的销售费用由各区域(省区)负责人负责。
八、客户使用的费用,需要正规发票的必须有正规发票且经主管业务人员确认后方可报帐。不需要发票而要附相关费用使用说明必须详强可供查对,且经主管业务人员确认后方可报帐。
九、销售费用报销说明
1、 市场聘请专职(兼职)业务人员和促销人员需向公司申请:批准后上报人员资料、身份证复印件、照片、联系地址电话;报帐时,由当事人提供邮政存折,由公司统一发放或给经销商补货由其发放。
2、 终端费用:经批准后使用,由经销商垫付于一年内予以报完。凭商超出具票据、照片、经手人认可业务人员确认后予以客户分批补货。
3、 促销费用:促销品由一线人员申请,上级和公司批准后随货发放。促销活动经批准后执行;报销时凭照片、相关票据、经手人、证明人确认,公司认可后报销。如需客户垫付费用,手续完备后予以补货。
4、 经销商退换货,经公司批准并核实后,予以退换货或退款。
十、突击队人员费用不记入区域销售费用
营销人员薪资制度
一、薪资标准
职级职等 1 2 3 4 5
一 500 600 700 800 900
销售人员薪资分五个职等、五个职级、十九个薪资点,薪资点代表货币价值由公司根据效益每年确定一次。
二、各职等、职级所适用范围
1、 各职等适用范围
职 等 适 用 范 围
五 部门经理
四 省级经理/营销经理
三 区域主管/区域经理
二 营销代表/客户经理
一 文员、业务员
2、 职级由营销部负责人根据员工进公司时间、经验、能力、学历及贡献确定。
3、 突击队人员按此制度予以定岗凭定职级。
三、工资计算依据及发放时间
1、 营销部业务人员每月标准工作天数=当月天数-当月星期天数量,若低于以上天数,则按缺勤天数乘以每天工资额扣减。若超过每月标准工作天数则超过天数多少计算加班工资。
2、 每月10日发放上月工资。
四、新招聘员工原则上经过三个月的试用期,员工任命原则上经过三个月见习期。
五、月度奖金由营销部经理根据每月业绩及员工工作表现进行评定,隔月与上月工资一起发放。
六、年终奖金由营销部经理根据员工当年业绩及工作进行评定,于次年年初发放。
营销人员差旅费用标准
一、业务人员出差需填写出差申请,出差申请中需说明出差事由、计划、行程及费用预算,经主管签字同意后方可出差。
二、出差原则上不得乘坐飞机及车船软卧,若需乘坐飞机、船软卧,必须事先征得总经理的批准。
三、可坐硬卧而未乘,均按硬座票价报销,原则上乘车超过8小时,方能乘卧铺。
四、交通费:
1、 由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返车票,任票全额报销。
2、 市内公交车凭票全额报销。
3、 出租车费:主管以上人员不得超过公司规定。
业务员原则上不允许乘坐出租车。主管以上人员在报销时必须在发票背面注明事由、时间、起止地点和同行人。
五、电话费(含手机费):
按职等、职级标准;超过标准,事前应申请,事后须部门经理签字方能报销。电话费需凭电信局正式发票报销,如有异议,或凭电信局电话单业务实际发生额报销。
六、住宿费及差旅补助
职 等 电话费(元) 出租车费 食 补 住 宿
部门经理/市场总监 200 30 120
省级经理/营销经理 400/500 150/200 30 60―70
区域主管/区域经理 200/300 80/100 20 40―50
营销代表/客户经理 100/200 15 30
业务员 50 10 20
七、住宿费用实行包干,但报销时要附正式发票,没有住宿发票,不予报销;发票金额低于住宿标准的按标准报,两人同行住宿费不得超过两人最高标准之和的80%。各省办事处,区域办事处,县区办事处租房时,所在地住宿时不报住宿费。
八、本地市当天往返的每天补助6元;押车送货的在车上过夜,每晚补助20元;出差中午12点后离开公司,返回下午17点之前到达公司,按标准50%给予补助。
九、差旅报销单,需填写出差时间、所发生费用及时间、起止地点等,否则不予报销。
十、出差返回公司后,必须在3日之内到财务部结帐报销,否则将影响当月工资发放。
十一、电话打不通,一次罚50元,三次不报本月话费,否则将影响当月的工资发放。
十二、司机待遇按照公司相关规定执行。
十三、突击队人员根据凭定职级按标准报销各项费用
报销程序标准
一、报销规范
1、所有票据均公发生。虚报、空报均处二倍的处罚。
2、各销售人员对发生的费用,需在每周工作情况报表上详细填定,月底部门审核以此报表为参考。
3、 票据、出租车票、电话费、特殊票据均需在标准内方可报销。无正规票据的金额较大的需附费用使用说明且经上级签字后予以报销。
4、 所有出差人员每月28日前返回公司报账,并且在3日内报账完毕,遇节假日则提前。
5、 所有人员报帐后,待平帐之后方可出差。无法平帐的需以工资代账的人员可出据转帐证明,由财务确认后方可出差。
6、 差旅报销程序(在支出备用标准额度内的)
借款程序:
报销程序:
公司临时委派人员出差参同本报销制度。标准根据级别而定。
8、 营销人员在工作中,除以上公司规定的费用可报销外,其它费用一律由本人承担,不予报销。
票 据 规 范
一、自觉把关:差旅费首先要确实发生过,而且发生有意义,并取得有关原始单据的证明。对原始单据要严格把关,尽一切可能取得正规票据。票据要有章,内容填写要齐全,包括时间、地点、项目、金额大小写等有关内容。对模糊不清或填写内容不齐全,或不是一次复写而成,或有涂改迹象的票据一律不予报销。
二、背书:票据背书要有费用发生的时间、费用内容、背书人、背书时间四项内容,并且要分条填写。对填写不规范或内容不齐全的票据一律退回,禁止擅自在正面填写任何内容,一旦发现视作废票处理。
三、分类:根据票据发生的性质按月为一个报销单位,分长途费、市内交通费、住宿费、电话费、杂费等进行分类,同时根据票据的多少,可分张粘贴,或一张分块粘贴,但必须在粘贴纸上写明张数和费用总额以便相互核对。最后在上面附一张总清单,写明费用项目、费用总金额及金额大小写等内容。
四、流水:第一,按照票据的类别根据时间发生的顺序,由后向前,由右向左依次粘贴,以保证查阅时由前向后阅览的流水顺序。第二、每类票据前面应附有一张费用目录及对该类费用按时间的流水顺序进行清单列举。
五、粘贴:粘贴要平整,不露上边线和右边线,从右向左稍微摊开依次粘贴,粘贴要统一规划,摊开的距离在贴完该类票据正好达到左边线,并整齐公正。靠近左边线左上角部分可厚一点,从左边线左上角向右边线右下角依次递展。
六、初审:对差旅费按照上面五条程序整理、粘贴完以后,各区域、各负责人要对下属的差旅费进行初审,严格把握票据的真实性、准确性、规范性。核对费用发生的合理性及其价值,并签字认定,再报上级审核,上报时要填写清单,以便双方进行单据交接、费用分类和费用考核。
以上六点营销人员严格遵照执行,以便规范报销程序,提高工作效率。
销售人员工作纪律
为了树立公司形象,加速市场发展,规范销售人员行为,加强执行力度,特制订工作纪律条例。
第一条:市场操作纪律
1、 销售人员每月底要制订通路建设计划,并协助执行。
2、 销售人员每月底要制订终端建设计划,并协助执行。
3、 所有销售人员每月底要制订促销计划,并管理执行。
4、 所有销售人员每月底要制订销售费用计划,并严格管理。
5、 所有销售人员每月底要制订市场气氛营造计划,并协助执行。
第二条:工作执行速度和时间纪律
销售人员在外工作要抓紧时间,绝对禁止浪费时间。今日事今日毕。该今天做的事情就必须完成。该当天解决的问题当天必须解决。该今天出差的,不能因为任何原因而耽误。
第三条:差旅和报销纪律
1、 要严格控制差旅金额,降低费用,为公司节约资金,以用于市常不得浪费,做到有计划使用。
2、 差旅费严禁空报虚报,被查后以2倍金额扣除。
第四条:考勤纪律
1、 回公司开会或上班,按时上班打卡,不得早退迟到。
2、 因公出差,须填制公出单,经部门负责人批准后,方可出差。
3、 事假、须填制事假单,经部门负责人批准后,方可休假。
第五条:职业道德要求
1、 严禁在客户处挪用货款,不准向客户借钱借物。
2、 不准接受客户的宴请或其他贿赂。
3、 不准随意承诺客户政策或促销。
4、 不准携带客户给公司的货款(现金或汇票)。
5、 不准泄露公司内部机密(包括大政战略,管理方式)。
6、 不准以任何借口抵毁公司或他人形象。
7、 不准私事公办,不准在工作时间内做与工作无关的事情。
8、 不准在出差期间私自离岗。
9、 尽心尽力完成公司上级交待的临时任务。
10、 要服从上级领导和指挥,不得言语顶撞上司,要遵从上司使命行事。
11、 言行举止,注意维护公司形象,努力提高自身素质。
12、 每月对自己要认真客观总结,敢于面对现实。对下级要公平、公正。
销售人员定薪及晋升标准
一、 销售人员定薪的依据
1、 现有人员的基薪界定参考因素:
A、 能力:销售人员在长期工作中表现出来的市场拓展、客户管理、处理各项业务的综合技能。
B、 贡献:销售人员为企业服务期间所做的销售管理、市场管理和综合事务等给企业带来的价值。
C、 其他因素:企业快速发展,效益的提高而为员工增加的相应收入。
2、 新人员(包括试用人员)基薪界定参考因素:
A、 能力:新人员应聘表现的个人谈判、工作经验等。
B、 资历:新人员进入公司之前在其他企业担任岗位、工作水平及薪资水平等。
C、 考评:试用期内(3个月)如不能胜任岗位或不能达到公司预期目标,公司予以调岗或调级。
二、 销售人员晋升晋级标准。
1、 连续3个月完成公司制定的目标任务,并且无市场遗留问题,销售人员可晋升一级工资;有管理能力者,可考虑提升一级职务。
2、 连续3个月销售业绩明显增长,并且无市场遗留问题,销售人员可晋升一级工资;有管理能力者,可考虑提升一级职务。
3、 成熟市场全年业绩保持原有销量,经公司认定销售人中可晋升一级工资。
4、 业绩在销售团队中处于前列,公司可酌情予以晋升或嘉奖。
三、 定薪和晋升的额度以及不同岗位的基本薪资参照2006年度营销方案。
四、 各级销售人员的选拔方式。
1、 内部选拔:现有人员通过重新应聘、考核、可提交工作计划后由公司评审任命。
外部招聘:通过人才市尝网上招聘等方式进行招聘。
八千岁酒品牌&营销实战辅导手册
如何及时发现市场需求,如何为顾客提供满意的服务是销售人员的职责。依据森宝集团公司整体发展战略,培养新一代的销售人是公司发展的生命线,因此,作为销售人员,掌握销售的一些技巧,销售管理的能力,不仅对公司的发展意义重大,而且对于个人的成长,同样意义深远。
品牌战略篇
在形象战略中,品牌战略是关键。每一个成功企业都拥有自己的品牌,可以说,品牌战略是提升企业形象的重要手段。我们的品牌名和企业名是一致的
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