金税卡丢了没完税丢了怎么办?

请问。。增值税纳税申报表,上期免税销售额那一栏忘填了,怎么办?_会计吧_百度贴吧
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请问。。增值税纳税申报表,上期免税销售额那一栏忘填了,怎么办?收藏
1楼 14:56&|来自
这期能补上么?补的话也只能填在这期了么,,可是这期没有销售额啊
2楼 14:57&|来自
3楼 14:57&|来自
去税局窗口问下吧,应该不能在这期填的吧,你这期的税卡上都没有这笔业务
收起回复4楼 15:30&|来自
类似于这样的事,直接电话给当地的税务机关,他会告诉你,
5楼 16:10&|
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&&&&&&&对于一般购入来讲,应当在法定期限内(180日)进行认证,并在次月申报期内申报抵扣。如果当期销项不足,可以结转下期。但对于税控设备,可以全额抵减增值税应纳税额;同时,其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣,也不需要进行认证。如果已经认证,在当期抵扣进项税额后,再从增值税纳税申报表附表二第19栏“纳税检查调减进项税额”中做进项税额转出处理。
欢迎再次咨询!
上面问题,我也急需了解。请高手指点。谢谢&&0人赞同
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其它答案:共0条相关内容等待您来回答19222573320编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共1条&找专管员或者是系统提供商的售后人员。&&3人赞同
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