会计交接手续后怎么做

会计人员不办理会计交接手续怎么办?_百度知道
会计人员不办理会计交接手续怎么办?
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财政局有权责令其办理会计交接手续,有权依据违法情节处理涉嫌违反会计法,直至吊销其会计资格,建议向公司所在地区财政局反映
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如何跟前任会计做交接?估计库存商品都对不上.
.领导不让她干了.不好接呀.谁有啥好主意如何接以后不担责任
如何跟前任会计做交接?估计库存商品都对不上.
一、前任会计移交时需要做的工作:
1、已经受理的会计事项,尚未填制记帐凭证的应及时填制完毕,尚未记帐的,应全部入帐。
2、不论是月末还是在月中移交,移交的帐簿均需结出余额,在余额后加盖移交人印章。
3、填写帐簿启用表的有关移交项目,并加盖有关人员的印章。
4、整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料加以说明。
5、编制移交清册,列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、现金、支票簿、文件资料和其他物品等内容。
二、接管人员需要做的工作
1、现金、有价证券要根据会计帐簿余额进行点交,库存现金、有价证券必须与会计帐簿余额一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺,如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
3、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符。
三、前任会计移交时遗留的问题,应写出书面材料说明清楚。在你接任以前的问题,由前任会计负责。
问题补充:
如何跟前任会计做交接?估计库存商品都对不上.
一、前任会计移交时需要做的工作:
1、已经受理的会计事项,尚未填制记帐凭证的应及时填制完毕,尚未记帐的,应全部入帐。
2、不论是月末还是在月中移交,移交的帐簿均需结出余额,在余额后加盖移交人印章。
3、填写帐簿启用表的有关移交项目,并加盖有关人员的印章。
4、整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料加以说明。
5、编制移交清册,列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、现金、支票簿、文件资料和其他物品等内容。
二、接管人员需要做的工作
1、现金、有价证券要根据会计帐簿余额进行点交,库存现金、有价证券必须与会计帐簿余额一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺,如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
3、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符。
三、前任会计移交时遗留的问题,应写出书面材料说明清楚。在你接任以前的问题,由前任会计负责。
问题补充:
那别的帐呢.记帐前任用的软件,兼职自己的,我公司还没买,一月份接的话.我都准备啥?
以前用的财务软件:把以前年度会计帐“备份”下来,“备份”数据用光盘刻录下来,或把“备份”数据通过电子版复制到公司电脑上。
联络资料)、纳税申报资料等。
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大家还关注我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共1条&您好!
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
移交要有移交工作清单,包括移交工作内容,移交实物,要有移交方和被移交方及监督交接方的签字。通过签字日期来明确交接以前发生的事项由先前负责人负责,之后由你负责。这样可以明确责任和义务。未结账,只能说账实、账表、账账是否相符合问题不能确定。但通常应该月末交接。但既然交接了,就要明确从交接日开始的责任由你负责,之前存在的问题由对方承担。账实不符合问题一旦出现,也要分清责任。最好的方法是要有个交接单。
欢迎再次咨询!&&3人赞同
相关内容等待您来回答34135223316编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符最佳答案:你所说的事3月份存在差额,是什么原因有差异;另重新做账与年检没有根本矛盾。提供几点拓宽你思路:1.核对银行存款的减少原因、2.现金支票与转账支票;3.向老板询问是否借现购办公用品及支付租赁费用。做报表不要考虑已报税务报表。&&11人赞同
其它答案:共6条可以,重新建帐。但我看没必要这个月调整一下就可以了。&&4人赞同
肯定要重新做账&&7人赞同
会计手续不移交本来就是一个很大的错误。银行帐不符,可查看公司验资报告,与“开立银行结算账户申请书”中注明的注册资金,不相符时须查明原因。
个人观点:账务处理有错误的,不应该重新做,应在发现错误当月进行账务调整,并据以说明。避免因此带来其他不必要的麻烦。&&24人赞同
你好!根据你提供的情况看,建议重新做账。其一.公司3月份才成立,一直是零申报。其二.你认为前任账务有误,再说业务量不大重建账做账比较规范。其三.关于实收资本10万元事与银行对账单不符的问题,核对一下3月份银行变动与有关发票支出情况,差异找老板是回什么事,如老板取款的请老板写借条记往来账,如有差额也记入老板往来,前任的事你搞不清,但账目不能不清楚。要做到账款、账单、账物、账账相符。其四.资产负债表、损益表每月数据在变动,反映的时点指标。请考虑&&9人赞同
重新建账&&3人赞同
谢谢大家给我如此多的回复,非常感谢~~~~以后一定向大家多多学习&&3人赞同
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