我公司是汽车销售(小规模)进项大于销项和销项都...

我厂是小型印刷厂(个体工商户)。10年的那一年开票金额(销售)超过了50万元,被国税定为一般纳税人。上17%的税,进项可抵扣。但时常感觉进项少而销项大税负过重,还要请专门的会计,每月相反比小规模纳税人上的税还多。请问各位大侠,按现行营改增,我厂可按3%上税不?
我厂是小型印刷厂(个体工商户)。10年的那一年开票金额(销售)超过了50万元,被国税定为一般纳税人。上17%的税,进项可抵扣。但时常感觉进项少而销项大税负过重,还要请专门的会计,每月相反比小规模纳税人上的税还多。请问各位大侠,按现行营改增,我厂可按3%上税不?
小规模纳税人,被认定 一般纳税人后,不能再回到小规模纳税人。
提问者 的感言:真心佩服你,谢谢!
其他回答 (3)
不可以的,因为营改增税改政策,只限于部分服务行业、交通运输行业,咨询服务业
不可以。增值税一般纳税人一经认定,不能取消。直止这个企业注销。另外,增值税一般纳税人17%的税率,其实质是对增值额按照17%征收。只要管理到位(所有的进项能取得),应当税负不超过3%的。
您好!我公司有各行业正规国地(票据)提供,如餐饮、住宿、劳务、广告、商品、运输、建筑材料、装饰工程,房租费,机械租赁等等,需要联系小赵为您合理避税。。
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& &SOGOU - 京ICP证050897号请问一个新公司,小规模纳税人,第一季度有两个项目,两个项目的进项票都开给我了,而销项票只开出去了一_百度知道
请问一个新公司,小规模纳税人,第一季度有两个项目,两个项目的进项票都开给我了,而销项票只开出去了一
请问一个新公司,小规模纳税人,第一季度有两个项目,两个项目的进项票都开给我了,而销项票只开出去了一个项目的,也就是花出去的成本要大于收入的钱,其实是亏损的,那请问在计算第一季度所得税的时候,是亏损的的嘛?还是没卖出去的,不能计算成本?
没销售的,不接转成本,只算做库存商品或原材料,算作没有发出的。
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我记得小规模纳税人,只能收增值税普票吧,不牵扯到进项销项。。。。所得税你只要按照那个季度的实际情况填报就可以了,等于只是初报,因为在第二年肯定是要做汇算清缴的,那时才是真正填报
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出门在外也不愁关于13%和17%增值税:我公司是销售企业,收到的进项发票是13%,那么我的销项发票是13%还是17%?_百度知道
关于13%和17%增值税:我公司是销售企业,收到的进项发票是13%,那么我的销项发票是13%还是17%?
怎么样做才可以按13%开出?
提问者采纳
如果你公司直接对外销售的话税率一般为17%,如果购进的农副产品经过加工以后出售的话增值税税率是17%,可以看看你公司13%进项税开具的商品是什么吗?如果方便说出的话帮你看看销售税率。如果想开具13%销项税得看开具出去的商品。
海产品,厂商那边按13%开出的增票,他们是说找国税的人座谈过,按初级农产品的标准
如果你单位没有经过任何的加工可以13%出售,一旦进行加工就不能13%开具发票了,在账目结转成本,最好附一个纸质说明,盖章,税务局查账的时候方便税务局工作人员查看。
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是你开岀的商品与进项是否为同一商品,同一税率,是以开票商品的适用税率为依据的,一般商品都是适用百分之十七,百分之十三大概是适用农副产品之类等特殊商品。
假如对方没有将适用税率开错的话,应该适用13%税率;假如对方适用税率有误,应按17%税率。对方开具的货物名称是什么呢?说出来可以帮你甄别一下
要看你是一般纳税人还是小规模,一般情况一般纳税人都是开17的票!
收到的是13%,如果没有经过加工,卖出去还是13%。但你的账目核算要很清楚,要让税务检查员一目了然,如果不能让他整清楚,他就给你来个就高不就低处理
一般商品都是适用百分之十七,百分之十三大概是适用农副产品之类等特殊商品
你公司向农民收购农产品是13%但是销售要17%的
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