公司上个月是小规模纳税人做帐,按销售额交了3%的税,所得税以亏损为由零申报,现在外帐要怎么做?

我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共2条你那就是只是需要在现金流量表上提现出来就行了现金不够支付呀,怎么做分录呢&&1人赞同
你不是还有银行存款呢银行存款和现金加起来都不够,现在做的是外帐好的,谢谢&&1人赞同
相关内容等待您来回答88575108326251编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华公司是刚成立的小规模纳税人,上个月开了4万块的增值税发票交了1200的税款。_百度知道
公司是刚成立的小规模纳税人,上个月开了4万块的增值税发票交了1200的税款。
这个月的增值税的纳税申报表怎么填呀,是只填1200还是不填。填1200会不会还要交钱?
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确定银行里有钱就可以直接划款啦.95(如有销售在应税货物里填写如果是劳务在应税劳务里填写)还要在第3行填写,第10行会自动出来1165。然后上传.05这个月的在申报(一)应征增值税不含税销售额里填写38834
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算错了吧?4万不可能是1200的税啊
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出门在外也不愁我公司是6月份刚开业的,小规模纳税人,目前每月都是增值税零申报,请问我还要交营业税么_百度知道
我公司是6月份刚开业的,小规模纳税人,目前每月都是增值税零申报,请问我还要交营业税么
公司是汽车租赁公司、。今天地税局让我去交税,会计新手不晓得要交什么税
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是否需要申报营业税、地方教育附加以及个人所得税、印花税等需要到地税申报、教育费附加增值税附征的城建税,这要看你的企业有没有营业税应税项目
营业税应税项目有哪些啊????我们公司税务登记证上的经营范围是汽车租赁。汽车美容。二手车经纪。需要交营业税么
税务机关在企业注册时已经予以核定该企业应交纳税种、税率和申报期限,企业未收到相关文书的,可以咨询税收管理员。
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应缴纳增值税;属于缴纳增值税的,应向国税窗口领取增值税通用机打发票、许可证税;你公司应该已经划分为营改增范围内的企业了,国税代收,在地税局缴纳点印花税就可以了,公司零申报的,应缴纳地税机关印花税/营业资金账簿及印花税/权利,应是营改增范围内的;你公司经营范围是汽车租赁业务的一般公司刚开业的
交增值税单位报,地税是根据国税的税额申报营业附加税,没有增值税额地税要0申报,但是房产税、土地使用税、印花税、代扣代缴 个人所得税等是要申报交税的。
不需要缴纳营业税了,现在营业税已经改增值税了
是不是要领发票是去地税局领还是国税局
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出门在外也不愁查帐征收的零申报小规模纳税人,在年度所得税申报表中是否需要将独立核算的分公司合并申报-中国学网-中国IT综合门户网站
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查帐征收的零申报小规模纳税人,在年度所得税申报表中是否需要将独立核算的分公司合并申报
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“查帐征收的零申报小规模纳税人,在年度所得”相关的问题,中国学网通过互联网对“查帐征收的零申报小规模纳税人,在年度所得”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:查帐征收的零申报小规模纳税人,在年度所得税申报表中是否需要将独立核算的分公司合并申报,具体解决方案如下:解决方案1:看了两个回答
一个说需要
一个说不需要
都有道理,
首先现在是法人所得税制,总分机构在年终汇算清缴的时候,是总机构合并申报。但是,如果分公司只是挂靠或者加盟,可以单独就地预缴企业所得税而不用合并。
另外,查账征收是所得税概念,小规模纳税人是增值税概念。
不知道我的回答对楼主有无帮助。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:1、所得税征收方式有:查账征收(A)和核定征收(B)方式。 2、所得税征收方式由单位主... 确定所得税征收方式后,再填写所得税年度申报表。===========================================,在ABC3000里面填好增值税纳税申报表 (适用于小规模纳税人)然后发送,银行会自动扣税,15号之前去清卡就ok了。 汇算清缴你去国税税务局下载年度汇算清缴模板,按里面的...===========================================在填增值税纳税申报表的时候,应纳税额的金额是零,向税务局申报 查账征收就是按照你... 一般对于设立了账簿的企业都查账征收核定征收的话一般是对一些规模很小没有建账或...===========================================资产负债表 利润表 网上报税的年报表(主表附表都要,一式两份) 去年全年营业税申报表 所有表盖章 签字就可以交了(有的税局要求严,一定要事务所的审计报告,不过这个看各地...===========================================没有核定的!查账征收的每个月都要收入额交缴增值税!季度所得税申报表为0!===========================================他找你了再说明也来得及,本来就是没收入嘛。我也都4个月零申报了===========================================除非是你公司的专管员安排企业临时填报的一些表格。2.年报指的是在每年的5月31日前上报的企业所得税汇算清缴报告,需在网上申报。3.现在所需要做的是及时回笼票据,尽快...=========================================== 如果开了专票,那核定的最低600元的税额,是可以减征呢?如果只开了10000元的专票,等于缴纳了291.3元的税款,那没有达到核定的600元的话,是要补缴另外308.7的税款 请理...===========================================就不用交所得税,也不用计提所得税,但仍需要按季度零申报企业所得税。但如果累计数仍为负数, 本期仍然需要零申报的--正常填企业所得税的报表 只是在交税一栏填0。 而营...===========================================查帐征收企业所得税 一般是 进行季度预缴 年底汇算清缴 季报时 是 帐面有利润 就交 没利润 就进行零申报 在国税 网上远程申报即可===========================================
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可能有帮助新开公司的开办费由于未摊销直接记入了当期损益,导致两个月账上显示亏损十来万,申明前两月都是零申报的,现在这第三个月又得零申报了,开办费未摊销费用那么大,税局会查么?请高人指点,我公司是小规模纳税人_好搜问答
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新开公司的开办费由于未摊销直接记入了当期损益,导致两个月账上显示亏损十来万,申明前两月都是零申报的,现在这第三个月又得零申报了,开办费未摊销费用那么大,税局会查么?请高人指点,我公司是小规模纳税人
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开办费的待摊销金额过大:
(1)按照新会计准则规定,企业发生的开办费直接计入“管理费用--开办费”科目。&
(2)按照原企业会计制度规定,企业发生的开办费计入“长期待摊费用--开办费”科目。在企业开始经营后,按5年摊销;也可以一次性摊销。如果采用一次摊销,年终所得税汇算清缴时要做纳税调整。
这个问题就是会计与税收的差异问题。在会计处理上,开办费要在首次实现收入的时候一次计入损益,但在计算企业所得税时要做纳税调整,调整为分三年摊销。
2006年实行新的《企业会计准则》规定,企业在筹建期间属于本期发生的开办费,在发生时直接计入当期管理费用。 企业在筹建期间内属于本期发生不需由以后各期摊销的的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等在实际发生时,借记“管理费用(开办费)”科目,贷记“银行存款”等科目。
企业筹建期间的费用是长期待摊费用,在开业期间要一次性转入当前损益,然后在慢慢的摊销。二级科目是开办费借:长期待摊费用--开办费贷:银行存款/现金等摊销时:借:管理费用--开办费贷:长期待摊费用--开办费 用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈分享到:
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