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刚做会计工作2个月,想了解报税实务流程?
报税需要哪些报表?具体流程是?针对新手可以具体点吗?
税务会计报税流程
一、 报税作业流程
1.电子申报系统
1.1发票认证
1.1.1 报税员在每月30号或者31号前,审核从应付会计处取得的增值税进项发票(包括票面信息填写齐全、密码区打印在限定区域内、印章清晰完整、票面整洁无损),对不符合增值税发票要求的,退回采购员处,由采购员重新向供应商索取合格的增值税发票;
1.1.2 对合格的增值税发票进行电脑扫描、核对,将扫描好的数据保存在3.5寸盘或U盘,在30号或者31号拿到税务机关进行认证,税务机关将通过当期认证的信息反馈至提交的软盘中,当月认证完毕的进项发票必须在当月抵扣 。
1.1.3 将载有反馈信息的软盘读入电子申报系统,完成增值税进项发票的认证作业。并按税务机关的要求将已通过认证的发票按每本25份装订,以备查。如果作为固定资产退税的进项税额,则不允许进行抵扣,要在读入的信息后在系统中设置为“本期不抵扣”。
1.2.1 抄报税是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。
1.2.2 报税员每月1-10前,在防伪开票系统对上月开具的销项发票进行抄税处理,将上月开具增值税专用发票的信息读入
税务会计报税流程
一、 报税作业流程
1.电子申报系统
1.1发票认证
1.1.1 报税员在每月30号或者31号前,审核从应付会计处取得的增值税进项发票(包括票面信息填写齐全、密码区打印在限定区域内、印章清晰完整、票面整洁无损),对不符合增值税发票要求的,退回采购员处,由采购员重新向供应商索取合格的增值税发票;
1.1.2 对合格的增值税发票进行电脑扫描、核对,将扫描好的数据保存在3.5寸盘或U盘,在30号或者31号拿到税务机关进行认证,税务机关将通过当期认证的信息反馈至提交的软盘中,当月认证完毕的进项发票必须在当月抵扣 。
1.1.3 将载有反馈信息的软盘读入电子申报系统,完成增值税进项发票的认证作业。并按税务机关的要求将已通过认证的发票按每本25份装订,以备查。如果作为固定资产退税的进项税额,则不允许进行抵扣,要在读入的信息后在系统中设置为“本期不抵扣”。
1.2.1 抄报税是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。
1.2.2 报税员每月1-10前,在防伪开票系统对上月开具的销项发票进行抄税处理,将上月开具增值税专用发票的信息读入金税卡中向税务机关申报,抄税完成后未向税务机关申报前不允许再开具发票。
1.2.3通过申报则完成上月的抄税工作。完成抄税后,从防伪税控系统中把每月的销项发票导入电子报税系统中,形成销项税额。
1.3手工发票的录入
1.3.1报税员将每月开立的收购发票和取得的运输发票等其他进项发票在每月纳税申报完成前输入到电子申报系统中,作为当月的进项税额。
1.3.2 将当月开立的普通销售发票录入到电子报税系统中。
1.3.3其他应税劳务,将本月的无票销售情况,录入电子申报系统中,作为无票销售额。
1.4生成电子申报数据及报表
1.4.1完成进项税额及销项税额的基本采集工作后,按电子申报系统的要求填报增值税申报表等一系列报表(报表载于系统中),生成电子数据向税务机关申报并打印相关纸质报表。
2.免抵退申报系统:
2.1报税员根据政府统一格式的出口报关单(白单)录入免抵退税申报系统本期出口信息;根据已报关出口的报关单(黄单))、外汇核销单、出口发票录入本期单证收齐信息,完成后形成申报盘并向税务机关预申报,税务机关将电子信息反馈至报盘中再由企业读入该信息。
2.2读入预审反馈信息后,即可生成”免抵退”正式申报盘向税务机关进行正式申报,并打印
相关报表。
2.3”免抵退申报表”的数据应与”电子申报表”的数据核对,确保准确无误。
3. 个人所得税申报系统
3.1 录入公司员工基本资料
3.2 每月工资核算后,跟工资核算员索取每月公司员工薪资情况表,导入系统中,计算所得税额是否跟薪资表结果一样。
4. 地方税收纳税申报
4.1 根据总帐人员提供的娱乐城营收收入/本月申报国税的征税货物和劳务销售额,录入纳税申报表中。
4.2 按照本月开具的租赁业发票/服务业发票的金额录入纳税申报表。
4.3 填写本月发票的领用存
5. 企业所得税申报
5.1 每季终了后15日内申报本月经营利润。
5.2 年度终了后4个月内,向国税局申报企业所得税计算清交的详细资料。
二、 税款申报作业流程
2.1抄报税完成后,企业就可以进行本月电子申报及免抵退申报。一般情况下销项税额与进项税额的差额就是本月应纳税额(应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额)。
如有出口销售则应计算出口退税额抵减当期应纳税额,其征退税差额本期应做进项转出。本月应纳税额=销项税额-进项税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额+上期留抵税款-当期不予抵扣税额)-退税的金额,进项税额则等于本月认证的进项税额+收购发票+运输发票+海关完税发票等。
2.2报税申报资料
申报时间:次月1-10前申报上月税款。
申报内容:
①《增值税纳税申报表》及6个附表
②《资产负债表》
③《损益表》
④《免抵退税出口货物明细申报表》
⑤《免抵退税出口货物单证收齐明细申报表》
⑥《免抵退税汇总申报表》
⑦《增值税专用发票认证结果清单》
⑧《企业所得税申报表》(每季度终了15日前申报)
申报时间:次月1-15前申报上月税款
申报内容:
①《地方税收纳税申报表》及其5个附表(
②《扣缴个人所得税汇总报告表》和《扣缴个人所得税明细报关表》
2.2.3报表审核:
报税员将以上报表按要求打印,由财务经理审核,安排签章及盖印,即可向税务机关进行申报.
三、 税款缴纳作业流程
增值税申报之后,税务机关开具税款缴款书,付款核准后出纳员加盖预留印鉴,将缴款书送至开户银行(税款的缴纳须在10日前,地税15日前,遇节假日顺延),由银行进行转账处理,完成税款缴纳工作。
四、 相关资料的存档
每月报税后,将有税务机关确认的《增值税发票认证通知书》、《电子申报系统一系列报表》、《免抵退税汇总申报表》、《免抵退税供货报告》、《季度/年度企业所得税申报表》、《个人所得税申报表》按每月一册装袋处理,年底统一装订归档。
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非常感激,多谢!
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谢谢你的资料
洞庭湖的麻雀
回答数:6384
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!我没有当过出纳,但是现在自己老公开公司,只好我来做了。我一开始要准备开几个表格,要做些什么具体事情。_百度知道
我没有当过出纳,但是现在自己老公开公司,只好我来做了。我一开始要准备开几个表格,要做些什么具体事情。
要到银行买转帐匠勐光刻叱灸禁酥支票和现金支票吗平时需要到银行还要做些什么事情我是建一个会计的表格还是建一个普通的EXCEL表格记录我的收支
提问者采纳
到银行现问秸载管肝攮菲锦呢现办就行了要以公司名义开立银行账户,怎样最好学一下会计。记账要有专业的账本,有现金日记账和银行日记账,记得带银行预留的印鉴啊,当然存现取现要到银行了,然后开个网银可转款
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小规模园林工程公司怎么报税
提问者:回答数:1有人关注提问时间:该问题已结束
您们好,我是一个刚毕业的会计毕业生,实习期间做的是内帐,前不久刚接手一家小规模纳税人的园林工程的财务工作,公司是自产自销树及树苗,经批准,免征所得税,免征增值税。由于个别原因,我与之前公司聘请的一个兼职会计进行交接的时候只交给我一个网上报税的密码,没有任何跟账目报表相关的纸质资料,而公司这个月也没有给我任何发票和凭证。马上就要报税了,我不知道拿什么区填写报表。请问由于这种情况我该怎么办,另外我在报税时哪些报表需要带什么东西去报税,国税地税的顺序是什么
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你可能喜欢我刚接触会计这个东西,现在需要做个仓库的账目,仓库都是些副食品东西,我只管帐,仓管管货。请问该怎么做这个账目,表格里面应该包含些什么东西?能有表格范例更好,谢谢!急用
我刚接触会计这个东西,现在需要做个仓库的账目,仓库都是些副食品东西,我只管帐,仓管管货。请问该怎么做这个账目,表格里面应该包含些什么东西?能有表格范例更好,谢谢!急用
补充:因为是刚开的仓库,现在货不多。
补充:我现在只管仓库的帐,货物不该我管,我想要个表格,谢谢 发到QQ邮箱吧
包含日期,摘要,品名,规格,单位,入仓数,出仓数,结存
仓库账的计算公式,上期结存+入仓数-出仓数=本期结存
如果要附件,请把邮箱地址写出来。
请注意,仓库账是没有单价及金额这些项目的
我从来没学过会计,也没接触过,摘要要写些什么了,那这个表格的标题应该是写仓库还是?仓库除了装食品还会装些不一样的东西,要做在一个表格里面还是分开做啊,我真的不知道,谢谢
如果仓库内有很多类东西,每一类你可以做一个表;标题写XXX明细账,摘要要写上期结存,入库,出库,本期结存这些内容,
比如,仓库只放些食品,那你就只做食品就可以了,其他的可以另外做,如果不是你们仓库的东西你也不用做,一般来说只有开发单的才要做仓库账的
的感言:谢谢
其他回答 (2)
表格里面应该包含商品的编号、品名、规格、单价、数量、金额、进、销、存。
总级帐只管库存金额,二级帐要有单价、数量,三级帐只管数量,仓管也只管数量。货不多也要先建好帐。会计管帐,仓库管数。主要的就是商品的进、销、存。对数要帐帐相符,帐数相符
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