企业所得税月(季)度预缴纳税申报表a类(A类)该怎么填

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所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)(B类)有什么区别吗
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类),适应于查账征收方式的企业。
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类),适用于核定征收方式的企业。
11:28 补充问题
那这个企业 所得税我得按好多交纳呢,请问一下水神你有不有嘛有的话给我发一下嘛
1、所得税要按你单位的征收方式计算申报。
2、如果你单位属于核定征收,按收入计算所得税;填报(B类)表。
3、如果你单位属于查账征收,按利润计算所得税;填报(A类)表。
4、如果属于网上申报,直接上网填写申报。
5、如果属于上门申报,可以到主管税务局要纳税申报空白表填写申报。
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企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)中的营业成本怎样填?
营业成本只填成本类?还是把费用税金也填进去? 本期金额只填本季度的金额,累计金额填年初至本季度末的金额,如果本季度盈利,累计金额为亏损,那本季度还交企业所得税吗? 请各位朋友进来指点下迷津。谢谢
根据《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》填报说明规定: 第2行“营业收入”:填报会计制度核算的营业收入; 第3行营业成本是按照企业会计核算的营业成本,不包括费用、营业税金及附加在内; 第4行“实际利润额”:填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。
填报“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)所得税额为“累计金额”列第9行“应补(退)所得税额”的数据。
“本期金额”列的第8行“实际已预缴的所得税额”和第9行“应补(退)所得税额”不填。
因此,本期金额只填本季度的金额,累计金额填年初至本季度末的金额,如果本季度盈利,累计金额为亏损,那么本季度不要缴纳企业所得税。
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其他2条回答
1、营业成本只填成本、费用单独填2、当期盈利,累计亏损不应交税
费用税金都是营业成本。累计金额为亏损,那本季度不交企业所得税
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企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版,深圳地税版)
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3秒自动关闭窗口企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)第十三行实际已预缴所得税额怎么填?_百度知道
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)第十三行实际已预缴所得税额怎么填?
今年我们没有盈利可是第三季度申报企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)的时候,管理员说去年所得税汇算清缴的时候应退15840元一直没退,就在第三季度申报的时候做63360元的盈利抵去年应退的15840元的所得税,可是在第四季度申报的时候第十三行实际已预缴所得税额自动跳出15840元,申报的时候说错了应该填在第十二行减免所得税额,要怎么填删也不能删,是不是第十二和十三行都填15840元?15840元是所得税额的累计数吗?希望各位高手指教!
提问者采纳
就应该填在实际已预交吧。这又不牵扯免税呀。
实际已预缴是自动跳出来了15840元,但是今天国税局的人说应该是填在12行的减免所得税。那十三行又不能删是不是两行填?
那你填两行最后的数字会变不?如果不变那你就那样填吧。不填国税局又不给你报。
对啊!两行填最后的数字也是不变的,还是0.
那就没事。你都填吧。
提问者评价
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其他2条回答
这种做法本身就是错误的,没有收入就不应该报收入如果你自己报了收入想抵减去年多缴的税款,建议去上门申报,12行 13行都不用填,窗口的人在系统中帮你抵减
但是管理员她第三季度就帮我做了,收入也是她做的说要抵去年多缴的税款。
申报应该是如实申报,有收入才要申报收入 不存在申报收入为了抵减去年多交的税额如果要多抵减去年多交的话,建议你去税务机关上门申报
可以下载你当地的税局的填表说明查看!
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