他们之前一直这样做会有什么毛病
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或者是没能拿到正规的税票,没法入成本费用没票税务是不允许稅前扣除的,只能先在往来科目里面暂挂等日后相关人员拿到票了。再来入成本
老板管的不特别严,对财务税务一无所知公司较小,都是亲属在公司任职的情况下这种情况很普遍,
或者是会计是代账会计没空逐笔及时去核算经济业务,所以先根据银行对账单确保將银行账给及时记录其他的,等月底甚至年底了再去汇总记账公司业务不多的时候,确实没必要按月及时记账反正又不是上市公司,不用季报半年报的税务方面准确无误就行了
肯定是会有问题的,因为其他应付款暗示一个往来账户一直挂账的话是肯定有问题的不過可以调整。主要是要看这个记账凭证后面是不是有原始凭证他的金额是否对得上?这个才是最关键的问题主要是怕她用这个,其他應付款来转移资金
那就需要调账了,该进费用的进费用,否则你利润也不对
也没有计提收到发票后直接计入预付账款还是其他应收款了,嗯嗯 我感觉问题很大需要调整好在不耽误报税