我这种情形算坐支现金的危害吗

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出纳坐支现金会被处罚吗?
责任吗?会被处罚吗?谢谢!
纪律,审纪部门查出后要对企业进行处罚的。只要基中不存在贪污、挪用、侵占行为则不属于违法。
但坐支非常容易引起账目混乱,当你与会计账对不上时,就要被除数追究责任了。什么罪名不好说,但最低是要赔偿的。
建议尽快请求调换个安全些的工作。
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你可以这样处理:填一张现金缴款书,再填一张同样金额的支取现金的支票,一起交给银行。这样就不存在坐支的问题了。
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感冒嗓子痒,咳嗽,碰到这种情形我要怎么办阿?
病情描述:
感冒,有鼻涕,喉咙发痒,我好担心我这个症状会影响到我家人。
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已回答18948条
医生建议:多是病毒导致,一般就是抗病毒、抗过敏、解热镇痛药物的三位一体疗法。建议你平时早睡早起,不要总是熬夜,用生命在开玩笑,可以的话尽量多出门去运动运动,这样身体才能强壮。
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问:我从2楼掉下,双腿小腿骨折没做手术只是打上石膏,脊椎骨错位以做完手术,像这种情形下还会在有别的毛病
双腿小腿骨折没做手术只是打上石膏,脊椎骨错位以做完手术,像这种情形下还会在有别的毛病吗我从2楼掉下
&副主任医师
来自兖矿总医院
一般不会有别的问题,需要卧床休息2个月,然后可以拄拐下地活动脊椎错位小腿骨折
腓骨远端骨折未错位,石膏固定45天后,拍片后生长较好,去石膏练站,适当多活动就行,...
你好,如果是轻微的错位影响是不大的,如果明显错误还是需要手术治疗的。
你这要具体看片子情况,如果错位严重,需要再次手术治疗,通过手术将骨折复位,并且植...
小腿骨折一个月,石膏拆后骨头错位,需要到医院就诊,行x光片检查,了解骨折端对位对线...
这种情况如果是石膏固定引起错位应该是固定的不牢靠或骨折断端不稳定,如果周围肿胀淤...
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在财务里不允许“坐支”,但我已经“坐支”了,我该怎么办?
在明账上出现了“坐支”现象,我想重新整理成“明账”和“暗账”两个账本。给员工发工资或者报销时?求助,后来还忘了提现回来,我把“该入账”。也不知道要先提现、“该出账”和“不该入账”,于是,我该怎么办,才能有支出,也“出账”了,现金余额马上要出现负值了、“不该出账”的内容统统记入了现金日记账,我就拿了老总要求“不入账”的那部分钱来提前开销了,但是!求助。现在一开始!求助,我意识到了问题的严重性了
提问者采纳
果记录不是很多,建议买本新账册重新整理登记,把你说的外账,还会有痕迹。最多就是多花10元买两个5元的印花税给新账本贴花。因为这些记录如果用改正方式(画红线),将来遇到检查十分麻烦、内账分别登记在不同的账本
我已经换了账本了,我们是小公司,现金日记账是在文具店买的那种。我现在是在参考原来那本什么都记账的账本,重新整理“明账”和“暗账”。但,最麻烦的问题是“明账”上的那些“坐支”怎么办,再记下去就有可能出现“负值”了,特别是工资的“坐支”,那个是好大一笔款,我用的是老总要求不入账的那部分钱,不是从公司账户里提回来的钱。现在是2012年了,那笔工资是2011年9月就已经支出了的。
这么解决:记一笔暂借款(老板不让记账的就算向老板借款)借:现金
贷:其他应付款—老板这样现金借方增加了以后再登记支付的,就不会出现负数了。
老师,那是不是可以在三栏式的现金日记账的摘要里写上“备注:日从某总经理处借来多少万元发员工工资”,然后在“借方”栏写上借来的金额数。到2012年某一天,先把钱提现回来,然后在现金日记账上又写“备注:还日从某总经理处借来多少万元发员工工资的多少万元”,在“贷方”栏写上金额数。然后,“制造”一张号的借条,让相关领导签字,作为原始凭证,和提现回来的现金正好对上。可以吗?
是的,这样现金就不会出现负数了。只是第二个备注里只写“发工资”即可,不用写资金来源了,即“从某总经理处借来多少万元”。
提问者评价
谢谢您的帮助,我知道该怎么做了,等我的上级会计来了,我会向它解释清楚的!
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其他1条回答
吊销你的会计证,就不必再去整理“明账”和“暗账”了。请重读任何一本《会计》教材“会计差错和更正”一章120遍。
十分感谢,,我不是会计专业毕业的,我们只是学过一点《会计学》知识,自己考了个会计从业资格证,第一次当兼职出纳,我的上头主管会计只做了两个月就不干了,很多事情我还只是在学习的阶段,很多实际上遇到的事情,我还缺少经验去解决,还望您多加指导呢。我知道更正的方式,但是,我现在想做的是重新写一本“明账”,没有瑕疵的“明账”。
1、出纳只要做好现金和银行存款日记账并时刻保持实际余额与账面余额 相符就可以了。2、按会计分工制衡的要求,出纳不允许接触“明细分类账”。3、如果你一定要将岗位从出纳转入账务会计,需办理移交手续,上文所述账目与实际余额确认无误后可以从事会计记账的工作了。4、欢迎你重新写一本没有瑕疵的“明细分类账”。5、如果你的“明账”是指假账,你的会计从业资格证将立即作废,并追究法律责任。
啊,难道现金账户还可以细分为好几个小账户啊?比如说,有线电视收视费(代收),燃气预存费(代收),水电费(代收)。我想重新整理,是想把这些费用和收入分开。我说的“坐支”就是,我没有去提现,而是直接拿这些钱来提前支付了。老总说过,这些代收款不是收入,但是,我一开始就是把它们当成了收入了,还预支了这些现钱,这可怎么办?
先请参加会计后继教育两个月,老师会向你解释的。或者我们为你提供完整的会计服务,收费500元。
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