亲们,主营业务成本计算公式税金是如何计算的?

主营业务税金及附加如何核算_百度知道
主营业务税金及附加如何核算
一般应做多少?有没有固定的比例例如销售300万,主营业务税金及附加
教育费附加3%、土地增值税和教育费附加等、消费税。营业税、营业税根据企业所得税申报表填表说明,城建税城市7%,否则应记入“其他业务支出”、资源税,主营业务税金及附加填报纳税人本期“主营业务收入”相对应的应缴税金及附加,对应收入记入“其他业务收入”城建税及教育费附加、其他1%、县城5%:根据纳税人实际缴纳的增值税、消费税以及增值税免抵税额的合计计算:只有你的主营业务是营业税业务时才记入到这里、城市维护建设税,包括营业税
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主营业务税金及附加是核算营业税和附加税的账户,你们是粉碎机厂,应该缴纳增值税,因此本科目只核算附加税。看你的收入额也达到了一般纳税人的标准。
附加税主要有: 城建税=应交增值税*7% 教育费附加=应交增值税*3% 地方教育费附加=应交增值税*2%
如果你的成本都是材料款,且都取得了专用票 应交增值税=(3894)*17%=
附加税=340...
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文化事业建设费主营业务税金主要指的是营业税.有些公司可能还会承担公用事业附加费、城市维护建设税和教育费附加。主营业务税金及附加一般包括营业税,当然包括了
[提问者采纳]
主营业务税金及附加包括5%的城建税、5%的教育附加,外资企业是2%的教育附加
[提问者采纳]
它是核算与主营业务有关的税金和其他应交款的 如营业税、消费税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等
[提问者采纳]
营业税和附加税
[提问者采纳]
一般包括营业税、城建税、教育费附加
营业税也在这里吗?
应交城建税=增值税X7%
应交教育附加费=增值税X3%分录是:
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金-应交城建税
其他应付款-应交教育费及附加因为教育费是一种费用,所以要用其他应付款来作
营业税.消费税.城市维护建设税.地方教育费.教育费符加.文化事业费.土地使用税.矿产资源费等.
补充一下,还有价格调控、河道管理税
是根据应交增值税、营业税为基数计算出来的,具体包括城建税7%、教育附加费2%、堤防费1%、平抑副食品价格基金千分之一,各地规定的标准不是完全一样。
主营业务税金及附加的相关知识
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税金是如何计算的?图中所示逆推法是什么意思?
图中圈出的公式是什么意思?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
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学造价的不用管逆推法,只要知道营业税是价内税,如税前基数100万,价内税的计算方法是100/(1-税率),这就是你红框里的红字;
但打操作时这样太复杂,于是就换算成价外税,价外税的计算方法就稍微简单了,接上题
100*(1+税率)
价内税的税率不等于价外税的税率。这就出现了例题中的4.015%和3.86%的关系。
有关税率问题还想多知道,请看S-004
/articles/330271
地区:黑龙江
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工程价款是否含税这是问题的关键。对方要求你提供的是含税价还是不含税价,在你开票时必须知道,这样你才会准确地开出正确的票据。
操作执行中...
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主营业务税金及附加怎么算
成本 6573894 怎么算 粉碎机厂
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应该缴纳增值税,你们是粉碎机厂:城建税=应交增值税*7%教育费附加=应交增值税*3%地方教育费附加=应交增值税*2%如果你的成本都是材料款.7
附加税=340751,且都取得了专用票应交增值税=(3894)*17%=340751。看你的收入额也达到了一般纳税人的标准主营业务税金及附加是核算营业税和附加税的账户。附加税主要有,因此本科目只核算附加税.7 *12%=40890
现金流量表调整项目?
现金流量表是把收入或支付中与现金或银行存款相关的内容填在表中,折旧等没有发生货币资金流入或流出的不填。如果上述收入和成本都是货币(没有欠款收回或欠别人的钱),收入做到“ 销售商品、提供劳务收到的现金”中;成本做到“
购买商品、接受劳务支付的现金”,其他不填。
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增值税的比例计算,比例各地不同,在网上申报的写你交的增值税上月支付额
按缴纳的增值税计算附件税就行了。
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亲们,工资,年终奖的税金究竟应该缴多少呢?别头疼啦,来看看小云是如何详细解答的?
&&发表于 01-29-
临近年前,大家都在忙着筹备过年的事项,大部分人的年终奖已经收入口袋,可是还有一些童鞋年终奖可能要到正式放假的时才能进账。最近工资缴纳税金成为了大家讨论的话题,究竟我们的纳税额是个什么情况?哪些该缴,哪些不该缴。小云今天带大家深入的了解一下目前我国新税法的规定。
以下将分为工资缴纳税费及奖金缴纳税费展开讨论。
公告: 业主社区(http://bbs./)各子论坛诚征版主, 有意请点击.
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&&发表于 01-29-
下面来看看小云整理的个人所得税计算公式:
实发工资=月薪金收入总额(包括加班费等)& 个人支付的社保和公积金等费用 & 缴税
缴税=全月应纳税所得额*税率 & 速算扣除数
全月应纳税所得额=月薪金收入总额(包括加班费等)& 个人支付的社保和公积金等费用 &3500
最终拿到手实发工资为:
实发工资=月薪金收入总额(包括加班费等)& 个人支付的社保和公积金等费用 & [月薪金收入总额(包括加班费等)& 个人支付的社保和公积金等费用 & 3500]*税率 & 速算扣除数&
何谓税率和速算扣除数呢!听小云慢慢解释。
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&&发表于 01-29-
说到税率和速算扣除数,那么就要看看个人所得税的税率表啦。
日起调整后,也就是2012年现在实行的7级超额累进个人所得税税率表 
个税免征额3500元
(工资薪金所得适用)
全月应纳税所得额(含税级距)
全月应纳税所得额(不含税级距)
速算扣除数
不超过1,500元
不超过1455元的
超过1,500元至4,500元的部分
超过1455元至4155元的部分
超过4,500元至9,000元的部分
超过4155元至7755元的部分
超过9,000元至35,000元的部分
超过7755元至27255元的部分
超过35,000元至55,000元的部分
超过27255元至41255元的部分
超过55,000元至80,000元的部分
超过41255元至57505元的部分
超过80,000元的部分
超过57505元的部分
那么,怎么看自己工资对应的税率和速算扣除数是什么级别的呢?
看税率的档次,应当看全月应纳税所得额,也就是下面这个公式算出的金额,然后对应税率表的档次。
全月应纳税所得额=(应发工资-个人支付的社保和公积金等费用)-3500&
例如:小明本月工资为8000元,个人应该缴纳的5险1金为500元,于是,小明工资对应的纳税税率为& ()-3500=4000,对应的税率为10%,速算扣除数为105。
于是我们很容易的算出小明本月应该缴纳税费为:
缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数
缴税=[()-5=295 元
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&&发表于 01-29-
下面我们就奖金纳税金额讨论一下:
年终奖应纳税额=年终奖金总额&年终奖适用税率-速算扣除数
何谓年终奖适用税率?
年度奖金的个人所得税适用的税率:年终奖金总额/12后再对应适用税率(看个人所得税率表)
例如:小明2013年1月工资收入5000元,并同时获发2012年度年终奖总额10000元。
该员工2013年1月的个人所得税计算如下:
当月工资收入的个人所得税=[-5000&10%(个人社保部分)-5000*5%(个人住房公积金部分)]&3%-0(速算扣除数)=22.5元。
该员工年度奖金的个人所得税适用的税率:.33元,其相对应的适用税率是3%,速算扣除数为0。该员工年终奖金应纳个人所得税为:10000&3%-0=300元。
总纳税额:2013年1月共应纳个人所得税22.5+300=322.5元。
如取得福利性彩票一次性收入超过1万的按取得收入的20%交缴个人所得税。
 宅若久时天然呆,呆到深处自然萌       
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&&发表于 01-29-
可以的~ 不过这个对我没用 &哈哈哈哈哈哈
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&&发表于 01-29-
很有用,收藏了。慢慢看
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&&发表于 01-29-
我才发现起征点变成3500了,还一直以为是3000呢。
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&&发表于 01-29-
**丝默默的路过
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&&发表于 01-29-
不错,很实用
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&&发表于 01-30-
小云扣多少税啊
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