税已报款已收票未开开,后补开帐税处理

前期已申报纳税但未开具增值税专用发票在本期补开时如何申报_百度知道
前期已申报纳税但未开具增值税专用发票在本期补开时如何申报
我有更好的答案
按默认排序
针对前期已申报纳税但未开具专用发票  答,签署意见后到办税服务厅申报窗口进行申报,经异常情况处理岗的工作人员核实上述情况,企业本期可按当月实际销售额申报,并打印《比对异常转办单》。由办税服务厅申报征收窗口受理纳税申报资料后进行票表稽核,于本期补开专用发票并抄报税的情况
其他类似问题
增值税专用发票的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共1条&您好!
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!&&&&需要对方向当地主管税务机关申请红字专用发票证明单,然后贵公司开具红字发票和正确未作废的专用发票。
欢迎再次咨询!&&2人赞同
相关内容等待您来回答551623572210编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华自查补税时申报了未开发票收入20万元并补交增值税3.7万元,补开这部分发票时申报表上怎么反映?_百度知道
自查补税时申报了未开发票收入20万元并补交增值税3.7万元,补开这部分发票时申报表上怎么反映?
值税纳税申报表是否全国统一,表一里无“上期已申报?我在四川,当月开具发票”这栏
有一栏是“上期已申报。那一栏是专门用于以前虽没有开具发票但是已经申报增值税,当月开具发票”增值税申报表附表一里面
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
也可下个月开票在做账或者你收到钱先做借,电脑开具专用发票里面填正数这样就不会重复交税了 补充做账本月正常确认销售借,没有跨年的话,小规模:收入
销项申报填在未开票收入里面下个月开票了,未开票收入填负数金额:银行贷,账务不处理申报表:预收贷,你就等到下个月开票了在做帐做收入。如果跨年的话:预收等到开票了在做借,只要今年没收到钱:应收贷
不用自己填吧,管理员在你自查报告上签个字到大厅申报就行了!
表格上都有明确补交
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3月份购进一批货,发票已开,进项税已开,款已付,8月份发生退货,对方未开税票过来,怎么处理?_百度知道
3月份购进一批货,发票已开,进项税已开,款已付,8月份发生退货,对方未开税票过来,怎么处理?
货方开具同等金额的红色增值税发给你票,则贷材料采购等科目,你做如下分录冲减8月份的业务支出借:库存商品
应交税金——应交增值税(进项税额)如果进的货为原材料:银行存款
其他类似问题
其他2条回答
你应该让他开红票给你
如果进项税已经抵扣了,就要由你在防伪税控中开具红字发票证明单,到税务局办理,然后由供货方给凭你提供的红字发票证明单给你开具红字发票,根据红字发票记账如果对方已经退款(未收款借方可以记往来户)
借:银行存款
贷:库存商品
贷:应交税金-增值税-进项税额转出
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共1条
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
&&&&&&&应当就全部收入进行纳税申报,同时已经预缴税款可以抵减应纳税额。具体报税流程建议咨询一下主管税务机关。
欢迎再次咨询!
相关内容等待您来回答551623572210编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华

我要回帖

更多关于 风水开帐 的文章

 

随机推荐