收入本月报税销售收入做少了下月报税销售收入在补有影响么

关于个人所得税的问题:如果月工资一定,那么每月报税可以报不一样么(为了减少税额)_百度知道
关于个人所得税的问题:如果月工资一定,那么每月报税可以报不一样么(为了减少税额)
公司员工性质的个人所得税,是按月缴的么?
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1、个人所得税是按月交的;2、每个月的个税是按具体每个月的工资来交的,每个月的个税是否一样,税局是不会查的,但是,如何是合法来做,应该要每个月计提工资有个工资单的。如果要查就可以根据你们当月的工资单来查看你当月交的个税是否合理。所以,工资单要和个税一致。
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~~非常感谢哈~~我了解了
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代扣代缴的个税是按月报的。如果你是正规公司可以想办法给员工避税,但如果要做非法的。会让企业面临风险,慎重处理。
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出门在外也不愁新开的教育咨询公司,本月国地税税务登记证都拿到了,但是没有收入,下月报税的时候需要申报哪些税种啊_百度知道
新开的教育咨询公司,本月国地税税务登记证都拿到了,但是没有收入,下月报税的时候需要申报哪些税种啊
国税需要申报吗
提问者采纳
你在哪里注册的企业?问一下国税局有没有给你做营改增增值税税种认定,若是没有就不用管,若是有就得分情况,网上申报就直接零申报,若不是网上申报直接上国税局大厅做零申报。所得税不晓得是在国税还是地税,不过无所谓,下个月不用报所得税报表
网上申报需要怎么申请呢
网上申报各省不同,不同的省份由不同的公司为税务局制作维护网上报税系统,你现在需要去税务局找管理员申请开通网上申报,账号一般都是你的税号,账号都做在系统里面,管理员只需要帮你开通一下权限,然后在系统内根据你的税种认定做一下报表鉴定(就是设定你需要填报哪些申报表),告诉你原始密码就可以,税务局不会收费,但是维护该系统的公司可能收取维护费用(各省情况不同)你可以打国税和地税的电话,告诉他们你的税号,他们系统内一查就知道你有没有做税种认定,做了哪些税种认定,就可以知道你要报哪些税种,因为税务局的人怕明察暗访,所以都会告诉你的
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太详细了,谢谢你
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拿国地税登记证的时候税管员会给你核定税种的,有一个税种核定书。如果没有,最好再咨询税管员。教育咨询应该有是交营业税、城建税、教育费附加等税种要报。
拿国地税登记证的时候税管员会给你核定税种的,有一个税种核定书。如果没有,最好再咨询税管员
国税也需要申报,从号开始全国统一营改增,所以教育业应该在国税交增值税的。地税只报附加税比如说:城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,防洪费,企业所得税等税费,如果没有收入可以进行零申报。
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出门在外也不愁上月已认证的一张运费发票报税时表二里漏填了,当月没有抵扣 ,下个月能抵扣吗?对下个月报税有什么影响?_百度知道
上月已认证的一张运费发票报税时表二里漏填了,当月没有抵扣 ,下个月能抵扣吗?对下个月报税有什么影响?
填表二时能补填吗?报税时该怎么处理?账务怎么处理?谢谢!
提问者采纳
只是附表二没填吗?应该是主表也没填进项里吧,如果主表填了附表没填应该是比对不能通过的,除非是非防伪税控一般纳税人。如主表填了附表没填的话那你还可以去修改附表二,如果主表和附表都没填的话那就不能再抵扣了,正式一般纳税人当期认证的进项当期必须抵扣,否则过期不能再申报抵扣。不能抵扣的进项全部计入成本。
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我们运输发票也是要认证的,至于表二没有填写,当月没有抵扣,下月能不能抵扣这问题我想你还是咨询一下税务局,因为认证了没有抵扣留到下月抵的有的是,只不过填报表时填留抵了而已。
有点不太明白啊,运费发票是不用认证的,直接填到表二的运输费用结算单据里面的,再说你发票认证了没有抵扣,报税后到税务局抄税比对肯定的是不能通过的,你是不是弄错发票了。
当月没抵扣也没做账可以放到这个月做。在总表实际抵扣中增加
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出门在外也不愁收入本月报税做少了下月报税在补有影响么_百度知道
收入本月报税做少了下月报税在补有影响么
当然是有影响啊,你这是未按如实申报,按照《税收征管法》.................  第六十三条 纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。.................建议你到税局大厅去申请撤销上次的申报,然后重新补申报 上月的纳税,如由此赞成补缴税款的话,还应承担滞纳金。
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出门在外也不愁小规模纳税人本月有销售收入,但没开票,这个月怎么报税?下月补开票了又怎么报税?_百度知道
小规模纳税人本月有销售收入,但没开票,这个月怎么报税?下月补开票了又怎么报税?
我有更好的答案
这些未开票收入最后到底开不开票?如果下个月要开,本月就不申报。如果这些收入以后都不用开票出去,就做无票收入。按收入金额换算成不含税收入,按3%税率申报增值税
本月有销售收入的,如果确定不需开票的,申报时可采用视同销售申报的,但如果下个月要补开发票的,建议你本月零申报,在下个月开票后再做销售。
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