金蝶kis迷你版反结账标准版在哪个界面里反结账

金蝶kis标准版中,本月份如何对上月已结账的账进行反结账?请详细一点,谢谢!!!用友通中会计期间是可以_百度知道
金蝶kis标准版中,本月份如何对上月已结账的账进行反结账?请详细一点,谢谢!!!用友通中会计期间是可以
选择的,但是金蝶中的会计期间应该怎样选择呢?有谁能告知一下?
反结账Ctrl+F12,本月份没结账就直接反结帐1次,本月份已结账就反结账2次到上月,反结账后再反过账(ctrl+f11),以审核人员的身份进入,编辑里有成批销章,然后再以记账人员的身份进入修改凭证即可。
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1。本月已过帐的先将本月反过帐、反审核,回到记帐区,2。反结账Ctrl+F12到上月
反结账的快捷键是ctrl+F12.。不能通过改会计期间来反结账。
不知道您是不是要查询某个会计期间的报表凭证
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金蝶标准版反结账_金蝶迷你版反结账
金蝶标准版反结账操作方式与金蝶迷你版反结账操作一样如下:
凭证反结账在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面:
期末反结账,就会跳到反结账界面,为了慎重起见需要输入用户的登录密码,点击完成即可。
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金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
我使用的是金蝶标准版,2010年12月份结账后,发现12月份的结转本年利润的凭证有错,想修改,如何反结转到2010年12月份,重做结转本年利润这张凭证,再结账,急,请各位高手帮帮忙。
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
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标准版不能跨年度反结账,因为标准版年结是结转生成全新的账套,自动把以前年度帐套保存为 (你的帐套名称 . A10)的文件,你找到 * . A10 文件 把A10改成AIS 就可以了
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