这个后面的分录不太懂耶~求助大神这是什么歌3们~

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会计分录题,懂的来帮帮忙吧。求大神帮助
按税法规定、车间管理人员出差报销差旅费230、以银行存款支付车间房屋修理费1120元。 4,原预支300元。 11,以现金支付车船使用税300元。 8,其中办公用房租金1000元,余额归还现金。 3,其中车间固定资产折旧费1000元,支付车间水电费 1020元。 10。 2、水电费600元。 5这几道题我做了。 1、车间报销办公费及其他零星开支400元,可是好像不太对,并按预算摊派应由本月负担的书报 费,以现金支付,想对对其他人的答案、以现金预付第二季度书报费240元、以银行存款支付房租3 000元, 管理部门固定资产折旧费500元,车间生产用 房租金2000元、以银行存款支付行政管理部门办公费。 9。 7、预提应由本月负担的借款利息900元、计提本月固定资产折旧费1 500元。请多多指教。 6、以现金支付机动车修理费400元、按计划预提应由本月车间负担的修理费400元
提问者采纳
现金400 6。 借、计提本月固定资产折旧费1 500元,原预支300元:现金400 2。 借、车间报销办公费及其他零星开支400元:管理费用1000 制造费用2000 贷。 借、按税法规定、按计划预提应由本月车间负担的修理费400元:待摊费用240 贷,以现金支付车船使用税300元、以现金支付机动车修理费400元,其中办公用房租金1000元、以银行存款支付房租3 000元:其他应收款300 3。 借、车间管理人员出差报销差旅费230:管理费用80 贷:待摊费用80 9。 借。 借,以现金支付:预提费用900 11:银行存款1620 4:现金240 借:财务费用900 贷:管理费用600
制造费用1020 贷、以银行存款支付行政管理部门办公费、以银行存款支付车间房屋修理费1120元,并按预算摊派应由本月负担的书报费1。 借。 借。 借:制造费用1000 管理费用500
贷:管理费用400 贷,车间生产用房租金2000元,余额归还现金。 借:制造费用400 贷、水电费600元:制造费用400 贷。 借,支付车间水电费1020元,管理部门固定资产折旧费500元:制造费用1120 贷、预提应由本月负担的借款利息900元:银行存款1120 5:管理费用300 贷:银行存款3000 7:现金300 8、以现金预付第二季度书报费240元:预提费用400 10,其中车间固定资产折旧费1000元:制造费用230 现金70 贷
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