业务招待费交税超出多少要交税,还是要多交税

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记入在建工程的业务招待费在清缴时需要纳税调整吗??
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没见过再见工程中有招待费的吧
按招待费对待,全部的招待费的60%且不得超过当年销售收入的千分之五。
新条例第四十三条规定 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
记入在建工程的招待费不应属于四十三条规定的业务招待费,不按照发生额的60%扣除,可全额记入在建工程成本。
[ 本帖最后由 雷然 于
11:28 编辑 ]
2006年31号文已经明确,只是不知道该条文过期作废没有啊&
祝视野越办越好。
计入在建工程吧
在建工程归集范围里没有业务招待费项目,应该剔除。
调整在建工程价值,计入管理费用或开办费,扣除或摊销时按条例第四十三条规定处理
我也认为需要做纳税调增,但企业接受不了,一直要
我提供相关文件,可是新税法哪有这么详细的规定啊?
按企业会计制度,在建设工程中建设单位管理费中有业务招待费,但按企业所得税法业务招待费均应进行纳税调整。
回复 楼主 lkr4195 的帖子
等着工程竣工时看竣工清算报告吧
原帖由 jljcw 于
20:27 发表
在建工程归集范围里没有业务招待费项目,应该剔除。 同意!
大胆提个想法,如异地施工,可否归入出差的生活补助金?
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企业每一纳税年度发生的与其生产经营业务直接相关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当
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提问人:匿名网友
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企业每一纳税年度发生的与其生产经营业务直接相关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5‰。(&&)
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