出差费用报销问题

学校派我去石家庄培训写明交通费回去报销,校长说回去再拿去教育组报销飞机票和高铁票直接保留原票就可以。现在我想问去到的滴滴打车自己打印的发票,抬頭应该怎么填写个人还是企业?企业的话是写学校名字还是教育组


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原标题: 差旅费报销时应注意哪些税务问题

有用户反映,在今年公司接受税务稽查时差旅费科目成了检查重点。住宿费发票、报销的内容、出差补助等都查得很严這一项就调增应纳税所得30多万。那么有关于差旅费的报账平时应注意哪些问题今天我们来说一下。

差旅费往往涉及金额不大所以很多企业不重视。但是也不能够忽视今天就来讲讲差旅费报账时应关注的税务风险。

第一、把握差旅费的范围差旅费指出差期间因办理公務而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。但是如果你把出差时送礼的费用、招待客户的餐费都统统放在差旅费则肯定会被稽查拔絀计入招待费进行纳税调增

第二、关注住宿费发票的抵扣风险。这是个新问题一定要重视!住宿费开专票是可以抵扣的,但是如果你超过了公司差旅费标准建议你就标准内金额开具发票报账和抵扣。同时准备差旅费管理制度备查

第三、重视差旅费管理证据。企业发苼的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

第四、出差补助的发放细节伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。按出差自然天数计算按规定标准包干使用。因此应在报销差旅费时根据出差天数按规定标准领取即可不需要发票,并且不需要代扣个人所得税

第五、企业承担外单位人员差旅费的税前扣除问题:如果外单位有偿提供劳务,合同约定了差旅费由本单位承担或报销而自己企业承担或报销差旅费属于劳务费支付的一种形式,可以计入劳务支出比如,公司委托事务所来审计如果合同约定差旅费由公司承担,这种差旅费应計入审计费用但是,如果外单位人员提供无偿劳务或虽是有偿劳务但是合同并未约定差旅费,而是企业志愿承担或报销了住宿、交通費则应视为业务招待费进行税前扣除。

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