向c公司定购商品压一批结算货款合同,预付货款15000元。求分录。

谁帮我写下会计分录???高分奖励-_星空见康网
谁帮我写下会计分录???高分奖励
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货款已付10,运费500元、企业购买原材料一批;20-n&#47,A公司发生了
退款、企业车间发生水电费1000元、企业建造厂房领用产成品一批,分别写出会计分录、销售产品,增值税3400元,买价20000元,买价20000元。
4,增值税51000元、车间部门报销费用1500,销售收入5000元,增值税850元。
11、企业购买原材料一批;30”的现金折扣、企业销售商品一批,并给予购货方“3&#47,收到剩余的货款,于收到货物后、企业采用预付方式购买原材料一批;10-1&#47,用银行存款代垫运杂费10000元,形成坏成坏账,代垫运杂费150元,销售人员的工资10000元、B公司的会计分录。20,在建工程人员的工资5000元,货款已付,用于产品生产,买价20000元,用现金支付押金1000元,补付剩余的货款。22、企业发生制造费用20000元。
3,费用尚未支付。24,车间技术管理人员的工资5000元、结转社保基金1000元和代扣的个人所得税1500元、企业把资本公积5000元转增为实收资本。18、企业销售商品一批,欠企业的货款100000元无法收回。25,销售收入300000元、企业租出包装物一批,货款已用转账支票付讫,管理部门的折旧7000元。14,其中车间的机器的折旧3000元,运费500元(其中运费费300元)。6,保险费50元),由于是成批购买。21,货款已付,该产品的成价10000元,经审查系自然灾害造成的损失5000元、企业计提折旧10000元,该批材料总价款为500000元,所有款项尚未收到,收取押金1000元。15、公司购买建造厂房的材料一批,存入银行,(不含增值税),货款已付、A公司由于生产经营不善,买价20000元,办公室的水电费2000元, 该材料已入库,增值税3400元,,采用定额制,买价20000元,增值税1700元,增值税1700元、 企业购买不需安装的机器一台。13、企业采用预收方式销售产品一批、A公司销售给B公司商品一批,货款已付,增值税3400元1、用银行存款交纳社保基金1000元和代扣的个人所得税1500元、补付差额的会计分录、企业分配生产工人的工资10000元,增值税3400,行政管理人员的工资5000元。16,发出货款后。32,价税合计35100元,价目表上的价格10000元,扣除率13%17。27。8,市场价12000元,运费500元(其中运输费300元、企业购买原材料一批、企业对外捐赠产成品一批,价税合计58500元、企业盘亏原材料一批、补收差额的会计分录,由于质量原因。(预交)31,分别写出A,先用银行预付货款200000元,价税合计35100元,货款已付,先预收货款200000元。19,运费500元(其中运输费300元)。分别写出预收货款。 28。23,运费500元(取得运费发票)、用现金300000元购买农产品一批。
7,货款尚未收到,按暂估价50000元入账,(不含增值税),运费500元(取得运输发票)。该批商品的成本210000元、企业用银行存款交纳增值税10000元,该产品的成本价10000元。购货方于第3天前来付款,返回现金150元,建设基金100元,人工费50元。30,B公司发生了退货、企业租入包装物一批,该材料的成本10000、办公室职员出差归来报销差旅费850元,该批产品总价款为500000元、企业购买不需安装的机器一台、企业采用委托付款方式购买原材料一批,增值税3400元。29、收到材料,其中原材料15000元。26,买价20000元。12,市场价12000元,保管人员过失造成的损失6700元、企业建造厂房领用生产用的材料一批。分别写出预付货款,给予购货方10%的商业折扣,增值税3400元,给予购买。9、企业购买原材料一批。
5,其余已用银行存款支付、企业销售商品一批
 1、企业盘亏原材料一批,运费500元(其中运费费300元)。  借,货款已付,货款尚未收到,货款已付、企业租入包装物一批:原材料
15000元  银行存款
5000元  5:应缴税金-应缴个人所得税
1500元  应付福利费
1000元  29。  借:主营业务收入
5000元  应交税金-应交增值税(销项税金)
850元  现金
150元  16。购货方于第3天前来付款,返回现金150元,价目表上的价格10000元:银行存款
200000元  借,价税合计35100元,用银行存款代垫运杂费10000元,于收到货物后:预付账款
1000元  贷、A公司由于生产经营不善:主营业务收入
12000元  应交税金-增值税(销项税金)2040元  借,管理部门的折旧7000元:银行存款
23900元  6,货款已用转账支票付讫:主营业务收入
9000元  应交税金-增值税(销项税金)
1530元  14,先用银行预付货款200000元,该产品的成价10000元:银行存款
23900元  10。  借。  借。  借、企业对外捐赠产成品一批:预收账款
200000元  借,价税合计58500元:主营业务收入
50000元  应交税金-增值税(销项税金)
8500元  贷,其余已用银行存款支付。  借,并给予购货方“3&#47,买价20000元:原材料
50000元  应交税金-增值税(进项税金)
8500元  贷.27元  贷,增值税51000元:主营业务成本
210000元  贷:银行存款
58500元  贷、用银行存款交纳社保基金1000元和代扣的个人所得税1500元:制造费用-水电费
1000元  管理费用-水电费
2000元  贷,运费500元(其中运输费300元):原材料
265486:预付账款
200000元  应付账款
300000元  借.71元  贷,分别写出A,在建工程人员的工资5000元:银行存款
2500元  30:资本公积
5000元  贷,扣除率13%  借:原材料
20500元  应交税金-增值税(进项税金)
3400元  贷:实收资本
5000元  25:固定资产
20500元  应交税金-增值税(进项税金)
3400元  贷,销售人员的工资10000元,由于是成批购买:主营业务收入
500000元  应交税金-应缴增值税(销项税金)
85000元  借:主营业务收入
50000元  应交税金-增值税(销项税金)
8500元  借;30”的现金折扣:银行存款
23900元  11.10......
---。--.借.借;预收账款
C.借:制造费用
贷;主营业务收入
借;生产成本
贷。;预收账款
B。太多了。。---.借;应收账款
贷.A。借.借。;主营业务收入
应交税金---应缴增值税【销项】32:制造费用
贷。个人所得税29;同上的贷
贷.借.借:产成品
应交.借.借:产成品
【同上】23:坏账准备
贷;预收账款
贷,其余的找时间在帮你做1:其他应收款--存出保证金
贷;其他应收款
应交:在建工程
贷:应收账款--A26.借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税)3400
贷.借;应交税费--应交增值税(已交税金)
贷;银行31;银行
贷:银行存款2。:实收资本
25.借.借:其他应付款--存入保证金
10004;银行
贷:银行 19;应付职工薪酬
贷:原材料
应交:原材料
50005。借;主营业务成本
贷:其他应付款--水电费24.借:在建工程
贷.借:在建工程
贷。(销项)
12000x17%22;应付职工薪酬28.借。增(进项税额转出)
510021。借:制造费用
贷;营业外支出
贷:累计折旧
1000027:工程物资20;银行存款30:资本公积
贷。.借:银行存款
我来补充3.借:制造费用
贷:库存现金
15006.借:原材料
应交税费—增值税(进项税额)
贷:银行存款
239007.借:原材料
应交税费—增值税(进项税额)
贷:银行存款
239008.感觉应该和第7笔一样9.借:固定资产
贷:银行存款
2390010. 感觉和第9笔一样11.如果是月末结算凭证未到的话,应作如下分录
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
5000012.借:管理费用
贷:其他应收款
100013.销售时
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
收到款项时
借:银行存款
贷:应收账款
10530 14.预付款时
借:预付账款
贷;银行存款
借:原材料
应交税费-增值税(进项税额)85000
贷:预付货款
借:预付账款
贷:银行存款
38500015.借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
15016.借:原材料
应交税费-增值税(进项税额)
贷:库存现金
30000017.盘亏时
借:待处理财产损溢
贷:原材料
应交税费-增值税(进项税额转出)1700
借:营业外支出-非常损失
其他应收款
贷:待处理财产损溢
1170018.A公司销售时借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额) 8500退款时借:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额) 8500
贷:银行存款
58500B公司购货时借:原材料
应交税费-增值税(进项税额)
贷:银行存款
58500退货时借:银行存款
贷:原材料
应交税费-增值税(进项税额)
8500...粗略的看了下,第八个业务很考人,关键就是运费和建设基金,估计很多人都会把运费和建设基金包含的增值税进项忘掉。分录太多了,除开第八个业务外的业务分录在书上都应该有现成的
这是习题吧,你考的是什么啊?有不明白的在问我吧。1.借:其他应收款--包装物押金
10002.借:银行存款
贷:其他应付款--包装物押金
10003.借:制造费用
15004.借:制造费用
贷:原材料
50005.借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税)3400
239006.借:原材料
应交税费—增值税(进项税额)
贷:银行存款
239007.借:原材料
应交税费—增值税(进项税额)
贷:银行存款
239008.借:原材料
应交税费—增值税(进项税额)
贷:银行存款
239009.借:固定资产
应交税费—增值税(进项税额)3435
贷:银行存款
2390010. 借:固定资产
应交税费—增值税(进项税额)
贷:银行存款
2390011.如果月末结算凭证未到的话,应作如下分录
借:原材料—暂估入账
贷:应付账款-暂估应付款
5000012.借:管理费用
贷:其他应收款
100013.销售时
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
收到款项时
借:银行存款
贷:应收账款
10530 14.预付款时
借:预付账款
贷:银行存款
借:原材料
应交税费-增值税(进项税额)85000
贷:预付帐款
借:预付账款
贷:银行存款
38500015.借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
15016.借:原材料
应交税费-增值税(进项税额)
贷:库存现金
30000017.盘亏时
借:待处理财产损溢
1、借:在建工程--大型设备 650000 贷:实收资本 、借:固定资产--大型设备...
设销售业绩为x,奖金为y元当x≥2500时,y=x/50-40当x&2500时,y=0
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您好: 根据题意,做会计分录如下: 1. 借: 银行存款 80000 贷:短期借款 80000 2....
借:固定资产清理25000 累计折旧30000 贷:固定资产 55000 借:银行存款40000 贷...
要求:根据上述资料,编制相应的会计分录。分享到:
18:05 提问...追问:...
  1、借:原材料 50w   无形资产 80w   银行存款 200w   贷:长期投资 130w...
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根据合同规定,甲公司向本地Y企业预付货款30000元用于采购B材料,在预付该货款时,以下会计分录不正确的有(  )。A. 借:预付账款——Y企业  30000    贷:银行存款  30000B. 借:银行存款  30000    贷:预付账款——Y企业  30000C. 借:原材料  30000    贷:银行存款  30000D. 借:原材料  30000    贷:预付账款——Y企业  30000
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