营业成本利润表所得税为负数数

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营业费用负数
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我公司是物业公司,交电力局电费计入借营业费用-电费,收业主电费计入借营业费用-电费负数,本月出现营业费用负数,请问这样有问题吗?
如果是包干制,收业主电费就是营业收入;如果是酬金制,就是代收代付
aegis 发表于
如果是包干制,收业主电费就是营业收入;如果是酬金制,就是代收代付
谢谢您的回复,啥是包干制和酬金制啊
这个都不知道,做什么物业公司会计?
haihan235 发表于
这个都不知道,做什么物业公司会计?
俺年青刚入职,麻烦您回复一下,谢!
我觉得在赚取差价的情况下,交电力局电费计入营业费用,收业主电费计入营业收入。
如果纯粹代收代付,交电力局电费借记其他应收款,收业主电费贷记其他应收款。
俺年青刚入职,麻烦您回复一下,谢!
学习发改价格[号关于印发物业服务收费管理办法的通知
haihan235 发表于
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我们是包干制,呵
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暂估成本错误导致隔月主营业务成本为负数
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事情是这样的,我公司1月份进了材料一批,预付了一笔钱,4月份用该批材料出了一批货,合计收入200W,因为没有发票进来要交太多税,所以暂估了下成本100W。
发票6月份才过来,我红字冲回了4月的主营业务成本100W ,借 本年利润100W 贷 主营业务成本100W,可发票上面的总金额才80W,借 本年利润 80/1.17W=68.4W,贷 主营业务成本68.4W,这导致我主营业务成本多估计了100-80/1.17=31.6W,成为负数了,这样的话在利润表中如何填写,是否能写成负数 ,比较急。
还有个问题,账上的未抵扣税是否要和账上的原材料相匹配?
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还是没有看懂 怎么成负数了?
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借 本年利润100W 贷 主营业务成本100W,是我红冲上次暂估成本的时候做的,,这次来了发票,正确的应该是借 本年利润 68.4W,贷 主营业务成本68.4W,这样的话不是多出来红字的31.4W主营业务成本,这样的话在利润表中填列的时候是负数
中国会计社区官方微信公众号:会计通。我们企业去年销售的产品今年退回了,对方不开退货证明,只开了张原价的增值税发票,账务处理中记入以前年度损益调整,税务局不同意,如果做为新购入成本核算就不准确了,那么现记入主营业务收及成本中则成为负数可以吗?
谢谢
因为你处理退货的方法不对,只能按不对的方法来处理,即按新购进货物来处理,税务机关的做法是正确的。
如果你们不想作为购货处理,只能让对方开退货证明。
1、可能会出现这种情况,如检查调整当月,调整收入大于当月实现收入,或当月没有销售收入只有调整收入都会出现这种情况。
2、结转分录不对,分录如下:
(1)冲销...
这两个科目为负债类科目,如果余额为正数表示企业欠往来单位或个人款,反之如果为负数表示企业多付款了,可视为有应收款和其他应收款。
将此数据填列在其他应收款的借方。
账务处理:
1、调整上年销售收入
(1)调整收入时
借:以前年度损益调整(收入)
贷:应付账款(或银行存款)
贷:应交税金--应交增值税(销项税额) ...
答: 脾胃差!自己不是很懂的情况下,现在最好立即找一个老中医了理一下身体,很快就好的!千万别影响到小孩哦!
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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1.主营业务成本为负数时,如何结转?
签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
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1.9月份商品暂估入库,价格为2500元,十月份发票到,实际价格为2180。这样就等于多结转了(=320)元的成本。本月冲回。
做如下分录:
借:主营业务成本  320
  贷:库存商品  320
这笔分录,如何结转呢?
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这笔分录月末的结转可以与其他的主营业务成本一起结转,就不会出现红字结转了。
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新手请教一下
借着楼主的问题问一下,比如说本月就一笔主营业务收入,对应一张进项税票。那怎么办呢?那结转成本的时候不是还是负的?
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zhichi 支持2 楼的啊&&和当月的 一起结转啊
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