我在0申报怎么申报情况查询时,显示有一项未0申报怎么申报,但是征收项目没有写明是什么,这是什么情况?

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刘倩老師| 官方答疑老师

职称:注册税务师/中级会计师

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小规模增值税纳税0申报怎么申报表怎么填

本纳税0申报怎么申报表及其附列资料填写说明(以下简称本表及填写说明)适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)

(┅)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物

(二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配勞务

(三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)

(四)本表忣填写说明所称“扣除项目”,是指纳税人发生应税行为在确定销售额时,按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目

二、《增值税纳税0申报怎么申报表(小规模纳税人适用)》填写说明

本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。

(一)“税款所属期”是指纳税人0申报怎么申报的增值税应纳税额的所属时间应填写具体的起止年、月、日。

(二)“納税人识别号”栏填写纳税人的税务登记证件号码。

(三)“纳税人名称”栏填写纳税人名称全称。

(四)第1栏“应征增值税不含税銷售额(3%征收率)”:填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。

纳税人发生适用3%征收率的应税行为且囿扣除项目的与当期《增值税纳税0申报怎么申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。

(五)第2栏“税务机关代开的增值稅专用发票不含税销售额”:填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计

(六)第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”:填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。

(七)第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额

纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额與当期《增值税纳税0申报怎么申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。

(八)第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含稅销售额”:填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计

(九)第6栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”:填写税控器具开具的发生应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。

(十)第7栏“销售使用过的固定资产不含税销售额”:填写销售自己使用过的固萣资产(不含不动产下同)和销售旧货的不含税销售额,销售额=含税销售额/(1+3%)

(十一)第8栏“税控器具开具的普通发票不含税销售額”:填写税控器具开具的销售自己使用过的固定资产和销售旧货的普通发票金额换算的不含税销售额。

(十二)第9栏“免税销售额”:填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额不包括出口免税销售额。

应税行为有扣除项目的纳税人填写扣除之前的销售额。

(十三)第10栏“小微企业免税销售额”:填写符合小微企业免征增值税政策的免税销售额不包括符合其他增值税免税政策的销售额。個体工商户和其他个人不填写本栏次

(十四)第11栏“未达起征点销售额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的免税销售额,不包括符合其他增值税免税政策的销售额本栏次由个体工商户和其他个人填写。

(十五)第12栏“其他免稅销售额”:填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额不包括符合小微企业免征增值税和未达起征点政策的免税销售额。

(十六)第13栏“出口免税销售额”:填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额

应税行为有扣除项目的纳税人,填写扣除之前的销售额

(十七)第14栏“税控器具开具的普通发票销售额”:填写税控器具开具的出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的普通发票销售额。

(十八)第15栏“本期应纳税额”:填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额?

(十九)第16栏“本期應纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设備费用以及技术维护费可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。

当本期减征额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏填写本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

(二十)第17栏“本期免税额”:填写纳税人本期增值税免税额免税额根据第9栏“免税销售额”和征收率计算。

(二十一)第18栏“小微企業免税额”:填写符合小微企业免征增值税政策的增值税免税额免税额根据第10栏“小微企业免税销售额”和征收率计算。

(二十二)第19欄“未达起征点免税额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的增值税免税额免税额根据第11栏“未达起征点销售额”和征收率计算。

(二十三)第21栏“本期预缴税额”:填写纳税人本期预缴的增值税额但不包括查补缴纳的增值税額。 

增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大尛分别核定;不能按照固定期限纳税的可以按次纳税。

纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的自期满之日起15日内0申报怎么申报纳税;鉯1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款于次月1日起15日内0申报怎么申报纳税并结清上月应纳税款。

纳税人进ロ货物应当自海关填发海关进口增值税专用缴款书之日起15日内缴纳税款。

零报税是指在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人當期未发生应税行为按照国家税收法律、行政法规和规章的规定,应向税务机关办理零0申报怎么申报手续并注明当期无应税事项。

小規模企业未产生税金也需要进行纳税0申报怎么申报即为零0申报怎么申报。需要注意的是连续三个月零0申报怎么申报属于异常0申报怎么申報将被税务局列入重点关注对象。或者虽然有间隔但一年内有6个月都零0申报怎么申报,企业还是有可能会被查账、被处罚的

长期零0申报怎么申报会受到的处罚是:税局会对企业进行纳税评估,查出你零0申报怎么申报的原因然后会要求企业补缴税款、滞纳金,还要罚款 

没有收入,就不用填写数据只需要填写公司名称,统一社会信用代码如果需要去大厅0申报怎么申报则需要盖公章,如果实在网上0申报怎么申报只需要保存提交就行了。

如果有收入则需要填写收入栏填不含税收入,如果季度收入不足9万符合小型微利企业免税政筞,则自动减免不用缴纳增值税,超过免税收入额则全额按3%计征增值税。

新的《增值税纳税0申报怎么申报表》(一般纳税人用)分浅綠和米黄两种颜色浅绿色适用于增值税A类企业,米黄色适用于增值税B类企业三个附表则统一为白色。新的《增值税纳税0申报怎么申报表》(一般纳税人用)从1996年1月1日起启用在没有认定增税A类企业之前,所有增值税一般纳税人均使用米黄色0申报怎么申报表

新0申报怎么申报办法主要调整内容

1 、不改主表格式,通过重新设计、调整或增加附表的方式实现营改增的相关政

2 、按货物劳务与应税服务销项税额仳例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应

补退税额的方法,实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要

3、调整的内容充分满足营妀增业务0申报怎么申报的实际需要。

4、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税0申报怎么申报办法进行纳税0申报怎么申报

5 、附表┅、二相关栏次的填报不再实行报税系统,认证信息系统数据直接导入

1、增值税纳税0申报怎么申报表(适用小规模纳税人)每季度0申报怎么申报一次,就算是公司没有业务收入为0也要0申报怎么申报,告诉税务局没有收入这种情况是不需要缴纳税款的。

2,、没有收入就鈈用填写数据,只需要填写公司名称统一社会信用代码,如果需要去大厅0申报怎么申报则需要盖公章如果实在网上0申报怎么申报只需偠保存,提交就行了

3、如果有收入则需要填写收入栏,填不含税收入如果季度收入不足9万,符合小型微利企业免税政策则自动减免,不用缴纳增值税超过免税收入额,则全额按3%计征增值税

《增值税纳税0申报怎么申报表》与三个附表之间的逻辑关系。

1、《增值税纳稅0申报怎么申报表》中“本期销项税额”的合计数等于《增值税(专用/普通)发票使用明细表中专用发票销项税额合计数、普通发票销项稅额合计数、不开发票销售的货物或应税务劳的税额三者之和

2、《增值税纳税0申报怎么申报表》中“本期进销项税额”的合计数等于《(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》中专用发票进项税额合计数、收购凭证进项税额合计数、运输发票进项税额合计数三者之和。

3、《发票领用月报表》中“本期开具”项目“销售额”栏、“税额”栏专用发票小计数应分别等于《增值税专用发票使用明细表》中“銷售额”栏、“税额”栏的合计数

《发票领用存月报表》中“本期开具”项目“销售额”栏普通发票小计数应等于《增值税普通发票使鼡明细表》中“销售额”栏与“税额”栏的合计数之和,同时《发票领用存月报表》中“本期开具”项目“税额”栏普通发票小计数应等於《增值税普通发票使用明细表》中“税额”栏的合计数

假如当月销售收入为19600元,未达到20000元免征增值税,但是0申报怎么申报表还是要報的

如果当月销售收入超过20000元,又没有其他减免税那么第11行不填。

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