你好,在五月份补剂上。你好,在五月份补记上就行。
老师,我已经过账和结转损益,固定资产也结转的,那要取消过账,作废结转损益吗,固定资产反结转吗
不用反结账做在这个月就行。
我们5月还没结转,我想做到五月。但是五月已经过账和结转损益,固定资产也结转的,那要取消过账,作废结转损益吗,固定资产反结转吗
刚刚打错一个字了,不好意思。我们5月还没结账,我想做到五月。但是五月已经过账和结转损益,固定资产也结转的,那要取消过账,作废结转损益吗,固定资产反结转吗
取消结转损益。固定资产反结账。
请问金蝶K3要怎么取消结转损益?
你好,软件操作我不太熟悉,你可以找客服给你远程。