金属制品厂内帐要做什么?月末结转本年利润要结转吗?

进项税转出科目月末需要结转吗?_百度知道
进项税转出科目月末需要结转吗?
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这样你才知道你要交多少税分录应该是这样;进项税
应交税金/应交增值税/应交增值税/销项税
应交税金&#47:借:应交税金&#47、进项税转出:应交税金/进项税额转出
贷;应交增值税&#47、销项一起进行结转。月末需要把你的进项理论需要结转;应交增值税&#47
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进项结转后进项转出和销项都是平的这个很多企业都不结转增值税的,表示本期应交的增值税。如果进项不足,则贷方多一个科目应交税费-未交增值税,进项有余额的是留底下期的增值税:销项
贷,要结转的话是借
确定的说不需要结转。包括进项销项都不需要转
进项税转出的相关知识
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出门在外也不愁月末要结转利润不??_百度知道
月末要结转利润不??
是不是月末结转取决于本年利润采用账结法好是表结法,如果采用账结法则月末结转,如果采用表结法则不需要月末结转本年利润。
下面详细介绍两种方法的结转过程:
第一种方法:表结法  表结法下,各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”科目。但每月月末要将损益类科目的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏。同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。  第二种方法:账结法  账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月余额反映当月实现的利润或发生的亏损。 年度终了,企业还应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目。如“本年利润”为贷方余额,借记“本年利润”科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额,做相反的会计分录。结转后“本年利润”科目应无余额。
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1、成本费用转入“本年利润”:主营业务收入
其他业务收入
营业外收入等
贷:本年利润
若为投资净损失、收入转入“本年利润”:主营业务成本
主要业务税金及附加
其他业务支出
营业外支出
所得税3:投资收益
贷,借、投资净收益转入“本年利润”,借:本年利润
贷:本年利润2,借。每月需结转的会计分录如下,但“本年利润”科目会计制度规定是需逐月结转的会计科目就只有“本年利润”而没有“本月利润”,借:本年利润
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本月利润从本年利润的本月的借方发生额与贷方发生额之差可以得出、损益类科目转入本年利润的借方或者贷方月末结转利润就是把所有收入。就不用专门设一个科目核算。本年利润科目在年末再转入“利润分配——未分配利润”就是年末结转利润
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月末结转增值税
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现在企业大多数都是用,6 a% w+ y* x' u9 L" ]/ n0 e
: _. I# ]3 u6 K1 d! u* x4 P8 o
如:本月销项50000元,进项已抵扣45000元,本月应缴纳5000元税费并于下月支付。该笔增值税结转要怎么做?; g8 G/ p1 \# F
上网看了一些答案,越看越模糊了,在增值税这块大家都是月末结转还是年底结转?分录是怎么做?
网上看到有用到“转出未交增值税”这个二级科目,能否不用这个科目,因为到最后都是要转到“未交增值税”中,转来转去不是很麻烦,直接用“未交增值税”,可以吗
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有这样的想法很奇怪吗, Q) y5 m$ K. _&&l
&&V0 w8 d! r* O, {
按楼上几位所说的分录来说,应交增值税期末余额会和申报表上的数据一样,但是应交增值税下的各个明细科目的数据还是累计的,到了年底各个明细不要对冲吗?不对冲的话待第二年建账时数字会一直累计下去
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签到天数: 5 天[LV.2]人海孤鸿
结转时,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)' I6 g1 T&&y# R+ A0 E& s
& && &&&贷:应交税费-未交增值税
<p id="rate_92" onmouseover="showTip(this)" tip="热情是一种美德&鲜花 + 1
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签到天数: 179 天[LV.7]名震江湖
是的。每个月都要按上面的结转。。 交的时候就做借:应交税费用--未交增值税&&贷:银行存款。 留抵的时候做相反的分录。
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本帖最后由 yoyo8504 于
09:36 编辑
曹雪曹雪 发表于
结转时,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
& && &&&贷:应交税费-未交增值税0 ^* m. {( x# T- p" e+ k8 K& n5 a
请问,销项和进项不要结转吗?还有转出未交增值税都是要转到未交增值税中,为何不直接做1 b# l* g" t2 t/ s6 V2 Z7 `( t% F
借:销项税
贷:进税项" w# u. ^; i+ A. m( c/ X8 a
& & 未交增值税
下月交时&&借:未交增值税
& && && && && &&&贷:银行存款0 ?' \5 M! l4 m& a: U$ W8 `
7 E, T! P$ k+ U; w% P! k
这样不是更直观吗?' K& U- p9 |. h4 O# l2 }1 C: f
如果进项大于销项,就不做任何分录,待销项大于进项时再一起结转,不知道这样做可行否?
# m( g* Z3 x( G0 w, y% E
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yoyo8504 发表于
09:35 0 o2 Q+ B&&I0 @" m% p! s* y- o5 K9 {
请问,销项和进项不要结转吗?还有转出未交增值税都是要转到未交增值税中,为何不直接做
借:销项税 ...
你好有创意的,,,
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yoyo8504 发表于
请问,销项和进项不要结转吗?还有转出未交增值税都是要转到未交增值税中,为何不直接做) Z/ `: L&&u0 Z# }" V- o& n! W" q
借:销项税 ...
不可以那么做,觉得你特别有自己的想法,但是对于会计,就得这么做账' d. }" x6 E+ Y& T! x
应交税费-应交增值税下面常用的有3个科目
销项税额、进项税额、转出未交增值费
你自己想一想,要是不用转出未交增值税,像你说的那样,你觉得应交税费的余额会正确吗8 H! W, S1 g3 O0 Y+ {
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曹雪曹雪 发表于
不可以那么做,觉得你特别有自己的想法,但是对于会计,就得这么做账
应交税费-应交增值税下面常用的有3 .../ h8 s+ E7 |7 x# L* \1 v2 O" S
那我想问一下,销项和进项这两个科目都不用结转吗?如果不结转的话,那每年都累计起来金额不是很大?! g- S: B&&t0 _' ~( Y
现在企业大多数都是用财务软件做账,5 X1 V4 N8 F' q&&_&&h, e/ M+ Q6 h
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如:本月销项50000元,进项已抵扣45000元,本月应缴纳5000元税费并于下月支付。该笔增值税结转要怎么做?
借:销项50000
贷:进项450004 p+ z( O# u0 P6 j
& &&&未交税5000
借:未交税5000) K6 X. `4 J# j3 |1 q: A# r
贷:银行存款50009 U* C$ P% Z* @$ q0 c* `
不也是可以平的5 s&&H7 d0 I* Z! t! X
0 p4 X# ]) |$ g+ N: K
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yoyo8504 发表于
那我想问一下,销项和进项这两个科目都不用结转吗?如果不结转的话,那每年都累计起来金额不是很大?" M7 [5 I; m" Y8 }1 A
我们这没有那么做账的
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楼主好有想法啊,觉得楼主不适合做会计,适合做设计
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我也觉得,怎可这样变通了
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官方微信平台工业企业月末需要结转什么科目 ?_百度知道
工业企业月末需要结转什么科目 ?
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工业企业一般月末要做以下凭证.1,结转本月领用的材料借:生产成本(主要材料)制造费用(辅助材料)贷:原材料2,结转本月制造费用借:生产成本贷:制造费用3,结转本月完工产品成本借:库存商品贷:生产成本4,结转本月销售产品成本借:主营业务成本贷:库存商品5,结转损益借:主营业务收入借:其他业务收入贷:本年利润借:本年利润穿埂扁忌壮涣憋惟铂隶贷:主营业务成本贷:其他业务支出贷:主营业务税金及附加贷:管理费用贷:营业费用贷:财务费用等等费用类科目
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出门在外也不愁新手刚刚做会计内帐的,月末要做什么报表给老板看呢、_作业帮
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新手刚刚做会计内帐的,月末要做什么报表给老板看呢、
新手刚刚做会计内帐的,月末要做什么报表给老板看呢、
三大会计报表有季度报表,半年度报表,年度报表,等,每月只需编制科目汇总表会总金额就行,不需要编制报表,费时费力个人观点
资产负债表,利润表,现金流量表

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