做会计分录怎么做录

临近年底,查社保和公积金的有点紧了,这对老板来说不是啥好事,可是对我们打工的来说是份保障。可是有些单位就是不给员工交,或者只给部分管理层交,有些还提倡说不交公积金给你发几百块住房补贴发到工资里,这猛一看让人觉得每月多发钱了,可不算不知道,一算吓一跳,小陆也是买了房才意识到的重要性!用公积金贷款比商业贷款利息低太多了!同样30年期的贷款30万,商贷要支付39万的利息,公积金只需要25万,轻轻松松省出一辆车来!小陆真心建议,没有买房的朋友哪怕自己出钱也要交上一份公积金啊!
言归正传,如果公司为员工交了,会计如何做分录呢?
一般情况下,在月初公积金账户就会划走当月的款项,而我们发工资往往是当月发上个月的,所以我根据企业实际发生的业务这样做分录大家可以参考下。
现在是11月初,会计处理10月份的账,比如发生如下业务
1、10月1号的时候公积金账户扣款320元(工资3000元,缴纳公积金的基数按2000元,个人、公司各承担8%,也就是0元)
①先计提公司缴纳的公积金部分
借:管理费用-职工薪酬-住房公积金
贷:应付职工薪酬-住房公积金(公司承担部分)160
②再缴纳公积金
借:应付职工薪酬-住房公积金(公司承担部分)160
借:其他应收款-住房公积金(个人承担部分)160
贷:银行存款等
比较熟悉的话,可以把两步并作一步,也就是吧前面两个分录中黄色的部分“应付职工薪酬-住房公积金”一借一贷抵消掉,直接做一个分录,
借:管理费用-职工薪酬-住房公积金
借:其他应收款-住房公积金(个人承担部分)160
贷:银行存款等
2、10月10号,现金发放员工9月份工资,应发工资3000元,扣除代缴公积金160元,实发工资2840元
①还是先计提工资
借:生产成本/管理费用/销售费用-职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-工资
(→计提的工资数额为工资表的“应发工资”栏,包括工资和应代扣代缴的公积金)
②发放工资2840元
借:应付职工薪酬-工资 3000
贷: 其他应收款-住房公积金(个人承担部分)160
贷:现金(→发放的工资数额为工资表的“实发工资”栏,等于应发工资减应代扣代缴的公积金)2840
如果把以上所有的分录合并,黄色的部分借贷抵消、蓝色的部分借贷抵消后,最后得到这样一个分录→
借:管理费用-职工薪酬-住房公积金
借:管理费用-职工薪酬-工资
贷:银行存款 320
是不是一目了然?!一般情况我们是不写多借多贷的分录,其实结果就是这样的,公司支出了两笔钱,对应的分别是工资和公积金,但不是一对一的,因为其中有个人承担的160元。
不知道小陆这样说你是不是更清楚呢?
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大家好!我是小陆。
会计出身也工作多年的我,接触很多会计朋友,其中不乏年收入过百万的注册会计师、外企CFO、上市公司财务总监···更多的人和你们一样,工作换了不少、工资没涨多少,造工资表时心里愤懑,之后依旧每天记账报税、喝茶聊天。同是会计,之所以差别如此巨大是你们忘了给自己充电,包括专业知识的充电和个人能力的培养。
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会​计​分​录​怎​么​做​
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​(​一​)​ ​某​企​业05​年月​发​生​下​列​一​些​经​济​业​务​:​ ​
​
、​ ​一​外​商​向​企​业​投​资00,​其​中​包​括​全​新​设​备​一​台​,​原​始​价​值00元​,​货​币​资​金00元​已​存​入​银​行​。​同​时​,​该​外​商​向​企​业​捐​赠​款​项00元​已​存​入​银​行​。​ ​
​
、​ ​企​业​向​银​行​借​入​期​限​为个​月​的​借​款00元​,​款​项​已​存​入​银​行​。​ ​
​
、​ ​企​业​向​A​公​司​购​入​甲​材​料0​吨​,​每​吨00​元​,​贷​款​已​由​银​行​存​款​支​付​;​购​入​乙​材​料0​吨​,​每​吨00​元​,​货​款​尚​未​支​付​。​两​种​材​料​均​未​验​收​入
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