我不懂你税收,请问在那儿注册公司好

税负一年要3个点,我不懂是什么意思,是不是一年要规定要大概交多少税?抵扣得太多是不是也不行-_星空见康网
税负一年要3个点,我不懂是什么意思,是不是一年要规定要大概交多少税?抵扣得太多是不是也不行
税负一年要3个点,我不懂是什么意思,是不是一年要规定要大概交多少税?抵扣得太多是不是也不行
负是不是=今月应交增值税/营业收入,一年要达3个点,是不是=把12个月的税负加起来=或多于3个点
我 国 税 法 没 有 规 定 一 这 要 达 到 多 少 个 点 ,一 般 制 造 业 三 个 点 算 高 的 了 .=当 期 应 交 增 值 税 &#47你 所 指 的 是 增 值 税 税 负 率 ;当 期 营 业 收 入 *100%.有 二 个 点为 一 般
并非将12个月的税负相加,按照税务局的说法要求是;当年应税销售总额(不含税)=3%或以上:一年内累计(1-12月)已交的增值税&#47税负一年要3个点,也非当 期 应 交 增 值 税 &#47
年平均税负=当年应交纳增值税总额/当年销售收入总额(不含税的,也就是当年的主营业务收入),一般商贸企业年平均税负可达1个点,制造企业年平均税负可达2个点。
在不考虑进行税额转出以及由有出口退税的情况下 应交增值税=销项税额—进项税额 一般没看到过5.4的税...
1、快递行业的一般纳税人是6%,既然确定税率6%,不是随意来确定的,因为在全面实行营业税改增值税之前...
按税法规定是这样的,但是主管税务机关会对每个纳税人会用核定税负去控制,这个核定的税负属税务机密,不会...
按规定销售企业年销售额到80万工业企业50万是必须成为一般纳税人的。相反没有说你一年达不到多少收入就...
本月进项票够了,比销项票还多,如果进项票全部认证了,就不用交增值税了,也不用交纳城建税和教育费附加,...
税务机关对于企业税负率的掌握的尺度是按年考察。
是不是也不能幅度太大是个谬论,没有这个规定...控制每月利润,其实均匀分布,避免预缴所得税太多~.....
这是税务局的工作方式,他们不可能每家企业都监管到位,所以他们对每个行业都有一个利润标准,如果你单位没...
3、增值税税负是实际缴纳的增值税与销售收入的...就要交6-8个点的税金,包括:进项抵扣后应交的.....
根据企业的性质不同 所要达到的税负也就不同 自己最好找自己的专官员问问 应纳税和税负当然有关系了 应...
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注册资金增多如何报印花税?怎么计算在哪里上报?
转载 编辑:李强
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《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第八条 记载资金的帐薄按固定资产原值和自有流动资金总额贴花后,以后年度资金总额比已贴花资金总额增加的,增加部分应按规定贴花。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:就增加的部分按万分之五贴花申报缴纳对应的印花税就可以了。在地税窗口申报;现在一般都在网上申报也就可以。 《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第八条 记载资金的帐薄按固定资产原值和自有流动资金总额贴花后,以后年度资金总额比已贴...===========================================问:08年8月成立的公司,注资是1000万。2011年8月增资到5000万。请问印花税...答:按增加的实收资本额依万分之五税率贴花,所以2011年8月增资到5000万应纳印花税2万元。 每年的其他帐薄要按件贴花五元,到地税缴纳。 缴纳的印花税计入“管理费用”科目,你直接跟老板交待好相关的税收政策,他不愿意交让他去运作。===========================================问:请问现在注册公司不需要验资了,但是地税局报道后,他说要等资金到位后...答:根据《国家税务总局关于资金账簿印花税问题的通知》国税发〔1994〕25号文件规定: 一、生产经营单位执行“两则”后,其“记载资金的账簿”的印花税计税依据改为“实收资本”与“资本公积”两项的合计金额。 二、企业执行“两则”启用新账簿后,其“实收资本...===========================================问:我司报地税的身后弹出消息说我司已经被税务局专管员监控,说我们有实收...答:按照实收资本与资本公积的合计金额的0.05%计算申报,一般在验资报告出具,营业执照发放以后在申报的时候一次缴纳。 此税额是一次性的,就是企业在存续期间,除非在此两项金额上有新的增加,否则就只用缴纳一次。假若后期增资,只用就增加的部分...===========================================问:我司报地税的身后弹出消息说我司已经被税务局专管员监控,说我们有实收...答:注册资本是企业在领取营业执照时,向工商行政管理部门登记的金额,它只是一个认定数,并不是实际投入到企业的资本数(即企业的实收资本);而实际上大多数企业的注册资金都小于实收资本。在实务中,不少企业在计缴营业账簿总账的印花税时,用注册资...===========================================问:我公司6月份成立 ,一直没有去地税申报,现在是筹办期间,国税零申报,...答:地税也是零申报,地税综合纳税申报表主要填“城建税(按增值税计交税率7%、5%、1%按适用税率填)、教育附加(增值税3%)、地方教育附加(增值税2%)印花税(以上项目每月都申报)。注册资金印花税率万分之5。(只交一次若增加在交增交部分) 房产税...===========================================问:我公司6月份成立 ,一直没有去地税申报,现在是筹办期间,国税零申报,...答:企业印花税是收到注册资金(实收资本)的当月就应及时一次性缴纳,如有增加,增加部份还应缴纳,其税率是按注册资本金的万分之五计算的.===========================================问:公司是2010年成立的,一直没交过印花税,现在税局说要交回。但我不懂网...答:你就别网上申报 直接去税务所申报 让税务所给你处理===========================================印花税就可以了。在地税窗口申报;现在一般都在网上申报也就可以。 《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第八条 记载资金的帐薄按固定资产原值和自有流动资金总...===========================================印花税全国的规定都一样,广西柳州也不例外! 把厂房的合同再拿来看一遍!厂房租金的印花税要用整个租赁期算,不是一个月一个月算的。 计算如下: 注册资金:50万*5=250元...===========================================计算印花税。即: 应纳税额=(实收资本金+资本公积金)×0.5‰ 2、注册资本金的印花税不是每年都缴,是在开业时一次计算缴纳。以后企业实收资本和资本公积增加时,再按增...===========================================1、印花税是按实收资本缴纳的,即按485缴纳,没有收到的部分暂不纳税,收到的时候再申报缴纳。 2、印花税比例为万分之五。485万元乘以万分之五。 3、分录 借 管理费用...===========================================非独立核算的分公司没有注册资金,其他的账簿正常贴花,每本5元。账本的印花税可以在下月申报。===========================================1.500万注册资金,是不是要交2500印花? 是的。印花税对记录资金的帐薄,按"实收资本"和"资金公积"总额的万分之五计算;500万元 * 0.元。 2.4月办照,5月税务登...===========================================资金帐簿按实收资本与资本公积合计金额万分之五贴花。 印花税的纳税义务发生时间... 印花税有四种方法:(1)贴花法:由纳税人根据规定自行计算应纳税额,购买印花税票贴在应...===========================================1、印花税到税务部门缴纳。 2、印花税是按实收资本与资本公积两项合计的金额万分之五计算缴纳。 3、你们公司注册建账后,按帐面上的实收资本和资本公积合计金额数的...===========================================企业所得阁是按季预交,按年汇算清交。印花税,,账本的印花税是一年交一次,注册资金的印花税是新办的时候交一次就够了。。。。。销售和服务的印花税是每开一次发票就要...===========================================就增加的部分补贴印花"。 《中华人民共和车印花税暂行条例》[国务院令(1988)11号]附件:印花税税目税率表,"11.税目:营业账簿;税率:记载资金的账簿,按固定资产原值与自有...===========================================
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可能有帮助请教大家几个问题税务的,我不懂 一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的,请问我赚了多少_百度知道
请教大家几个问题税务的,我不懂 一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的,请问我赚了多少
17=297.5 两个什么关系呢.17=331, 那我交税1950*0这个税务不是谁销售税缴纳出售额的17个点的税吗 财务说直接算0元的利润.5
提问者采纳
67=283。当你是一般纳税人时候.73=170,那么你真正的不含税销售金额=1950/(1+0,那么你真正的不含税销售金额=1950/(1+0,那么你真正不含税的进货金额=1750/(1+0。一般纳税人可以进项抵扣?呵呵.94当你公司是小规模纳税人时候.2这样子,要交纳的税是=元当你公司是小规模纳税人,你明白了吧,产品进货价就是1750.33元在小规模纳税人前提下.2,销项税为17%,进价是含税价5.2-,利润=1893。其他税费不用算。小规模纳税人是不能抵扣,当你公司是一般纳税人时候.17)=1495,售价是含税价1950,只能进货物成本,进项税=,计算每个产品利润.第三个.73,销项税3%在一般纳税人前提下.8元第二个是进项税上,那么没有进项抵扣,售价是含税价1950,还是小规模纳税人.67.73=254,要交纳的税=)=,利润=1666,现在只是涉及增值税问题。其他税费是涉及到总体利润的你要区分自己究竟是一般纳税人.03)=1893
提问者评价
按照你说的,真的成功了,好开心,谢谢你!
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55元 希望能帮助到您.49=32。 你一共赚的钱=200-29.49 所得税就没有必要算了.06+3.45元一共交了税金=29,还有地税的“城建税7%.49=167.06*12%=3.06-3、地方教育费附加2%”合计12%29;(1+17%)=170、教育费附加3%.06 这只是国税.94*17%=29.94元 税金=170,所以你赚的钱要扣除增值税200&#47。 那么你赚的钱(含税的)==200元又因为你增值税是17%一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的
你进货时的进项税额297.5,销售时的销项税额是331.5,销项-进项=应纳税额即331.5-297.5=34.00元。你应缴增值税额34.00元。增值税是缴纳你销售商品增值部分的税,所以叫增值税。
收款:1950付款:1750支付增值税:*0.17-*0.17=29.06 你一共收到款项=.06=170.94
缴纳增值税:()/1.17*0.17=29.06利润:200-29.06=170.94元
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现在开旅店还收税吗?
有没有新政策,
我不懂,开旅店还收税吗?
怎么收法?
首先,开旅店是必须要缴税的。
其次,开旅店如果月营业达不到起征点是免税的。
再次,因为开旅店你缴纳的主要税种是营业税,这个税种的税收优惠有很多,不知道你的具体情况如何,所以无法判断你是否符合优惠条件。
不收税过?
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大家还关注我不懂ETF交易规则有什么需要注意的 有过户费佣金印花税吗 品种有没有时间限制
如果想参与需要特意开通吗 还是在股票的帐户中直接就可以买卖 谢谢-金斧子

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