做外账支付宝提现多久到账员工工资与银行存款支付宝提现多久到账实发工...

求计提到支付关于工资社保的分录_百度知道
求计提到支付关于工资社保的分录
如:应发工资为70000,代扣社保(个人承担)1000,代扣个税200,辞职员工扣工服100,扣房租100,实发68600,公司承担社保5000注:若员工辞职时已满3个月就不用扣工服,房租实际是300,公司缴200,员工那扣100,
1、工资计提分配时:借:管理费用、生产成本等70000
贷:应付工资薪酬--应付工资70000
2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资70000
贷:其他应付款-社保(养老,医疗.失业自己负担部分)1000
其他应收款-工服100
其他应收款-房租100
应交税金-个人所得税200
银行存款/现金(实际发放给员工的)68600 3、计提社保费时: 借: 管理费用-社保费(养老,失业.工伤生育单位负担部分)5000
贷:应付工资薪酬-社保费(单位负担部分)50004、缴纳: 借:应付工资薪酬-社保费(单位负担部分)5000
其他应付款-社保(养老.医疗.失业自己负担部分)1000贷:银行存款6000
工服记其他应收的话,那就不平了,因为借方没有挂发生额
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计提时:借:管理费用或者经营费用
贷:应付职工薪酬
70000公司支付房租时:借:管理费用-房租
其他应收款-房租
贷:库存现金
发放工资时:借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款-社保
其他应收款-***
100(看你发工服时是怎样挂帐的,冲掉那个科目就行)
应交税费-应交个人所得税
其他应收款-房租
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出门在外也不愁我单位给外地职工汇工资4000元,银行存款付4000元(其中10元手续费),员工实收3990元,怎么做会计分录_百度知道
我单位给外地职工汇工资4000元,银行存款付4000元(其中10元手续费),员工实收3990元,怎么做会计分录
提问者采纳
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
400010元手续费属职工自己付的 所以应全部计入应付职工薪酬里面 假如10元手续费单位垫付 那么应该:借:应付职工薪酬3990
财务费用--手续费10
贷:银行存款4000
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借:应付职工薪酬——应付工资
4 000贷:其他应付款
10贷:银行存款
3 990借:其他应收款
10贷:银行存款                10
借:应付职工薪酬3990借:财务费用--手续费10
贷:银行存款4000
借:应付工资 4000
4000如果我没猜错,你公司是先取出现金,再通过银行把钱汇到职工手上.如果是这样,那对公司来说,这业务的金额就如上分录.至于付出的10元手续费,从你说的情况来看.那就个就很是从职工立场支付,而不属于公司的费用.
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出门在外也不愁"税务"问题分类
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生育保险补贴
提问者:回答数:6有人关注提问时间:该问题已结束
如果社保把职工的生育保险补贴拨付到我公司,有我公司负责发放,账务处理是这样的,收到时:借:银行存款贷:其他应付款分月发放时:借:其他应付款贷:现金,这样处理对吗?可是这样处理之后,存在一个工资总额的问题,如果我不通过“应付工资”科目,那么这个职工的总资总额就会受到影响,可是钱是社保拨付下来我公司负责代发,没法进入工资总额,哪位给指点一下?谢谢!
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多发工资的分录调整,急,急
提问者:回答数:0有人关注提问时间:该问题已结束
各位老师:
2011年7月一个离职员工多算工资1000,当时人事要求离职收回,但这么多年都没有收回来,现在要作为损失处理,想问一下以下第4步的账务处理正确吗?
1、2011年计提时:
借:经营费用-工资5000
贷:应付职工薪酬-工资5000
2、2011年发放时:
借:应付职工薪酬5000
贷:银行存款
其他应收款-社保、公积金
应交税费-个税
3、2011年12月我调整了多付的1000,因为当时已按5000计提,为不影响所得税。调减了经营费用-工资:
借:应付职工薪酬1000
贷:经营费用-工资1000
借:其他应收款-工资1000
贷:应付职工薪酬1000(将2011年7月多发放的工资转入其他应收款)
4、那现在公司同意做损益,做以下分录是否正确:
借:营业外支出
贷:其他应收款-工资
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回答者:禾兑回答时间:
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
&&&&&&&这分录很好。
欢迎再次咨询!
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1、2011年计提时:
借:经营费用-工资5000
贷:应付职工薪酬-工资5000
2、2011年发放时:
借:应付职工薪酬5000
贷:银行存款
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3、2011年12月我调整了多付的1000,因为当时已按5000计提,为不影响所得税。调减了经营费用-工资:
借:应付职工薪酬1000
贷:经营费用-工资1000
借:其他应收款-工资1000
贷:应付职工薪酬1000(将2011年7月多发放的工资转入其他应收款)
4、那现在公司同意做损益,做以下分录是否正确:
借:营业外支出
贷:其他应收款-工资
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