我们要给施工款单位付工程款100万,因为...

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法官用微信办案 为施工方要回100万工程款
重庆晨报郭发祥
你开通微信干什么用?不久前,区法院法官胡蓉用微信沟通诉讼双方,成功调节一起建设工程施工合同纠纷,为施工方要回了100万工程款。因收尾款 双方闹上法庭前年5月,我市一资源公司为建新厂房,与某建筑企业签订《施工合同》。合同中约定,建筑企业承建资源公司的新厂房,后者每月按工程进度的80%支付款项,待工程验收合格后付清尾款。同年底工程施工完毕,验收合格后资源公司进场使用。然而,资源公司未按约定向施工方支付尾款。双方多次沟通后,资源公司仍未支付。无奈之下,建筑企业起诉至法院,要求资源公司支付工程尾款140万元,并支付拖欠工程款而导致的违约金等40多万元。各有说辞 一度争执不下开庭时,资源公司代理人表示,之所以不愿支付尾款,主要是工程质量存在瑕疵。比如工程使用材质不够好,施工进度、施工方式等也不尽人意。然而,建筑企业代理人认为,自己承建的新厂房,严格按照相关规定进行了竣工验收。资源公司是在找借口少付甚至不付尾款,或者故意拖延交款时间。经办此案的区法院胡法官说,该案审理过程中,被告资源公司负责人华某情绪激动,而原告建筑企业也拒不让步,双方一度争执不下。“双方当面交流像吵架。”胡法官说,原被告双方负责人在法院调解时,她尽量让双方在适当的时间见面,担心见面又起争执无法调解。协商无果 后用微信沟通胡法官经过几番努力,通过释法明理安抚原被告双方。最终,被告方负责人华某松口,同意坐下来协商。但他表示要回公司商量后才提具体协商方案。由于原被告负责人及代理人均在外地,庭审结束后,胡法官为减轻当事人的诉累,打电话向原被告代理人了解协商进展,并不断给双方做工作。协商始终没有结果,双方在支付方式和调解内容表述上分歧大。为避免双方来回奔波,提高办案效率,应双方代理人请求,胡法官根据双方达成的调解方案草拟了调解协议,并将协议内容用微信发送给双方代理人。“法院没得外网,收发邮件很不方便,邮件沟通也很麻烦。”胡法官说,她将草拟的调解方案用手机拍下来,再通过微信以照片形式发送给双方。“这样沟通起来很快,也能及时回复、讨论。”成功调解 微信省时又省力法官、原被告双方代理人三方通过微信交流,胡法官根据双方协商意见多次修改协议内容,最终双方达成一致意见。由于新厂房保修期未满,被告方提出免除原告的保修责任,望原告方在工程款上做出一定让步。最终,被告支付原告工程款100万元,原告表示同意且放弃违约金的诉讼请求。在微信沟通达成一致意见后,前不久,胡法官才通知双方当事人到法院签书面调解协议。“通过微信调解,双方不见面争执少,还帮原被告省了时间和车旅费,少跑了冤枉路。”胡法官说,自己也是在微信最火爆时申请开通的,不过,她没想到微信还能助力她的工作。
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[责任编辑:张晓旭]
Copyright & 1998 - 2015 Tencent. All Rights Reserved作为施工单位在收到建设单位付的工程款500万元后,扣下管理费及税金100万把剩下的400万付给下面的工程队_百度知道
作为施工单位在收到建设单位付的工程款500万元后,扣下管理费及税金100万把剩下的400万付给下面的工程队
作为施工单位在收到建设单位付的工程款500万元后,扣下管理费及税金100万把剩下的400万付给下面的工程队,但我作账时应该是做应付工程款500万元再开收据做收到管理费及税金100万,请问是这样做吗?
提问者采纳
收款借:银行存款
贷:预收账款
500万支付给外包方借:工程施工—分包成本 400万
贷:银行存款
400万工程完工结算收入 借;预收账款
贷:工程结算收入
500万工程完工结算成本借:工程结算成本
贷:工程施工
400万结转收入 借:工程结算收入 500万
贷:本年利润
500万结转成本 借:本年利润
贷:工程结算成本
400万计提营业税等借:工程结算税金及附加
贷:应交税费—营业税
(500*5%)
应交税费—城建税
应交税费—教育费附加 0.75万结转税金 借:本年利润
贷:工程结算税金及附加 27.5万本年利润贷方余额 = 500-400-27.5 = 72.5
提问中说的100万是我算错了,应该是10万,付给下面的施工队是490万.我是想问作为施工单位账上留下的10万的管理费及税金怎么做账?因为银行不可能给这10万元的回单,我只能开个收据,以收据做账,可以吗? 付给工程队490万时做:
借: 应付工程款--**施工队 500万////贷:银行存款 500万
账上留下的10万:
借:银行存款 10万
贷:其他应收款-管理费 40000
应交税金 60000
作为施工单位账上留下的10万的管理费及税金怎么做账?收款时借:银行存款
贷:应付工程款—**公司
应交税费—****
其他业务收入—管理费
4万4万不能做“其他应收款”,如果做了,接下来怎么冲平?毕竟4万元你们留下了,只能作为收入处理。再说应收款也不能做在贷方,贷方等于收回应收,前期没有应收的借方凭证,这里做了贷方,不是也无法平账了吗?支付给外包方借:应付工程款—**公司 490万
贷:银行存款
490万交税时借:应交税费—****
贷:银行存款
6万银行不可能给这10万元的回单,我只能开个收据,以收据做账,可以吗? 不用银行再开回单,第一个凭证已经把问题解决了。
非常感谢!若以后有什么问题希望可以向你请教,方便留下QQ号码吗?
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出门在外也不愁某一工程,在工程招标时,接到甲,乙两个工程队的投标书。施工一天,需付甲工程队工程款1.2万元,乙工程队工程款0.5万元。工程领导小组根据甲,乙的两队投标书测算,有如下方案;
方案一;甲队单独完成这项工程刚好如期完成; 方案二;乙对单独完成这项工程要比规定日期多用6天; 方案三;若甲乙两队合作3天余下的工程由乙队单独做也正好如期完成。 试问;(1)甲,乙两队单独完成这项工程各需要多少天? (2))在不耽误工程的前提下,你觉得哪一种施工方案最节省工程款?请说明理由。 - 同桌100学习网
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某一工程,在工程招标时,接到甲,乙两个工程队的投标书。施工一天,需付甲工程队工程款1.2万元,乙工程队工程款0.5万元。工程领导小组根据甲,乙的两队投标书测算,有如下方案;
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某一工程,在工程招标时,接到甲,乙两个工程队的投标书。施工一天,需付甲工程队工程款1.2万元,乙工程队工程款0.5万元。工程领导小组根据甲,乙的两队投标书测算,有如下方案;
方案一;甲队单独完成这项工程刚好如期完成;
方案二;乙对单独完成这项工程要比规定日期多用6天;
方案三;若甲乙两队合作3天余下的工程由乙队单独做也正好如期完成。
试问;(1)甲,乙两队单独完成这项工程各需要多少天?
(2))在不耽误工程的前提下,你觉得哪一种施工方案最节省工程款?请说明理由。
提问者:baybey
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您好,欢迎来到同桌100!您想继续回答问题?您是新用户?
解:1)设规定日期为x天.由题意得
3/x+3/(x+6)+(x-3)/(x+6)=1
3/x+x/(x+6)=1
3(x+6)+x2=x(x+6),
解之得:x=6.
经检验:x=6是原方程的根显然,
所以甲,乙两队单独完成这项工程各需要6、12天
方案(2)不符合要求;
方案(1):1.2×6=7.2(万元);
方案(3):1.2×3+0.5×6=6.6(万元).
因为7.2>6.6,
所以在不耽误工期的前提下,选第三种施工方案最节省工程款
回答者:teacher073甲股份有限公司为上市公司(以下简称甲公司),为了扩大生产规模,经研究决定,采用出包方式建造生产厂房一栋。2008年7月至12月发生地有关借款及工程支出业务资料如下;
(1)7月1日,为建造生产厂房从银行借入三年期的专门借款3 000万元,年利率为7.2%,于每季度末支付借款利息。当日,该工程已开工。
(2)7月1日,以银行存款支付工程款1 900万元。暂时闲置的专门借款在银行的存款年利率为1.2%,于每季度末收取存款利息。
(3)10月1日,借入半年期的一般借款300万元,年利率为4.8%,利息于每季度末支付。
(4)10月1日,甲公司与施工单位发生纠纷,工程暂时停工。
(5)11月1日,甲公司与施工单位达成谅解协议,工程恢复施工,以银行存款支付工程款1 250万元。
(6)12月1日,借入1年期的一般借款600万元,年利率为6%,利息于每季度末支付。
(7)12月1日,以银行存款支付工程款1 100万元。
假定工程支出超过专门借款时占用一般借款;仍不足的,占用自有资金。
(1)计算甲公司2008年第三季度专门借款利息支出、暂时闲置专门借款的存款利息收入和专门借款利息支出资本化金额。
(2)计算甲公司2008年第四季度专门借款利息支出、暂时闲置专门借款的存款利息收入和专门借款利息支出资本化金额。
(3)计算甲公司2008年第四季度一般借款利息支出,占用一般借款工程支出的累计支出加权平均数、一般借款平均资本化率和一般借款利息支出资本化金额。
(一般借款平均资本化率的计算结果在百分号前保留两位小数,答案中的金额单位用万元来表示)建设单位应该付给施工单位工程款1000万,但在实际支付时把从中扣下了材料款及罚款共200万,只付了800万到_百度知道
建设单位应该付给施工单位工程款1000万,但在实际支付时把从中扣下了材料款及罚款共200万,只付了800万到
建设单位应该付给施工单位工程款1000万,但在实际支付时从中扣下了材料款及罚款共200万,只付了800万到施工单位,但施工单位还是开了1000万的发票给建设单位,请问作为施工单位该如何做账?
提问者采纳
把少收到的200万中材料成本入成本 ,把罚款入营业外支出。参考一下吧
800万的工程款到施工单位的银行账上的同时给建设单位开具了1000万的发票.请问会计分录是这样做吗?借:银行存款 800万
原材料 150万
营业外支出--罚款 50万
贷:应收账款 --***单位 1000万
当初开票时入的是应收帐款的话就没问题了还有一个问题是你的材料是用在工程了吗,还是你买了他的原材料做他用,如果你是用做给他做工程应该记入工程成本,如果原材料是自用那么入库没问题。关键看你收到材料没有,还是他建工程的材料本来应该你出的最后他出了所以把材料款扣了。
感谢你的回答.首先是我们给建设单位开了发票的同时他们付的钱,另外我们购买材料是用在工程上的,是建设单位把材料钱扣下来替我们付给了材料供应商.那就是把上面分录的原材料改成工程成本其他没问题吗?
原材料改工程物资但是进项税未考虑我觉的有问题
提问者评价
谢谢你的回答,我再考虑考虑你说的问题
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