,我想做个管理办公费用明细表表,

管理费用的明细账月末结转?-管理费用登记了明细账后,月末该怎样做,要结转的什么哪个科目
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管理费用的明细账月末结转?
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管理费用的明细账月末结转?
还有后面的数字他们是用蓝字还是红字.写完结转费用(用红字登记)后再写本月合计,下行本年累计? 2?也就是说他们俩一共要划两条线还是三条线,请问它们俩中间的那一栏要不要划红线,还是后面的那些数字用红字,请问这个结转用红字,是在摘要栏内写&quot1,它们的上下都要划?摘要栏的本月合计,本年累计&quot?相关说明:不知大家能否看明白我讲的意思;管理费用结转&要划通栏红线.还有下面的&本有合计?结转时只写合计样的一个合计栏数还是后面的那些明细的数字都要写;这些字时用红字,本年累计字样
我是没划过、摘要里不用红字,数字用红字登记,合计和后面的明细数都要登记2、划红线中间可划可不划,后面的数字当然不能用红字了,红字是冲消或结转1
就结转二个字用红字,后面的数字还是蓝字的。他们之间的那一行也查要查一道红线的。
管理费用每月都结转到本年利润里,当然明细账也的结转了,本月合计下划一条通栏红线,本年累计下划两条通栏红线.
1-我认为都用蓝字,这是结转,又不是冲销。2-本年合计下面用红线通账本划,本年累计也是一样。都用蓝字。
1.“结转费用”这四个字,用黑笔写,只有数字用红笔。“结转费用”那一栏,合计数在贷方,用黑色,后面的明细也要写,且用红字。2.“本月合计”、“累计”这几个字用红笔,数字用黑笔。通栏红线就画在“本月合计”“累计”的下面就好。你能看明白嘛?
都用蓝字,结转在贷方填列
管理费用明细账月底怎么结转:
管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 管理费用属于期间费用,在...
请问管理费用明细账月末结转时,在明细账本上怎么登记,请各位前辈指导,越详细越好,十分感谢!:
你账本上 当月管理费用都记完了 有个借方余额吧 然后你另起一行 在摘要上写 结转本年利润 然后将你管...
管理费用明细账月末结转了还要本年累计吗?月末结转下面要划几条线?:
要的,月末结转下面要划一条红线,累计下要划一条红线。 12月末的本年累计下要划两条红线,以下的空行画...
登记明细账的管理费用月末呀结转吗 结转后下个月是不是又从0开始登记:
登记明细账的管理费用月末呀结转吗 ?-------月末不留余额的,要结转的。 结转后下个月是不是又从...
请问手工记账的管理费用明细帐到月末时怎么记账?谢谢:
根据记账凭证,有管理费用科目的,计入管理费用明细账 ,你说的是不是手工账里面多栏式明细账的月底结转啊...
管理费用登记了明细账后,月末该怎样做,要结转的什么哪个科目:
结转本年利润,借本年利润贷管理费用
管理费用明细账月末结转完毕账户中借贷是平的,月末是0,那么还需要结出本月合计和本年累计吗?:
当然需要。 本月合计要写本月的借方合计、贷方合计 本年累计要写当年借方所有的累计、贷方所有累计 只要...
管理费用的明细账月末结转时要用红笔吗?:
结转后再进行本月合计。财务费用、营业费用、生产成本、制造费用、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业...
请问,管理费用月末结转。明细账上需要结转吗?七栏明细账没有借贷。。 一登记结转全乱了:
明细账也一并结转,以红字登记,各明细结转数为当月发生额合计,本月合计额等于结转额。
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[财务问题]
请教管理费用明细表取数公式
一般这张表只有本期数和累计数,我会编辑的,我是想取管理费用明细表的上年同期数,和上年累计数,请问公式怎么取啊,谢谢了。
包括损益表的上年同期数和累计数怎么取,谢谢了。
我很无聊,我来回答:
条件:上年和本年的数据都放同一张表里,不同表页而已
例如:本月数(c5)、累计数(d5)、上年同期数(e5)、上年累计数(f5)
公式:上年同期数 select(c5,年@=年+1 and 月@=月)
上年累计数 select(d5,年@=年+1 and 月@=月)
我很无聊,我来回答:
条件:上年和本年的数据都放同一张表里,不同表页而已
例如:本月数(c5)、累计数(d5)、上年同期数(e5)、上年累计数(f5)
公式:上年同期数 select(c5,年@=年+1 and 月@=月)
& && && & 上年累计数 select(d5,年@=年+1 and 月@=月)
通过函数向导编写公式,改变所取数据年限就可以了
本帖最后由 xhwzil 于
08:32 编辑
:shutup: :shutup: :shutup: :shutup:
难道你们都没想到用关联条件.
对于这种形式的表我一般是采取这样的方法:建立两张一样的的表,一张表取上年的数字,一张表取今年的数字(报表中上年同期数用其他表公式取上年表的数字)
优势:不用更换报表公式,可以一直使用,不过需要两张表都要计算一次.
自己想到用关联条件了 难道还不会做啊
1、直接修改年度 不用默认的
2、用 SECLECT 函数来
我想不用什么函数吧,不是在设公式的时候要选年限,直接选年限不就是了,怎么还要用函数,想不通呀!!!
上年和本年的数据都放同一张表里,不同表页而已
例如:本月数(c5)、累计数(d5)、上年同期数(e5)、上年累计数(f5)
公式:上年同期数 select(c5,年@=年+1 and 月@=月)
& && && & 上年累计数 select(d5,年@=年+1 and 月@=月)
直接修改公式&&不行吗
学习 学习 学习
懂了,谢谢教导。。。
他表取数公式用撒
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用友通标准版怎么打印二级科目明细?比如我需要打印管理费用下面二级科目业务招待费的当月明细,怎么操作?
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。,选择管理费用-业务招待费打印三栏明细账
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出门在外也不愁第一次做帐不太会,想问问,作记帐凭证总帐科目(管理费用), 下面几个明细科目不知道怎么写. (有线电视企切装费 机顶盒购买费 买保险 压力锅 内存卡 制造窗帘费用 )
第一次做帐不太会,想问问,作记帐凭证总帐科目(管理费用), 下面几个明细科目不知道怎么写. (有线电视企切装费 机顶盒购买费 买保险 压力锅 内存卡 制造窗帘费用 )
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实际处理记帐凭证汇总表时,不区分哪个汇总表具体应使用哪些会计科目
汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证分别根据库存现金、银行存款的首款和付款凭证以及转账凭证汇总填制,所以在编制汇总凭证的时候不区分那个汇总表具体应用哪些会计科目。因为这三张汇总凭证可能涉及到所有的科目,只是根据企业的性质不同,涉及的科目频繁程度不同而已。
汇总凭证编制方法:
1、汇总收款凭证:应根据库存现金、银行存款的收款凭证,分别以库存现金、银行存款账户的借方设置,并按贷方账户归类汇总。
2、汇总付款凭证:应根据库存现金、银行存款的付款凭证,分别以库存现金、银行存款账户的贷方设置,并按借方账户归类汇总。
对库存现金和银行存款之间相互划转的业务,应以付款凭证为依据。
3、汇总转账凭证:应当按照每一账户的贷方分别设置,并根据转账凭证解放账户归类。
以下是三张汇总凭证的样式,仅供参考。
这些我都知道,我只是不知道明细怎么写,像请客吃饭是业务招待费,那高压锅 窗帘
算办公还是其他费用
其他回答 (1)
管理费用下面可设二级明细科目,如:办公费、交通费、通讯费、租赁费、水电费、会议费、广告费、保险费、服务费、折旧费、社会保险费、其他等,你可根据发票内容归类计入明细科目。
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