之前可以按月排列好全年的凭证过账,后来反结账到其他月份调过账.需要作什么样的设置 吗?

金蝶kis迷你版,我做错了一笔凭证,但是已经结账,反过账然后发现帐回到10月份了,可是我之前是做到_百度知道
金蝶kis迷你版,我做错了一笔凭证,但是已经结账,反过账然后发现帐回到10月份了,可是我之前是做到
我做错了一笔凭证,可是我之前是做到12月了啊,怎么办,但是已经结账,反过账然后发现帐回到10月份了金蝶kis迷你版
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看下你11月!,12月的凭证还在不在?如果不在,之前有没有备份账套你是不是点击了3次反过账
你好,请说~
我的电脑崩盘了,系统重装了
如何恢复啊
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金蝶软件标准版反结账后能否在反结账的这个会计期间再反过账?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“金蝶软件标准版反结账后能否在反结账的这个”相关的问题,中国学网通过互联网对“金蝶软件标准版反结账后能否在反结账的这个”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:金蝶软件标准版反结账后能否在反结账的这个会计期间再反过账?,具体解决方案如下:解决方案1:只能反过账本期已过帐凭证。解决方案2:可以一直放过账和反结账呢,我试过了,本期的凭证我反过账了,再把上期的反结账,然后可以把上期的凭证放过账 呵呵解决方案3:可以解决方案4:可以进行反结账(ctrl+F12)、反过账(ctrl+F11)操作 没有会计期间限制解决方案5:只要你本期过账后就可以反过账了(金蝶软件深度应用培训班)通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:只能反过账本期已过帐凭证。===========================================问:我使用的是金蝶标准版,2010年12月份结账后,发现12月份的结转本年利润...答:金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 ...===========================================问:我使用的是金蝶标准版,2010年12月份结账后,发现12月份的结转本年利润...答:一般本月凭证出错反过账后更改凭证,以前月份凭证出错或者想更改就要使用反结账,反结到需要更改的月份反过账后更改凭证.(审核过的需要反审核) 反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果...===========================================问:请问金蝶标准版怎样反结账啊,我调出会计分录序时账,点击要修改的凭证...答:反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。===========================================问:请问金蝶标准版怎样反结账啊,我调出会计分录序时账,点击要修改的凭证...答:金蝶KIS的哪个版本,如果是迷你版或者标准版,CTRL+F12反结账;CTRL+F11反过账===========================================问:选择的,但是金蝶中的会计期间应该怎样选择呢?有谁能告知一下?答:反结账Ctrl+F12,本月份没结账就直接反结帐1次,本月份已结账就反结账2次到上月,反结账后再反过账(ctrl+f11),以审核人员的身份进入,编辑里有成批销章,然后再以记账人员的身份进入修改凭证即可。===========================================问:选择的,但是金蝶中的会计期间应该怎样选择呢?有谁能告知一下?答:结帐后可以进行修改,用反结帐后就可以修改,修改后要做审核、记帐,确认无错误后再结帐,软件有这个功能就不会造成数据混乱。===========================================问:选择的,但是金蝶中的会计期间应该怎样选择呢?有谁能告知一下?答:金蝶商贸标准版的话,先财务反结账,再业务反结账, 点结账时有个反结账可供选择的。===========================================问:我用的是金蝶标准版,结8月份帐时,发现本年1月份漏输凭证,请问如何反结帐...答:序号 快捷键 功能 1 F1 调出系统帮助 2 F3 在凭证录入界面,进行凭证审核 3 F5 在凭证录入界面,可以新增凭证 4 F7 万能键:1、获取基础资料。2、在自定义报表界面,可以调出公式向导 5 F8 保存凭证 6 F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面,可...===========================================只能反过账本期已过帐凭证。===========================================只要重新打开你去年的那个账套,做完账务调整后,再结过一次就可以了。平常月份可以反结账,12月比较特殊,金蝶2000这个版本年底是年结后转入新账套的。===========================================金蝶商贸标准版的话,先财务反结账,再业务反结账, 点结账时有个反结账可供选择的。===========================================金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后... 否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。===========================================若在主菜单中ctrl+f12,反结账没有反应,首先不能排除该电脑系统受到不同程度的病毒等... 菜单、并存到闪盘内备用;暂时用另一本本安装该专用软件,登录名初始设置和密码与原...===========================================按ctrl+fn+f11 反结账 ctrl+fn+f12 反过账===========================================软件不支持,不过软件在你结账的时候应该会有一个强制备份,你找一下,肯定有相应的备份文件可以恢复到上年度最后一期的数据。 祝你好运!===========================================把过账CTRL+F11,把审核在凭证查询里操作即可。===========================================金蝶标准版末结账新账套文件原2010度账套自备份缀A10文件新账套文件能行反结账操作账套保存结账余额作期初数具体反结先找结账自备份文件*.A10 用金蝶打定要选择所文...=========================================== 重新建帐套,或者买个加密卡===========================================
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可能有帮助金蝶软件分别什么情况可以反过账和反结账?求解!万分感谢!_百度知道
金蝶软件分别什么情况可以反过账和反结账?求解!万分感谢!
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结转损益的凭证也要一起修改.(审核过的需要反审核) 反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用,以前月份凭证出错或者想更改就要使用反结账.反结账后要注意.反过账只是在本月内使用的,反结到需要更改的月份反过账后更改凭证:更改的凭证如果和损益有关一般本月凭证出错反过账后更改凭证
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
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其他2条回答
年中月结可以反结账,年末结账不能反结。
看版本,专业版的话基本都行,只要没有结转过帐套
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出门在外也不愁金蝶迷你版 我之前做好了资产负债表但是后来我发现账有问题就反结账反过账了,可是现在打开报表的时候_百度知道
金蝶迷你版 我之前做好了资产负债表但是后来我发现账有问题就反结账反过账了,可是现在打开报表的时候
请问我要怎样做才能要回我的报表呢就什么数据和报表的格式都不见了 出来的东西就像一张新打开的 excel表?!!还在储存账套的文档中出现了 Microsoft Office Access 记录锁定信息 这样的信息!
提问者采纳
点击资产负债表(或者利润表).baidu、结账(注意结转损益的那张凭证哦).jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=e4bbc3ec65d0eccb2bb8a26/0dd7912397ddab2b7d0a20cf4860e://a.jpg" esrc="/zhidao/pic/item/0dd7912397ddab2b7d0a20cf4860e.hiphotos、报表重算把账再过账,再点击上面的运行,点击上面工具栏里面的“查看”--会计期间.baidu://a,希望可以帮到你<a href="http.hiphotos://a.hiphotos.baidu,进入报表与分析,就可以了啊,再选择一下当前的会计期间确定后
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其他3条回答
那你再重新生成一个财务报表吧
这样的 我真不知道怎么生成 怎么要回以前的表?可以重新安装不?
这个上面有一栏对话框 有个工具下有一公式取照参数 上到里选年月日就可以了
新建一个会计制度一样的帐套---不要录入数据--启用---然后打开你现在在用的帐套--报表--引入报表(选择新建的帐套--从新帐套中将报表引入过来就可以了)
您好,可以从其账套中引入报表,并设为资产负债表、设为利润表。
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