在金蝶kis 核销标准版中,应收账款发生的记录和往来核销这两项工作是()中进行

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KIS专业版上机模拟练习.02修改)
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3秒自动关闭窗口在金蝶KIS标准版中,应收账款发生的记录和往来核销这两项工作是()中进行_百度知道
在金蝶KIS标准版中,应收账款发生的记录和往来核销这两项工作是()中进行
分别在账务处理系统和往来管理系统C、账务处理系统中
BA、同时在账务处理系统和往来管理系统
正常都是在往来系统中处理地,你还是打电话到卖给你们软件的公司吧
呵呵,我是学会计的,马上要考电算化了
哦,是这样啊,不过你也是可以找他们客服商的客户部问一下的,应该会告诉你的吧,可以试试
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其他2条回答
老师给的资料选的是D
我18号下午就考会计电算化,我做练习也碰到这道题。我觉得是B,我也找不到答案
等待您来回答
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历史上的今天
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blogTitle:'金蝶KIS软件往来业务核销是什么含义?',
blogAbstract:'一、销售商品时借:应收账款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税金 1700 二、收到商品款项 借:银行存款 11700 贷:应收账款 11700 往来核销,就是指上面的两笔凭证进行勾兑(应付账款类似),主要是用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响。主要是用来制作往来账龄分析表的,没其他作用,也不影响总账数据。又如:A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务: 1月2日购500元。 2月4日购800元。 3月2日购500元。 假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。 比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。 ',
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{list wl as x}{/list}凭证中与核销处理相关的部分
1、&&凭证录入
在录入凭证时,录入相应的业务编号和业务发生日期。对于业务编号,系统不做控制,对于两张凭证可以录入相同的业务编号。业务编号不是必录项,只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框,如果不是往来核算,则在界面上不允许填入。业务编号同分录关联,在录入了进行往来业务核算的科目后,进行业务编号信息的录入。
如果会计科目是往来科目,在录入时会弹出业务编号的录入框,用户如果没有录入,则系统会提示用户,没有录入业务编号,是否继续,但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。
2、 &业务编号在凭证中是否必须录入控制
如果需要在凭证录入时必须录入业务编号,需要在系统参数中设置了&往来科目必需录入业务编号&这个选项,系统会做相应的检查,如果往来科目没有业务编号,凭证不能保存;如果不设置这个选项,则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。
3、 &业务日期的录入
在凭证录入时,系统提供了&业务日期&的录入功能,如果未对业务日期进行指定,系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期,如发票上记录的日期,收款时可以是收到款项时的日期,也可以就是凭证的记账日期,具体采用哪一种日期作为业务日期,需视业务而定。
业务日期与账龄的计算直接相关,所以只有录入了准确的业务日期才能计算出准确的账龄。
4、 &凭证录入时往来资料的查询
在业务编号处理时,当光标指向&业务编号&的录入框时,按F7键会弹出当前核算项目的往来业务资料,可以进行相应的查询和选择。
5、 &凭证过账和反过账与核销之间的关系
要进行核销处理,必须是凭证已经过账后才可以进行核销。对于未过账的凭证,核销时不会显示在核销记录中。
如果已进行了会计分录的核销,在进行反过账时,不能对已核销的记录进行反过账。此时,必须对已核销的记录进行反核销后才可以进行反过账。
在核销时,允许用户手工修改需要核销的数据,未核销的金额是由系统自动根据业务编号的余额提供,需要核销的金额可以由用户来进行修改(在核销界面上可以看到),在核销区域中以上下两边的记录不相等时,以两边之中的最小值来进行核销。
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