个人名往公司公户打货款怎么做支付货款会计分录录走帐?求详解。。。

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应如何做会计分录?
公司
一.前期已预付货款3万,现收到商品货款10万(进货价),收到货后公司又汇入厂家5万,但是发票未回来,我应该怎么走帐,
之前预付3万是这样做的,借:预付帐款。贷:银行存款
二:来货商品的包装材料,运费都是自家老板付的帐款,没有发票,老板要求做入成本帐,应该好何做分录好?
麻烦各位回答得详细点好吗?非常谢谢!
1 之前预付3万是这样做的,借:预付帐款。贷:银行存款
2 现收到商品货款10万(进货价),月末估价入账 分录 借:库存商品 贷:应付账款。次月用红字冲正。
3 待收到发票 :借:库存商品 贷:预付账款
4 收到货后公司又汇入厂家5万,借:预付帐款。贷:银行存款
5 来货商品的包装材料,运费都是自家老板付的帐款,没有发票,老板要求做入成本帐,应该好何做分录好?
没有发票可以记账,但所记金额今后要进行纳税调整,比较麻烦,建议想办法取得发票后记账。
这样做会计分录是对的。
收到货后公司又汇入厂家5万,但是发票未回来
借:商品采购-暂估入帐价值
8
贷:银行存款 5
3
或者是
借:商品采购
8
贷:银行存款
只所以这样做两种科目,第一个是,作为暂时估计价款,等发票来了,直接冲减后按发票面额入帐。
第二种,是以在途商品的方式做帐,等发票来了,直接冲减,入库即可。
二:来货商品的包装材料,运费都是自家老板付的帐款,没有发票,老板要求做入成本帐,应该好何做分录好?
借:商品采购成本
贷:银行存款(现金)
针对这部分支出,如果有运输发票,你一并做了,如果没有,我建议你最好以装卸费或者包装费等形式去税务机关代开一张发票入帐,这样才不影响你们的成本,有利于你们以后的所得税计算。如果实在没有发票了,你们想法自制一张凭据,将这些成本加进去吧,我个人认为,你就这一块支出自制的凭证,年终你们当地税务机关检查的时候不一定认可。慎重一点。
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大家还关注我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共5条我不知道我想的对不对,处理的会计分录如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借:其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷:其他应收款如有错误请大家指点,这样应收与应付都减少,账面就会平,不知可不可以,请专家指点迷津&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6人赞同
这个月应该作调整分录:&&&借:其他应付款&&&&&&贷:银行存款&&&借:其他应收款&&&&&贷:其他应付款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2人赞同
我认为应该是借:其他应付款&&&&&&&&&贷:其他应付款这样"其他应付款"就冲平了,请专家指教.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2人赞同
先收到对方的货款为预收帐款借:银行存款贷:预收帐款发票开出时借:预收帐款贷:主营业务收入&&&&应交税金-应交增值税-销项调整时借:其他应付款&&贷:其他应收款&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12人赞同
第一笔分录就不要动了,第二笔分录,先用红字冲掉,再用蓝字补记一笔分录:
借:其他应付款
贷:商品销售收入&&5人赞同
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请教:将公司临时账户的款项转入本公司基本账户,会计分录应该怎样做?谢谢!
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借贷都是银行存款,只是明细不同
谢谢!我只做临时账户的账,基本账户不由我做,临时账户和基本账户分属两个不同的部门,该如何处理?
帐不由财务部门做由哪个部门做?
临时账户属于项目部核算账户,基本账户属于总公司账户,分管临时账户和基本账户为两个不同的出纳
如果你是项目部的会计应该做:
借:往来(财务部)贷:银行存款(临时账户)
两个出纳与做账没有关系。出纳只需对会计分录中涉及
其所管的银行账户的会计事项登记银行账簿。会计做分录时应该属于现金内部转换,银行-银行
你是意思是不是说,你所作的账并不是公司的会计账目,而是你个项目组的内部核算
如果是的话,你作成什么样都无所谓,因为,不会面临主管机关查账的问题,内部的核算资料,你可以采用你认为比较反映你真实情况的科目来做,如果钱是要从总部收回的,可以采取其它应收款,如果不收回,是用于上交利润或是借款等等,你自己看着办吧。只要你和项目经理看得懂就行了。
从基本账户转出来的时候怎么做的,现在反过来就行了,看一下以前的凭证
监时户是指公司设立时验资用的账户?
这种情形就不有做账务处理,第一笔分录直接做,借银行存款-基本户,贷实收资本
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相信这次分享会让你流冷汗的。你可知自己手机里的软件的安全性?你可知自己的行踪其实是被公开的?你可知一些订票/房网站的数据库存在很多漏洞?信息时代,如何让自己更安全一些,值得思考。
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借:其他应收款
贷:银行存款 对方打回时,作反向分录:借:银行存款:
贷:其他应收款
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