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,由管理者代表批准.
4.3 . 3 技术性文件:由质检(技术)部经理审核,总经理批准.
4.4 文件的发放
4.4.1质量管理体系文件由综合办公室统一发放和管理.
4.4.2技术性文件由质检(技术)部统一发放和管理.
4.4.3受控文件发放时,文件领用人要在《文件领用,发放,回收登记表》上签名,每个人都有专用的发放号以便更改,追溯和控制.
4.4.4 非受控文件发放,仅作登记,编号,不作更改控制.
4.4.5 受控文件的丢失补发,文件管理员在《文件领用,发放,回收登记表》上说明, 所补发的文件给予新的发放号,原号作废.当文件因破损影响使用时,应办理更换手续,交回破损文件,补发新文件.新文件仍用原分发号,文件管理员将破损文件登记 后办理销毁手续.
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时,由提出部门负责填定《文件更改审批表》.
4.5.2文件更改的审批由原审批部门及原审批人审批,若变更审批部门或审批人时,该部门应获取原审批时的背景资料.
4.5.3文件更改申请批准后,实施更改.文件更改时应注明更改时间,填写更改记录,受控文件更改后按《文件领用,发放,回收登记表》上的部门(或使用者)逐一进行更换或发放更改后的新文件或相关页码,更换的文件或页码要在明显位置加盖更改受控印章.并收回旧文件,旧文件收回登记后办理销毁手续
4.6文件的改版
4.6.1文件经过九次修改,或需要大幅修改时,应进行换版.
4.6.2换版时版本号由1变为2,以此类推.
4.6.3质量管理体系文件中质量手册,程序文件修订改版时,经总经理批准,进行换版.
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