原企业破产下岗的退役军人管理服务中心在遵义市该找那个部门反映情况问题

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最全!国务院机构改革方案详版(附名单及职责)
来源: 人民网
&  今天,国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案,国务院正部级机构减少8个,副部级机构减少7个,除国务院办公厅外,国务院设置组成部门26个。调整涉及哪些部门?新部门、新机构有何职责?一起来看。
& & 一、关于国务院组成部门调整
  (一)组建自然资源部。
  方案提出,将国土资源部的职责,国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,住房和城乡建设部的城乡规划管理职责,水利部的水资源调查和确权登记管理职责,农业部的草原资源调查和确权登记管理职责,国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,国家海洋局的职责,国家测绘地理信息局的职责整合,组建自然资源部,作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。
  其主要职责是,对自然资源开发利用和保护进行监管,建立空间规划体系并监督实施,履行全民所有各类自然资源资产所有者职责,统一调查和确权登记,建立自然资源有偿使用制度,负责测绘和地质勘查行业管理等。
  不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。
  (二)组建生态环境部。
  方案提出,将环境保护部的职责,国家发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责,国土资源部的监督防止地下水污染职责,水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,农业部的监督指导农业面源污染治理职责,国家海洋局的海洋环境保护职责,国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责整合,组建生态环境部,作为国务院组成部门。生态环境部对外保留国家核安全局牌子。
  其主要职责是,制定并组织实施生态环境政策、规划和标准,统一负责生态环境监测和执法工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展中央环境保护督察等。
  不再保留环境保护部。
  (三)组建农业农村部。
  方案提出,将农业部的职责,以及国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、水利部的有关农业投资项目管理职责整合,组建农业农村部,作为国务院组成部门。
  其主要职责是,统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策,监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等。
  将农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部。
  不再保留农业部。
  (四)组建文化和旅游部。
  方案提出,将文化部、国家旅游局的职责整合,组建文化和旅游部,作为国务院组成部门。
  其主要职责是,贯彻落实党的宣传文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游工作政策措施,统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展,深入实施文化惠民工程,组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作,维护各类文化市场包括旅游市场秩序,加强对外文化交流,推动中华文化走出去等。
  不再保留文化部、国家旅游局。
  (五)组建国家卫生健康委员会。
  方案提出,将国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责,工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责,国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责整合,组建国家卫生健康委员会,作为国务院组成部门。
  其主要职责是,拟订国民健康政策,协调推进深化医药卫生体制改革,组织制定国家基本药物制度,监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。
  保留全国老龄工作委员会,日常工作由国家卫生健康委员会承担。民政部代管的中国老龄协会改由国家卫生健康委员会代管。国家中医药管理局由国家卫生健康委员会管理。
  不再保留国家卫生和计划生育委员会。不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室。
  (六)组建退役军人事务部。
  方案提出,将民政部的退役军人优抚安置职责,人力资源和社会保障部的军官转业安置职责,以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合,组建退役军人事务部,作为国务院组成部门。
  其主要职责是,拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导全国拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
  (七)组建应急管理部。
  方案提出,将国家安全生产监督管理总局的职责,国务院办公厅的应急管理职责,公安部的消防管理职责,民政部的救灾职责,国土资源部的地质灾害防治、水利部的水旱灾害防治、农业部的草原防火、国家林业局的森林防火相关职责,中国地震局的震灾应急救援职责以及国家防汛抗旱总指挥部、国家减灾委员会、国务院抗震救灾指挥部、国家森林防火指挥部的职责整合,组建应急管理部,作为国务院组成部门。
  其主要职责是,组织编制国家应急总体预案和规划,指导各地区各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。
  公安消防部队、武警森林部队转制后,与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量,由应急管理部管理。
  按照分级负责的原则,一般性灾害由地方各级政府负责,应急管理部代表中央统一响应支援;发生特别重大灾害时,应急管理部作为指挥部,协助中央指定的负责同志组织应急处置工作,保证政令畅通、指挥有效。应急管理部要处理好防灾和救灾的关系,明确与相关部门和地方各自职责分工,建立协调配合机制。
  考虑到中国地震局、国家煤矿安全监察局与防灾救灾联系紧密,划由应急管理部管理。
  不再保留国家安全生产监督管理总局。
&&  (八)重新组建科学技术部。
  方案提出,将科学技术部、国家外国专家局的职责整合,重新组建科学技术部,作为国务院组成部门。科学技术部管理国家自然科学基金委员会,对外保留国家外国专家局牌子。
  其主要职责是,拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、基础研究规划和政策并组织实施,统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革,组织协调国家重大基础研究和应用基础研究,编制国家重大科技项目规划并监督实施,牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制,负责引进国外智力工作等。
  (九)重新组建司法部。
  方案提出,将司法部和国务院法制办公室的职责整合,重新组建司法部,作为国务院组成部门。
  其主要职责是,负责有关法律和行政法规草案起草,负责立法协调和备案审查、解释,综合协调行政执法,指导行政复议应诉,负责普法宣传,负责监狱、戒毒、社区矫正管理,负责律师公证和司法鉴定仲裁管理,承担国家司法协助等。
  不再保留国务院法制办公室。
  (十)优化水利部职责。
  方案提出,将国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室并入水利部。
  不再保留国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室。
  (十一)优化审计署职责。
  方案提出,将国家发展和改革委员会的重大项目稽察、财政部的中央预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国务院国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署,相应对派出审计监督力量进行整合优化,构建统一高效审计监督体系。审计署负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。
  (十二)监察部并入新组建的国家监察委员会。国家预防腐败局并入国家监察委员会。
  不再保留监察部、国家预防腐败局。
  需要说明的是,本次大会已经审议通过了宪法修正案。根据宪法修正案有关规定,设立国家监察委员会。为此,不再保留监察部、国家预防腐败局,监察部、国家预防腐败局并入国家监察委员会。
  改革后,除国务院办公厅外,国务院设置组成部门26个:
& && & &二、关于国务院其他机构调整
  (一)组建国家市场监督管理总局。
  方案提出,将国家工商行政管理总局的职责,国家质量监督检验检疫总局的职责,国家食品药品监督管理总局的职责,国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责,商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合,组建国家市场监督管理总局,作为国务院直属机构。
  其主要职责是,负责市场综合监督管理,统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制,组织市场监管综合执法工作,承担反垄断统一执法,规范和维护市场秩序,组织实施质量强国战略,负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管,统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。
  考虑到药品监管的特殊性,单独组建国家药品监督管理局,由国家市场监督管理总局管理。市场监管实行分级管理,药品监管机构只设到省一级,药品经营销售等行为的监管,由市县市场监管部门统一承担。
将国家质量监督检验检疫总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署。保留国务院食品安全委员会、国务院反垄断委员会,具体工作由国家市场监督管理总局承担。国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会职责划入国家市场监督管理总局,对外保留牌子。
  不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。
  (二)组建国家广播电视总局。
  方案提出,在国家新闻出版广电总局广播电视管理职责的基础上组建国家广播电视总局,作为国务院直属机构。
  其主要职责是,贯彻党的宣传方针政策,拟订广播电视管理的政策措施并督促落实,统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展,推进广播电视领域的体制机制改革,监管、审查广播电视与网络视听节目内容和质量,负责广播电视节目的进口、收录和管理,协调推动广播电视领域走出去工作等。
  不再保留国家新闻出版广电总局。
  (三)组建中国银行保险监督管理委员会。
  方案提出,将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会,作为国务院直属事业单位。
  其主要职责是,依照法律法规统一监督管理银行业和保险业,维护银行业和保险业合法、稳健运行,防范和化解金融风险,保护金融消费者合法权益,维护金融稳定。
  将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。
  不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。
  (四)组建国家国际发展合作署。
  方案提出,将商务部对外援助工作有关职责、外交部对外援助协调等职责整合,组建国家国际发展合作署,作为国务院直属机构。
  其主要职责是,拟订对外援助战略方针、规划、政策,统筹协调援外重大问题并提出建议,推进援外方式改革,编制对外援助方案和计划,确定对外援助项目并监督评估实施情况等。援外的具体执行工作仍由相关部门按分工承担。
  (五)组建国家医疗保障局。
  方案提出,将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责,国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责,国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责,民政部的医疗救助职责整合,组建国家医疗保障局,作为国务院直属机构。
  其主要职责是,拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施,监督管理相关医疗保障基金,完善国家异地就医管理和费用结算平台,组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准,制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,监督管理纳入医保范围内的医疗机构相关服务行为和医疗费用等。同时,为提高医保资金的征管效率,将基本医疗保险费、生育保险费交由税务部门统一征收。
  (六)组建国家粮食和物资储备局。
  方案提出,将国家粮食局的职责,国家发展和改革委员会的组织实施国家战略物资收储、轮换和管理,管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责,以及民政部、商务部、国家能源局等部门的组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合,组建国家粮食和物资储备局,由国家发展和改革委员会管理。
  其主要职责是,根据国家储备总体发展规划和品种目录,组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换、管理,统一负责储备基础设施的建设与管理,对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查,负责粮食流通行业管理和中央储备粮棉行政管理等。
  不再保留国家粮食局。
  (七)组建国家移民管理局。
  方案提出,将公安部的出入境管理、边防检查职责整合,建立健全签证管理协调机制,组建国家移民管理局,由公安部管理。
  其主要职责是,协调拟定移民政策并组织实施,负责出入境管理、口岸证件查验和边民往来管理,负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理,牵头协调“三非”外国人治理和非法移民遣返,负责中国公民因私出入国(境)服务管理,承担移民领域国际合作等。
  (八)组建国家林业和草原局。
  方案提出,将国家林业局的职责,农业部的草原监督管理职责,以及国土资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业部、国家海洋局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合,组建国家林业和草原局,由自然资源部管理。国家林业和草原局加挂国家公园管理局牌子。
  其主要职责是,监督管理森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用和保护,组织生态保护和修复,开展造林绿化工作,管理国家公园等各类自然保护地等。
&  不再保留国家林业局。
  (九)重新组建国家知识产权局。
  方案提出,将国家知识产权局的职责、国家工商行政管理总局的商标管理职责、国家质量监督检验检疫总局的原产地地理标志管理职责整合,重新组建国家知识产权局,由国家市场监督管理总局管理。
  其主要职责是,负责保护知识产权工作,推动知识产权保护体系建设,负责商标、专利、原产地地理标志的注册登记和行政裁决,指导商标、专利执法工作等。商标、专利执法职责交由市场监管综合执法队伍承担。
  (十)调整全国社会保障基金理事会隶属关系。
  方案提出,将全国社会保障基金理事会由国务院管理调整为由财政部管理,承担基金安全和保值增值的主体责任,作为基金投资运营机构,不再明确行政级别。
  (十一)改革国税地税征管体制。
  将省级和省级以下国税地税机构合并,具体承担所辖区域内的各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后,实行以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导管理体制。
&  根据国务院组织法规定,国务院组成部门以外的国务院所属机构的调整和设置,将由新组成的国务院审查批准。
各县、区、市人大
地址:遵义市汇川区珠海路2号 邮编:563000民政、扶贫、救灾
遵义市民政局2016年部门决算及“三公”经费决算信息
遵义市民政局2016年部门决算及“三公”经费决算信息
一、部门主要职能
(一)主要负责拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划,拟订民政工作规章和政策,并组织实施和监督检查。
(二)管理和指导全市社会组织、优待抚恤、退伍军人安置、防灾减灾、城乡社会救助、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务、军休干部管理等各项工作。
二、部门概况
(一)部门决算单位构成:遵义市民政局除局本级外,共有九个二级单位(见下表)
遵义市民政局
遵义市老龄工作委员会办公室
参公管理事业单位
遵义市军用饮食供应站
参公管理事业单位
遵义荣誉军人康复医院
财政全额补助事业单位
遵义市社会福利院
财政全额补助事业单位
遵义市精神病院
财政全额补助事业单位
遵义市务川精神病院
财政全额补助事业单位
遵义市宽阔水茶场
财政全额补助事业单位
遵义市救助管理站
财政全额补助事业单位
遵义市军队离退休干部休养所
财政全额补助事业单位
(二)部门人员构成
在编实有人数
离退休人员
三、部门决算公开表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
(九)政府采购情况表(公开09表)
(十)资产情况表(公开10表)
(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
四、2016年决算情况说明
(一)2016年度部门决算收入支出情况说明
1、2016年度收入决算总额为271,237,933.90元,比上年增加73,843,944.05 元,同比增长37.75%,其原因是民政项目经费投入和民政部门其他收入增加。其中:
(1)财政拨款收入130,219,660元,占48%;
(2)事业收入30,500,840.09元,占11.2%;
(3)其他收入23,235,431.17元,占8.6%;
(4)年初结转和结余87,282,002.64,占32.2%;
2、2016年度支出决算总额为271,237,933.90元,比上年增加73,843,944.05元,同比增长37.75%,其原因主要是民政项目经费投入增加。其中:
(1)基本支出89,013,132.89元,占32.8%;
(2)项目支出53,024,952.30元,占19.5%;
(3)年末结转和结余121,784,502.84元,占44.9%。
(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
1、2016年度公共预算财政拨款收入88,427,660.00元,比上年增加13,155,712.47元,同比增长17.5 %,其原因主要是民政项目经费投入增加。其中:财政拨款收入88,427,660.00元;
2、2016年度公共预算财政拨款支出决算82,382,336.28元,比上年增加8,975,289.14元,同比增长12%,其原因主要是基本支出的经费增加。其中:
(1)基本支出65,076,381.60元,是用于保障民政部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为25,333,847.54元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为33,382,323.61元;办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费6,360,210.45元。
(2)项目支出17,305,954.68元,是用于民政部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:
一般公共服务支出1,720,000.00元,用于“两节”、 “八一”双拥慰问经费;
民政管理事务支出3,460,655.35元,用于保障局机关及下属事业单位基本支出、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、部队供应及其他民政管理事务支出;
抚恤支出2,675,258.76元,下拨全市用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助,优抚事业单位及其他优抚支出;
&&退伍安置经费支出16,400.00元,用于退役士兵管理教育、军队离退休干部服务管理及其他退役安置支出;
社会福利支出1,043,467.86元,下拨全市用于孤儿生活补助、假肢矫形,社会福利事业单位及其他社会福利支出;
自然灾害生活救助支出2,994,853.00元,下拨全市用于自然灾害救助以及救灾储备物资采购、仓储、运输等支出;&&&&&&&&&&&
最低生活保障265,686.62元,下拨用于全市城乡低保象生活补助;
临时救助3,681,735.12元,下拨全市用于城乡贫困人员临时生活救助,流浪乞讨机构及生活无着的流浪乞讨人员生活救助等支出;
医疗保障支出1,350,991.37元,下拨全市用于伤残军人伤残等级鉴定、伤残军人疗养、优抚对象巡回医疗等支出;&&&&
其他城乡社区支出96,906.60元,主要用于市老龄委办公用房房租费。
(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1、2016年度收入决算总额为49,958,266.67元,比上年减少7,684,965.52元,同比降低13.3%,其原因是减少了民政公益性项目投入。
2、2016年度支出决算总额为49,958,266.67元,比上年减少7,684,965.52元,同比降低13.3%,其原因是减少了民政公益性项目投入。主要是用于社会福利的彩票公益金支出19,624,188.32元,年末结转和结余30,334,078.35元。
(四)2016年机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出1,384,997.34元,比上年增加182,083.23元,增长了15%。主要原因是:市直机关行政单位实行车改后,发放车补,增加了其他交通费用的支出。
(五)2016年度政府采购情况说明
2016年,根据《政府采购法》的规定,当年政府采购金额5,394,441.76元,占预算的98%。其中:货物采购类3,638,372.00元,占预算的97.7%;服务采购类1,756,069.76元,占预算的100%。
(六)2016年度资产情况说明
2016年年初资产总额232,284,448.46元,当年增加92,125,960.49元(即:增加流动资产、车辆、电脑、在建工程等,增加金额92,446,760.49元,减少车辆一台,减少金额320,800.00元),年末资产总额324,410,408.95元,其中:流动资产188,453,096.47元,固定资产45,145,519.58元,在建工程90,761,792.90元,无形资产50,000.00元。
我部门共有车辆28辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是儿童、福利院收养人员、光荣院人员等生活用车;伤残军人到上级医院治疗,肢体康复中心赴各县开展伤残军人假肢更换、修复及伤残军人康复理疗接送工作用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明
2016度非财政拨款收入决算总额107,135,041.13元,其中:事业收入30,500,840.09元,其他收入23,235,431.17元,年初结转和结余53,398,769.87元,非财政拨款支出决算总额107,135,041.13元,其中:优抚事业单位支出5,589,530.95元,社会福利事业单位支出34,442,029.64元,年末结转和结余67,103,480.54 元。
(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算951,315.73元,占年初预算的104 %,其原因是车辆运行的费用在编制预算时是按车辆编制数预算的,但实有车辆数比编制数大;而车辆购置费年初原由市财政统一安排,目前市直行政单位已实行车改,事业单位即将实行车改,市级就未安排车辆购置费预算。比上年减少409,276.27元,同比降低30%,其原因是市直机关行政单位实行了车改,降低了车辆运行费用。其中:
1、因公出国(境)费。2016年度没有此项费用发生。
2、公务用车购置及运行费。2016年,公务用车保有量24辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算750,479.43元。
2016年,按照汽车配备标准和编制要求,车辆购置费原由市财政统一安排,考虑到市直行政机关已实行车改,事业单位即将实行车改,市级就未安排车辆购置费预算。
公务用车运行费750,479.43元,占年初预算的107 %,其原因是车辆运行的费用在编制预算时是按车辆编制数预算的,但实有车辆数比编制数大,所以实际支出略有超出。比上年减少118,386.48元,同比降低13.6%,其原因是市直行政单位进行车改,加上执行厉行节约,减少了开支。主要用于部门28辆车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。其中,燃料费277,676.62元、维修费322,705.26元、路桥费52,533.42元、保险费97,564.13元,平均每辆26,802.84元/ 年。
3、公务接待费。2016年度公务接待批次为253批,接待人数为1984人,支出决算200,836.30元,占年初预算的93.3%,其原因是严格执行八项规定和厉行节约,控制开支。比上年增加30,595.30元,同比增长了18%,其原因是今年增加了一个决算公开的单位,增加了汇总数据;上级部门检查工作和外来单位考察学习的增多。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &2017年7月19日
收入支出决算总表
部门:遵义市民政局
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
&&&&&&&& 用事业基金弥补收支差额
&&&&&&&&&&&&&&& 结余分配
&&&&&&&& 年初结转和结余
&&&&&&&&&&&&&&& 年末结转和结余
收入决算表
部门:遵义市民政局
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码
183,955,931.26
130,219,660.00
30,500,840.09
23,235,431.17
社会保障和就业支出
137,212,059.26
83,475,788.00
30,500,840.09
23,235,431.17
民政管理事务
16,833,593.00
16,833,593.00
& 行政运行
9,448,760.00
9,448,760.00
& 拥军优属
1,720,000.00
1,720,000.00
& 老龄事务
2,240,885.00
2,240,885.00
& 行政区划和地名管理
100,000.00
100,000.00
& 部队供应
2,008,480.00
2,008,480.00
& 其他民政管理事务支出
1,315,468.00
1,315,468.00
20,022,274.35
12,686,772.00
7,280,164.57
& 伤残抚恤
& 在乡复员、退伍军人生活补助
205,150.00
205,150.00
& 优抚事业单位支出
19,722,786.57
12,442,622.00
7,280,164.57
13,206,922.25
13,091,624.00
115,298.25
& 军队移交政府的离退休人员安置
10,755,700.00
10,755,700.00
& 军队移交政府离退休干部管理机构
2,451,222.25
2,335,924.00
115,298.25
66,252,832.15
30,146,785.00
23,220,675.52
12,885,371.63
& 儿童福利
759,000.00
759,000.00
& 社会福利事业单位
65,443,832.15
29,337,785.00
23,220,675.52
12,885,371.63
自然灾害生活救助
2,994,853.00
2,994,853.00
& 地方自然灾害生活补助
2,924,853.00
2,924,853.00
& 其他自然灾害生活救助支出
最低生活保障
1,200,000.00
1,200,000.00
& 城市最低生活保障金支出
200,000.00
200,000.00
& 农村最低生活保障金支出
1,000,000.00
1,000,000.00
16,701,584.51
6,522,161.00
10,179,423.51
& 临时救助支出
710,000.00
710,000.00
& 流浪乞讨人员救助支出
15,991,584.51
5,812,161.00
10,179,423.51
医疗卫生与计划生育支出
2,470,095.00
2,470,095.00
2,370,095.00
2,370,095.00
& 行政单位医疗
478,013.00
478,013.00
& 事业单位医疗
1,392,082.00
1,392,082.00
& 优抚对象医疗补助
500,000.00
500,000.00
计划生育事务
100,000.00
100,000.00
& 计划生育服务
100,000.00
100,000.00
城乡社区支出
其他城乡社区支出
& 其他城乡社区支出
住房保障支出
2,389,777.00
2,389,777.00
住房改革支出
2,389,777.00
2,389,777.00
& 住房公积金
2,389,777.00
2,389,777.00
41,792,000.00
41,792,000.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
41,792,000.00
41,792,000.00
& 用于社会福利的彩票公益金支出
41,792,000.00
41,792,000.00
支出决算表
部门:遵义市民政局
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
142,038,085.19
89,013,132.89
53,024,952.30
社会保障和就业支出
116,713,996.71
84,761,130.70
31,952,866.01
民政管理事务
17,826,592.07
12,645,936.72
5,180,655.35
9,236,761.72
9,236,761.72
1,720,000.00
1,720,000.00
2,220,409.42
1,642,019.39
578,390.03
行政区划和地名管理
1,945,479.37
1,746,155.61
199,323.76
其他民政管理事务支出
2,639,217.56
2,618,217.56
14,991,201.24
12,260,604.70
2,730,596.54
在乡复员、退伍军人生活补助
205,150.00
205,150.00
优抚事业单位支出
14,691,713.46
12,260,604.70
2,431,108.76
10,364,528.28
10,348,128.28
军队移交政府的离退休人员安置
8,247,850.17
8,247,850.17
军队移交政府离退休干部管理机构
2,100,278.11
2,100,278.11
退役士兵管理教育
62,529,770.41
46,838,129.23
15,691,641.18
781,642.37
781,642.37
社会福利事业单位
61,698,128.04
46,838,129.23
14,859,998.81
自然灾害生活救助
2,994,853.00
2,994,853.00
地方自然灾害生活补助
2,924,853.00
2,924,853.00
其他自然灾害生活救助支出
最低生活保障
265,686.62
265,686.62
城市最低生活保障金支出
199,996.62
199,996.62
农村最低生活保障金支出
7,741,365.09
2,668,331.77
5,073,033.32
临时救助支出
565,629.42
548,130.00
流浪乞讨人员救助支出
7,175,735.67
2,650,832.35
4,524,903.32
医疗卫生与计划生育支出
3,231,051.34
1,880,059.97
1,350,991.37
3,231,051.34
1,880,059.97
1,350,991.37
行政单位医疗
478,013.00
478,013.00
事业单位医疗
1,392,082.00
1,392,082.00
优抚对象医疗补助
1,360,956.34
1,350,991.37
城乡社区支出
其他城乡社区支出
其他城乡社区支出
住房保障支出
2,371,942.22
2,371,942.22
住房改革支出
2,371,942.22
2,371,942.22
住房公积金
2,371,942.22
2,371,942.22
19,624,188.32
19,624,188.32
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
19,624,188.32
19,624,188.32
& 用于社会福利的彩票公益金支出
19,624,188.32
19,624,188.32
财政拨款收入支出决算总表
部门:遵义市民政局
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
76,682,436.12
76,682,436.12
九、医疗卫生与计划生育支出
3,231,051.34
3,231,051.34
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2,371,942.22
2,371,942.22
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
19,624,188.32
本年收入合计
本年支出合计
102,006,524.60
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
62,096,368.17
&&&&& 一般公共预算财政拨款
&&&&&&& 政府性基金预算财政拨款
164,102,892.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:遵义市民政局
本年支出合计
基本支出&&
支出功能分类科目编码
82,382,336.28
65,076,381.60
17,305,954.68
社会保障和就业支出
76,682,436.12
60,824,379.41
15,858,056.71
民政管理事务
17,826,592.07
12,645,936.72
5,180,655.35
9,236,761.72
9,236,761.72
1,720,000.00
1,720,000.00
2,220,409.42
1,642,019.39
578,390.03
行政区划和地名管理
1,945,479.37
1,746,155.61
199,323.76
其他民政管理事务支出
2,639,217.56
2,618,217.56
9,346,332.51
6,671,073.75
2,675,258.76
在乡复员、退伍军人生活补助
205,150.00
205,150.00
优抚事业单位支出
9,102,182.51
6,671,073.75
2,431,108.76
10,288,120.03
10,271,720.03
军队移交政府的离退休人员安置
8,247,850.17
8,247,850.17
军队移交政府离退休干部管理机构
2,023,869.86
2,023,869.86
退役士兵管理教育
29,610,785.00
28,567,317.14
1,043,467.86
759,000.00
759,000.00
社会福利事业单位
28,801,785.00
28,567,317.14
234,467.86
其他社会福利支出
自然灾害生活救助
2,994,853.00
2,994,853.00
地方自然灾害生活补助
2,924,853.00
2,924,853.00
其他自然灾害生活救助支出
最低生活保障
265,686.62
265,686.62
城市最低生活保障金支出
199,996.62
199,996.62
农村最低生活保障金支出
6,350,066.89
2,668,331.77
3,681,735.12
临时救助支出
565,629.42
548,130.00
流浪乞讨人员救助支出
5,784,437.47
2,650,832.35
3,133,605.12
其他生活救助
其他农村生活救助
医疗卫生与计划生育支出
3,231,051.34
1,880,059.97
1,350,991.37
3,231,051.34
1,880,059.97
1,350,991.37
行政单位医疗
478,013.00
478,013.00
事业单位医疗
1,392,082.00
1,392,082.00
优抚对象医疗补助
1,360,956.34
1,350,991.37
计划生育事务
计划生育服务
城乡社区支出
其他城乡社区支出
其他城乡社区支出
住房保障支出
2,371,942.22
2,371,942.22
住房改革支出
2,371,942.22
2,371,942.22
住房公积金
2,371,942.22
2,371,942.22
& 购房补贴
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门:遵义市民政局
本年支出合计
经济分类科目编码
65,076,381.60
58,716,171.15
6,360,210.45
工资福利支出
25,333,847.54
25,333,847.54
8,091,375.06
8,091,375.06
5,506,214.73
5,506,214.73
193,165.00
193,165.00
社会保障缴费
1,926,421.37
1,926,421.37
伙食补助费
334,608.64
334,608.64
7,236,927.30
7,236,927.30
职业年金缴费
其他工资福利支出
2,040,409.88
2,040,409.88
商品和服务支出
6,033,948.45
6,033,948.45
459,064.98
459,064.98
367,769.77
367,769.77
140,754.76
140,754.76
物业管理费
909,073.66
909,073.66
595,067.42
595,067.42
维修(护)费
1,169,605.26
1,169,605.26
公务接待费
174,060.79
174,060.79
305,803.22
305,803.22
委托业务费
118,842.30
118,842.30
108,045.83
108,045.83
公务用车运行维护费
648,487.89
648,487.89
其他交通费用
464,530.00
464,530.00
税金及附加费用
141,624.36
141,624.36
其他商品和服务支出
161,964.96
161,964.96
对个人和家庭的补助
33,382,323.61
33,382,323.61
2,581,141.24
2,581,141.24
23,671,279.79
23,671,279.79
836,824.50
836,824.50
1,314,182.84
1,314,182.84
357,313.72
357,313.72
1,785,035.00
1,785,035.00
住房公积金
2,392,282.22
2,392,282.22
其他对个人和家庭的补助支出
441,691.60
441,691.60
其他资本性支出
326,262.00
326,262.00
办公设备购置
227,262.00
227,262.00
专用设备购置
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门:遵义市民政局
上年结转和结余
年末结转和结余
功能分类科目编码
基本支出&&
& 用于社会福利的彩票公益金支出
8,166,266.67
41,792,000.00
19,624,188.32
19,624,188.32
30,334,078.35
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:遵义市民政局
单位:元、人
2016年预算数
2016年决算数
一、“三公”经费支出
916,632.26
(其中一般公共预算基本支出)
(一)支出合计
916,632.26
(其中一般公共预算基本支出)
& 1.因公出国(境)费
& 2.公务用车购置及运行维护费
701,319.16
(其中一般公共预算基本支出)
&&& (1)公务用车购置费
&&& (2)公务用车运行维护费
701,319.16
(其中一般公共预算基本支出)
& 3.公务接待费
215,313.10
(其中一般公共预算基本支出174,060.79)
&&& (1)国内接待费
215,313.10
(其中一般公共预算基本支出174,060.79)
&&& (2)国(境)外接待费
(二)相关统计数
& 1.因公出国(境)团组数(个)
& 2.因公出国(境)人次数(人)
& 3.公务用车购置数(辆)
& 4.公务用车保有量(辆)
& 5.国内公务接待批次(个)
& 6.国内公务接待人次(人)
& 7.国(境)外公务接待批次(个)
& 8.国(境)外公务接待人次(人)
政府采购情况表
部门:遵义市民政局
财政性资金
财政性资金
5,479,541.76
3,919,541.76
1,560,000.00
5,394,441.76
3,917,141.76
1,477,300.00
3,723,472.00
2,163,472.00
1,560,000.00
3,638,372.00
2,161,072.00
1,477,300.00
1,756,069.76
1,756,069.76
1,756,069.76
1,756,069.76
政府采购政策
数量(个)
扶持不发达地区和少数民族地区
支持中小企业
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
&&& 3.“其他资金”是指非财政性资金。
资产情况表
部门:遵义市民政局
232,284,448.46
324,410,408.95
一、流动资产
141,843,314.75
188,453,096.47
二、固定资产
40,848,716.91
45,145,519.58
& (一)房屋(平方米)
16,404,457.77
16,404,457.77
&&&&&&& 1.办公用房
14,167,036.50
14,167,036.50
  &&& 2.业务用房
753,879.47
753,879.47
   && 3.其他
1,483,541.80
1,483,541.80
& (二)车辆(台、辆)
5,392,957.30
5,072,157.30
&&&&&&& 1.轿车
3,174,794.00
2,568,594.00
&&&&&&& 2.越野车
195,800.00
195,800.00
&&&&&&& 3.小型载客汽车
807,416.00
975,416.00
&&&&&&& 4.大中型载客汽车
464,675.00
464,675.00
&&&&&&& 5.其他车型
750,272.30
867,672.30
& (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)
2,113,280.50
2,113,280.50
&&&&&&& 其中:单价50万元(含)以上的通用设备
2,113,280.50
2,113,280.50
&&&&&&&&&&&&& 单价100万元(含)以上的专用设备
& (四)其他固定资产
16,938,021.34
21,555,624.01
减:累计折旧及减值准备
三、长期投资
四、在建工程
49,542,416.80
90,761,792.90
五、无形资产
减:累计摊销
六、其他资产
非财政拨款收入支出决算表
部门:遵义市民政局
一、事业收入
一、一般公共服务支出
二、经营收入
二、外交支出
三、其他收入
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
&&&&&&&& 用事业基金弥补收支差额
&&&&&&&&&&&&&&& 结余分配
&&&&&&&& 年初结转和结余
&&&&&&&&&&&&&&& 年末结转和结余
注:本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况。
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承办:遵义市人民政府办公室
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