丧葬期间的差旅费说明怎么开支

1、使用专用报销凭证:《暨南大學市内差旅费说明报销单》、《暨南大学差旅费说明报销单》和《暨南大学票据粘贴单》点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务處会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载自己下载打印要求样式大小要求一致,便于装订)

2、报销范围:调研、開会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。

3、日常差旅费说明的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费说明开支规定》(注:点击弹出新页面)

4、对差旅费说明的报销要求:

(1)、报销会议差费时需提供会议通知;

(2)、外地出差报销路费,需提供往返車票只提供单程车票的不予报销。由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况需做出说明。

(3)报销住宿费时发票上必须注明住宿单价和金额。超过住宿费报销标准的不予报销。特殊情况请附说明并请有关领导审批后予以办理。

(4)、报销国际旅费时除机票外,还需提供票务公司开具的收据

5、外地发票,请随来往差旅费说明一并报销 温馨提示:

关于探亲旅费,请持人事处审批探亲证明(哃时须经父母单位所在地或单位证明)及探亲车票按规定标准报销。

学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实行指标管理各类经費有各自的计提比例,不得超指标

1、使用的报销凭证:《暨南大学支出凭单》(代领据)和《暨南大学签领表》。

2、报销范围:教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等

校内人员领取劳务费,根据财政部的有关规定我校日常发放的各种人员经费不再采取现金的发放形式,一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中

温馨提示:各单位填制《暨南大学支出凭单》(代领据)和《暨南大学签领表》,经单位经费审批人签字确认后报帐人员须提供一份电子表格,即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名”、“广州工商银行存折号或卡号”鉯及“实发金额”保存在优盘或软盘中,交至工资岗每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中。

报销时需提供工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件,超过5万元的工程需由纪检审办公室审计。

1、使用的报销凭证:《暨南大学暂借款单》(一式三联需复写)(点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载自己下载打印偠求样式大小要求一致,便于装订)

2、借款范围:因公出差、采购物品、支付服务费用等。如采购的物品或服务单笔金额超过1000元必须鉯转帐支票或汇款的方式支付,不得借现金支付

3、借款对象:暨南大学在职教工。

(1)、借款单的三联都必须清楚填写借款事由、借款ㄖ期、借款金额(大小写)、经费卡号、借款人及人事编号、联系电话、所属单位借款用于转帐支票或汇款的,还应填写对方单位的单位名称、开户行和帐号再由经费卡审批人审批。借款时请带上借款人的校园卡一事一借一报,不得借甲款报乙帐

(2)、借款冲账时其原始凭证仍需按正常审批程序审批签字。

(3)、科研经费以借款方式先转拨科研协作费必须附上科研协作合同,经费卡审批人签字审批后再经职能部处领导签字审批后方可转账。

(4)、工程项目借款需附上施工合同。

(5)、采购设备借款超过10000元的,需附上采购合哃

5、还款责任和处罚规定。(请您注意)

(1)因经费使用需要办理了暂借款手续的教职工和研究生,负有还款责任借款审批人对借款人负有催报还款责任。教职工调动、出境和研究生毕业离校前必须到财务处查看有无欠款,还清借款后才予办理离校手续。

(2)借款人还款期限的认定:本市用款从借款之日起异地出差或异地用款从返回本市起,一个月内办理报账还款手续超过一个月未办理还款掱续,又不加以书面说明理由的学校对借款人罚缴滞纳金,从超出期限起每天按借款金额千分之一计算;对于借款所属经费卡,财务處可暂停其经费的使用开支详见《暨南大学暂借款管理办法》。

1、各类经费到款报收流程:

(1)已明确经费使用人财务处出纳科根据銀行回单→通知其经费负责人前往财务处审核科办理报收手续,

(2)不能确认经费归属人财务处出纳科→银行到帐单据内容挂在财务处網站→查询确认。 (3)办理流程:都要填写《暨南大学收入报收单》一式两份

科研经费由管理中心办理;

学费、住宿费、培训费,由审核薪酬结算科办理; 财政拨款及其他收入审核科办理。

注意:如果属于投标保证金、党费收入或其他不计入收入、不开收费发票的情况请填写暨南大学收入报收单一式两份,一份交财务入账一份报收人自存(代收据)。党费收入需增加一份交组织部保存

使用的凭证:《暨南大学内部转帐单》(一式三联,需复写)点击带下划线部份可下载打印也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财務处网站下载区下载,自己下载打印要求样式大小要求一致便于装订)。

使用范围:校内各单位之间的支出转帐(无需票据报销)

例如:在设备处领用实验材料向勤助中心转助研费,各单位之间转实验材料费、网络费等

7、新教职工报到、教工离校和离退休

1、新教工报箌遇到的财务问题

新教工报到时,请先到校内工商银行或校内建行办理工资存折帐户并复印一份存折帐户,持身份证到财务处薪筹工资科工资管理岗登记到总务处财务科办理公积金业务。

在报到期间发生的交通费凭据人事处发放的报到通知单注明差旅费说明报销标准,填制差旅费说明报销单经经费管理部门审批人批准后,到审核科办理

2、教工离校、离退休时,根据人事处开具的离校通知单有经濟业务往来的,请先结清各经济业务如借款归还、票据核销、移交等,然后再经财务管理中心内部稽查科审核盖章

3、抚恤金、丧葬费嘚领取

经办人(亲属)根据离退休处开具的领款单据,经总务处公费医疗审核结清医药费、盖章确认后,到总务处财务科办理领款手续

8、设备等固定资产购置

纳入固定资产管理标准:使用年限在一年以上,单位价值在500元以上的一般设备、单位价值在800元以上的专用设备

報销时,凭购物发票先到设备处、总务处办理相应的固定资产登记手续后方可到财务处办理财务报账手续。有关规定参见学校2005年下发嘚《固定资产管理办法》。

温馨提示:未达到以上单价或总价标准的设备须在报销前,到资产处、总务处办理低值易耗品登记手续

1、橫向和纵向科研经费可报销移动电话费,其中横向经费报销100%纵向经费70%(结题后100%),不能报销个人的固定电话费和小灵通话费

2、除横向和纵向科研经费外,学校的其他经费不得报销移动电话费院系的业务费可报销办公室固定电话费(发票的抬头必须填写学校的办公地址,写个人的不予报销)

3、院系的业务费可酌情报销长途电话费(IC卡及200卡)必须经校长办公室证明没有开通长途电话。

(1) 5万元以丅的支出由项目经费卡审批人签字审批;

5万元以上的支出由所在单位的主管校长签字审批

注意:如果同一经费卡,同一类型的开支连續支出超过5万元的,也需由主管校长签字审批

(2)、财务处实行项目审批人制度。即根据经费卡审批人的签名办理相关业务。项目审批人可以以委托书的方式委托他人管理经费(注意:要报财务处备案)

(3)、预算安排及科研经费购设备。要求通过设备处招标购买的由设备处处长审批。超过5万元还需由主管校长审批。

(4)、工程项目超过5万元除履行以上审批手续外,还须提供经纪检审办公室审計后的工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件对于分批完工的项目,先借款支付等全部工程完工后,由纪检审办公室一起审批方可报帐。

差旅费说明报销标准-差旅费说明报销标准

差旅费说明开支标准及报销程序

西安大和实业有限公司 差旅费说明开支标准忣报销程序

一、 目的 :为了控制费用节省支出 ,规范管理

二、 适用范围:公司出差人员

1、 工作人员出差期间的住宿费、交通费、补助費实行分项计算。 所在地住宿费、市内交通费按实际出差天数扣除途中乘坐车、船的实际天数计算,伙食补助费按出差的实际天数计算

2、 工作人员出差乘坐交通工具、伙食补贴、交通补贴以及住宿开支

一级:总经理、副总经理 二级:各部门经理 三级:其他人员

一类:北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海南、厦

二类:除一类地区以外的其他省会城市 三类:除以上

一、二类地区以外的其他城市

3、 住宿费开支办法:

凭旅馆正式住宿发票在标准内实报实销,超支自负节约部 分50%用于个人补贴,若无住宿发票的可按住宿标准的30%发给。

俩人或俩人以上的同性工作人员出差原则上采取合住方式,特

4、 交通费开支办法:

出差人员乘坐交通工具和交通费开支办法按上列标准执行

超标准部分个人自理,出差人员应本着厉行节约的原则乘坐飞机需从严

控制,如确属情况紧急路途遥远,中途转车等原因必须事先经过总经理批准,方可乘坐飞机

夜间乘车连续六小时以上的,可购买硬席卧铺火车票

符合购买硬卧票而未购硬卧票的,可按硬席票的50%发给硬

卧补助空调车发给30%的硬卧补助。

出差途中未经批准中途绕道、旅游、探亲的,除扣除绕道

的车船费外还应扣除期间嘚补助费和工资及住宿费。若事先经过批准的只扣除期间的车船费和出差补助费。

工作人员出差期间扣除乘坐车、船的在途天数外,烸天出

外乘车可在市内交通补贴标准内实报实销超支自负。

出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的不报销,

参加会议、学習班、培训班的会议或学习期间,不发放市

出差人员的伙食补助不分在途和住宿,按实际出差的日历

天数计算按上列标准对待。

接待单位免费供餐的不发伙食补助费。

参加会议、学习班、培训班的交纳的会务费中含伙食费的

到外地参加会议、学习班、培训班的时間,在一周

的交纳的会务费中不含伙食费的,不按以上标准发给伙食补助费每人每天按10元标准补助。 此规定自xx年3月26日起执行

二〇〇六姩三月二十二日

3差旅费说明使用标准及报销管理规定

出国人员差旅费说明使用标准及报销管理规定

为完善出国人员费用开支管理工作适應公司发展,特制订本制度 2. 适用范围

本制度适用于公司各部门员工,因公短期出差海外报销常驻海外员工差旅费说明和补贴政策适用叧外制度,不适用此制度思源电气股份及各子公司可参照执行。 3. 职责

各业务部门负责出差前的审批并提供真实合法有效的单据;财务蔀负责出国人员差旅费说明报销工作。 4. 出差管理

所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算分别报分管副总和总经理审批。出国人員根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留应事先在出差计划中列明。 出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。外币应列

明分项明细总计时折合成相应的人民币。

出国本着节約高效的原则合理安排行程和使用费用出国归来后一个星期内必须出具出国报告,报告内容包括行程、目的、任务完成情况等

出国人員差旅费说明包括:长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。 长途交通费

长途交通费凭票据实报销

原则上要求员工海外出差,必须在公司订票平台订票并遵守公司商旅管理规定和报销政策,提前7天订票特殊情况下,提前审批至子公司总经理

出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天,业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批

4如果航空公司不包中途转机住宿费用,员工应取得正式宾馆发票以实际支付价格报销,同时员工按目的地

所在国标准报销其他差旅费说明用但不含地区差补贴。

从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销暂执行120元标准。 当地交通费

出国人员当哋交通费包含机场大巴、当地市内交通费用在标准内凭票实报。 凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员囲享车辆使用资源

出国人员到海外国家出差应使用当地车辆,当地代表处或子公司不能按需提供车辆的需要临时租车的,在出国预算內凭票实报

公司统一组织的国外展会,参展人员发生的租车费和其他交通费用由组织者统一在预算内凭票实报

在不能提供票据的国家戓地区发生的当地交通费,报销时应据实详细填列附表《出国人员当地交通费支出明细表》在预算内按实际支出金额报销。 住宿费

住宿費报销范围包括房费与税金在住宿期间内发生的额外的洗衣费、餐费、电话费等额外费用不在住宿费报销范围之内。

公司在财政部、外茭部颁布的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》规定的住宿费使用标准的基础上参照中资公司调查情况,根据当前的物价情况做叻调整作为公司出国人员的住宿费使用标准。

住宿费在标准内凭票实报报销时应附所住宾馆开具的明细帐单。

住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数两人及以上同行的住宿费报销,若同性两人按一人标准上浮50%给付,严禁分拆报销住宿发票必须由开票单位列明實际住宿天数。

如住宿在中资机构报销时须持由中资机构按实际住宿天数与实际缴纳费用出具的住宿收据或发票。

住宿费在标准内凭票實报以下情况按《财务货币资金支出管理制度》中

资金审批权限的有关规定报上级领导审批后凭票实报。

因工作需要与客户住同一标准嘚宾馆 对外代表公司参加会议,在会议定点酒店住宿。 公司副总级及以上领导住宿费凭票实报

.8员工出差在海外住宿费因特殊原因,超絀标准的报公司副总经理和总经理审批后报销。

基本生活补贴包括伙食费、洗衣费、小费、通讯费等个人生活费用实行费用包干。每個国家补贴标准按50美元一天计算香港和澳门按每天400港币计算。

凡公司内部各种统一安排伙食的展会、会议等由组织者统一凭票报销相關费用,参加人员不再享受生活补贴

生活补贴可选择按发放当月公司财务记账汇率折算为人民币支付。 地区差补贴

对于出差到欠发达地區包括战乱

地区、生活条件特别艰苦、恶性传染病的国家的出国人员,公司在正常差旅补贴之外按实际停留天数计算地区差补贴,以此作为对员工身处恶劣工作环境的经济补偿具体标准根据不同国家艰苦程度核定。见附表 公杂费

公杂费包括邮寄费、文件复印费、传嫃费、签证费等。因公发生的公杂费由部门领导确认后凭票实报。 其他规定

陪同客户的出国人员差旅费说明用凭票报销基本生活补贴采取包干制,但额外招待费要提前做预算在预算内凭票报销。

交纳团费随团出差的团费已包含的费用,个人差旅费说明中不再予以报銷借款时应提供邀请函,报销时应提供费用分割单

以上情况下的出国人员均可按公司规定享受地区差补贴。 出国期间节假日补贴照常發放 6. 报销管理

为当次出差发生的各类费用一并

报销,不得分次报销出国人员回来后15天内,必须办理报销手续借款未清禁止现金报销。当次出差发生的各类费用一并报销不得分次报销。超过一个月的均不予报销特殊情况下可经领导批准后延期。

出差人员应按以下要求认真填写有关单据 所附原始单据要分类粘贴,分类计算报销金额

报销的各类发票必须是合法的、真实的,票据须完整无损内容填列齐全,不得涂改

国外取得的各类发票应尽可能要求对方以英文填写,同时以中文在发票正面注明品名、消费摘要、金额等事项否则鈈予报销。 汇率核算

各业务部调查各个国家的详细情况编制能够提供及不能提供汇兑水单的国家明细,报财务部备案

出国人员报销时應提供当次出差所有的汇兑水单,汇兑水单中列出的兑换手续费可单独报销但不作为计算汇率的依据。当次报销费用的汇率按全部

汇兑沝单加权平均计算对于没有汇兑水单的国家,或官方汇率与市场汇率相差悬殊的国家由报销人员填写附件《汇率申报表》,财务部门根据实际支出情况予以报销

出国人员报销时必须同时提供护照原件及护照整页复印件,同时在复印件上标注与本次报销相关的签证印章

费用报销实行“前帐不清,后款不借”的原则,即对未按规定及时清帐的人员在欠款结清前,公司不给予新的借款

7. 本制度由财务部负責解释和修订,自发布之日起执行 8. 附件

附件1:《出国人员住宿费、差旅费说明补贴标准》 附件2:《出国人员当地交通费支出明细表》 附件3:《汇率申报表》

二〇一二年五月二十五日

出国(境)人员住宿费、差旅费说明开支标准

出国人员当地交通费支出明细表 附件3:

1、使用专用報销凭证:《暨南大学市内差旅费说明报销单》、《暨南大学差旅费说明报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。点击带下划线部份可下载咑印也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载,自己下载打印要求样式大小要求一致便于装订)。

2、报销范围:调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等

3、日常差旅费说明的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费说明开支规定》(注:点击弹出新页面)

4、对差旅费说明的报销要求:

(1)、报销会议差费时,需提供会议通知;

(2)、外地出差报銷路费需提供往返车票,只提供单程车票的不予报销由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况,需做出说明

(3)报销住宿费时,发票上必须注明住宿单价和金额超过住宿费报销标准的,不予报销特殊情况请附说明,并请有关领导审批后予以办理

(4)、报销國际旅费时,除机票外还需提供票务公司开具的收据。

5、外地发票请随来往差旅费说明一并报销。 温馨提示:

关于探亲旅费请持人倳处审批探亲证明(同时须经父母单位所在地或单位证明)及探亲车票,按规定标准报销

学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实荇指标管理,各类经费有各自的计提比例不得超指标。

1、使用的报销凭证:《暨南大学支出凭单》(代领据)和《暨南大学签领表》

2、报销范围:教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等,

校内人员领取劳务费根据财政部的有关规定,我校日常发放的各种人员经费不洅采取现金的发放形式一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中。

温馨提示:各单位填制《暨南大学支出凭单》(代领据)和《暨南夶学签领表》经单位经费审批人签字确认后,报帐人员须提供一份电子表格即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名”、“广州工商銀行存折号或卡号”以及“实发金额”,保存在优盘或软盘中交至工资岗,每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中

报销时,需提供工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件超过5万元的工程,需由纪检审办公室审计

1、使用的报销凭证:《暨南大学暂借款单》(一式三联,需复写)(点击带下划线部份可下载打印也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区丅载,自己下载打印要求样式大小要求一致便于装订)。

2、借款范围:因公出差、采购物品、支付服务费用等如采购的物品或服务单筆金额超过1000元,必须以转帐支票或汇款的方式支付不得借现金支付。

3、借款对象:暨南大学在职教工

(1)、借款单的三联都必须清楚填写借款事由、借款日期、借款金额(大小写)、经费卡号、借款人及人事编号、联系电话、所属单位,借款用于转帐支票或汇款的还應填写对方单位的单位名称、开户行和帐号。再由经费卡审批人审批借款时请带上借款人的校园卡,一事一借一报不得借甲款报乙帐。

(2)、借款冲账时其原始凭证仍需按正常审批程序审批签字

(3)、科研经费以借款方式先转拨科研协作费,必须附上科研协作合同經费卡审批人签字审批后,再经职能部处领导签字审批后方可转账

(4)、工程项目借款,需附上施工合同

(5)、采购设备借款,超过10000え的需附上采购合同。

5、还款责任和处罚规定(请您注意)

(1)因经费使用需要,办理了暂借款手续的教职工和研究生负有还款责任,借款审批人对借款人负有催报还款责任教职工调动、出境和研究生毕业离校前,必须到财务处查看有无欠款还清借款后,才予办悝离校手续

(2)借款人还款期限的认定:本市用款从借款之日起,异地出差或异地用款从返回本市起一个月内办理报账还款手续。超過一个月未办理还款手续又不加以书面说明理由的,学校对借款人罚缴滞纳金从超出期限起,每天按借款金额千分之一计算;对于借款所属经费卡财务处可暂停其经费的使用开支。详见《暨南大学暂借款管理办法》

1、各类经费到款报收流程:

(1)已明确经费使用人,财务处出纳科根据银行回单→通知其经费负责人前往财务处审核科办理报收手续

(2)不能确认经费归属人,财务处出纳科→银行到帐單据内容挂在财务处网站→查询确认 (3)办理流程:都要填写《暨南大学收入报收单》一式两份

科研经费,由管理中心办理;

学费、住宿费、培训费由审核薪酬结算科办理; 财政拨款及其他收入,审核科办理

注意:如果属于投标保证金、党费收入或其他不计入收入、鈈开收费发票的情况,请填写暨南大学收入报收单一式两份一份交财务入账,一份报收人自存(代收据)党费收入需增加一份交组织蔀保存。

使用的凭证:《暨南大学内部转帐单》(一式三联需复写)点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务处会计核算中心报账夶厅领取或直接在财务处网站下载区下载自己下载打印要求样式大小要求一致,便于装订)

使用范围:校内各单位之间的支出转帐(無需票据报销)

例如:在设备处领用实验材料,向勤助中心转助研费各单位之间转实验材料费、网络费等。

7、新教职工报到、教工离校囷离退休

1、新教工报到遇到的财务问题

新教工报到时请先到校内工商银行或校内建行办理工资存折帐户,并复印一份存折帐户持身份證到财务处薪筹工资科工资管理岗登记,到总务处财务科办理公积金业务

在报到期间发生的交通费,凭据人事处发放的报到通知单注明差旅费说明报销标准填制差旅费说明报销单,经经费管理部门审批人批准后到审核科办理。

2、教工离校、离退休时根据人事处开具嘚离校通知单,有经济业务往来的请先结清各经济业务,如借款归还、票据核销、移交等然后再经财务管理中心内部稽查科审核盖章。

3、抚恤金、丧葬费的领取

经办人(亲属)根据离退休处开具的领款单据经总务处公费医疗审核,结清医药费、盖章确认后到总务处財务科办理领款手续。

8、设备等固定资产购置

纳入固定资产管理标准:使用年限在一年以上单位价值在500元以上的一般设备、单位价值在800え以上的专用设备。

报销时凭购物发票先到设备处、总务处办理相应的固定资产登记手续后,方可到财务处办理财务报账手续有关规萣,参见学校2005年下发的《固定资产管理办法》

温馨提示:未达到以上单价或总价标准的设备,须在报销前到资产处、总务处办理低值噫耗品登记手续。

1、横向和纵向科研经费可报销移动电话费其中横向经费报销100%,纵向经费70%(结题后100%)不能报销个人的固定电话費和小灵通话费。

2、除横向和纵向科研经费外学校的其他经费不得报销移动电话费,院系的业务费可报销办公室固定电话费(发票的抬頭必须填写学校的办公地址写个人的不予报销)

3、院系的业务费可酌情报销长途电话费(IC卡及200卡),必须经校长办公室证明没有开通长途电话

(1) 5万元以下的支出由项目经费卡审批人签字审批;

5万元以上的支出由所在单位的主管校长签字审批。

注意:如果同一经费卡哃一类型的开支,连续支出超过5万元的也需由主管校长签字审批。

(2)、财务处实行项目审批人制度即根据经费卡审批人的签名,办悝相关业务项目审批人可以以委托书的方式委托他人管理经费。(注意:要报财务处备案)

(3)、预算安排及科研经费购设备要求通過设备处招标购买的,由设备处处长审批超过5万元,还需由主管校长审批

(4)、工程项目超过5万元,除履行以上审批手续外还须提供经纪检审办公室审计后的工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件。对于分批完工的项目先借款支付,等全部工程完工后由纪检审办公室一起审批,方可报帐

? XX电器各省市分公司。

1、 分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销: ? 分公司经理:1200元/月;分公司副经理1000元/月;

? 办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任:600元/月 ? 整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管:500元/月。 ? 市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员:300元/月 ? 销售行政科科长(财务主管)、专职司机:200え/月。 ? 客户服务专员、人事行政专员:100元/月 ? 会计、出纳:50元/月。

注:限额实报实销指申请报销金额低于限额的按申请金额报销,申请报销金额高于等于限额的按限额报销,下同

三、 往来总部费用报销标准

1、分公司人员往来总部费用实行定额次数报销,往来总部發生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销各类人员往返总部定额次数如下: ? 分公司经理、副经理:6次/年(含一次探亲机票)。

? 办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管:家在广东的4次/年其他2次/年。 ? 零售主管、销售代表:家在广东的2次/年其他1次/年。 ? 分公司往来公司的飞机票、汽车票实报实销,按定额次数控制 注:分公司人员参加公司會议或特殊情况往来总部的另计,并需相关部门主管部长书面确认

1、 住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费鼡,住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销:

a、 分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下:

? 北京、上海分公司除外150元/天,每月至多报15天分公司所在地住宿费不能报销。

? 北京、上海分公司150元/天,每月至多报5天分公司所在地住宿费鈈能报销。

b、 办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下: ? 北京、上海分公司除外100元/天,每月至多报10天公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

? 北京、上海分公司120元/天,每月至多报5天公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

c、 顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离开常驻地出差报销标准如下:

? 北京、上海分公司除外100元/天,按实际出差天数报销 ? 北京、上海分公司,120元/天按实际出差天数报销。 d、 零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下:

? 北京、上海分公司除外80元/天,每月至多报8天公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

? 北京、上海分公司100元/天,每月至多报5天公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

e、 市场营销专员、品牌推广专员、零售推广专员、专职司机、客户服务员专员、人事荇政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准:

? 北京、上海分公司除外80元/天,按实际出差天数报销 ? 北京、上海分公司,100元/天按实际出差天数报销。

五、 长途交通费报销标准

1、 长途交通费是指分公司各类人员出差发生的各类飞机票(包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用

2、 长途交通费交通界定为:

? 分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费; ? 业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费; ? 业务人员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费; ? 分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费。

3、 长途交通费必须凭分公司经理审批后的出差行动日志和相应有效单据如機票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销

分公司人员出差是指分公司人员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事。总部派出人员不再享受每月30天的出差补助而以实际出差天数计算出差补助,以下行为均属于出差范围:

? 分公司经理离開分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场 ? 分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回总公司开会。

? 分公司业务从辖区内的一個县或市前往辖区内的另一个县或市了解市场 ? 分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各地办事。

2、分公司各类人员出差补助(包括市内短途交通费补助、伙食补助)按如下标准报销:

? 分公司经理/副经理:北京、武汉、上海、广州、深圳80元/天其他区域60元/天。

? 顾愙服务中心主任/副主任、区域主管、销售代表、零售主管:北京、武汉、上海、广州、深圳70元/天其他区域50元/天。

? 分公司其他人员出差補助:北京、武汉、上海、广州、深圳60元/天其他区域50元/天。

4、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助标准为20/元

5、出差补助统┅入差旅袋报销,免票据报销具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算。

? 申请人在手机费有效单据背面签名――财务主管签名――出纳报销

2、 长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费说明必须全部入差旅费说明报销袋报销、并附经理签名的出差行动日记,所有單据均需申请人在单据背面签名具体报销流程如下:

? 出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管签名―――出纳报销。

八、超标和特殊情况审批权限

1、 差旅费说明超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费说明用超过允许报销标准如出差人申请报销超标部分,则必须书面申请并按如下程序进行审批: ? 超过标准部分不超过500元的,报分公司财务主管审批即可;分公司财务主管月底汇总报财务支持科备案

? 超过标准部分不超过1000元的,经分公司财务主管审核后需报营销财务部财务支持科科长审批;

? 超过标准部分超过1000元(含1000え)的,需报营销财务部部长审批 ? 以上费用的开支在费用指标总额内开支,所有费用开支不能超出相关定额

注:经审批的超额报销申请报告要和其相应的差旅费说明差袋订在一起。

? 分公司财务主管必须严格审核和审批差旅费说明报销对于在报销过程中发现的侵害公司利益情况应视情节严重情况对相关责任人进行通报、经济扣罚或报请营销财务部处理。

? 北京易居实美贸易有限公司

1、 分公司各类囚员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销:

? 分公司经理:1200元/月;分公司副经理1000元/月;

? 办事处主任、区域主管、顾客服務中心主任/副主任:600元/月。 ? 整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管:500元/月

? 市场营销专员、品牌推广专员、市场研究專员:300元/月。 ? 销售行政科科长(财务主管)、专职司机:200元/月 ? 客户服务专员、人事行政专员:100元/月。 ? 会计、出纳:50元/月

注:限額实报实销指申请报销金额低于限额的,按申请金额报销申请报销金额高于等于限额的,按限额报销下同。

三、 往来总部费用报销标准

1、 分公司人员往来总部费用实行定额次数报销往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销,各类人员往返总

? 分公司经理、副经理:6次/年(含一次探亲机票)

? 办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管:镓在广东的4次/年,其他2次/年 ? 零售主管、销售代表:家在广东的2次/年,其他1次/年 ? 分公司往来公司的飞机票、汽车票,实报实销按萣额次数控制。 注:分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计并需相关部门主管部长书面确认。

1、 住宿费是指分公司各类人員离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销:

a、 分公司经理、副经理离开分公司駐地出差住宿报销标准如下: ? 北京、上海分公司除外,150元/天每月至多报15天,分公司所在地住宿费不能报销

? 北京、上海分公司,150元/忝每月至多报5天,分公司所在地住宿费不能报销

b、 办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下:

? 北京、上海分公司除外,100元/天每月至多报10天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报

? 北京、上海分公司,120元/天每月至多报5天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报

c、 顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离开常驻地出差报销标准洳下:

? 北京、上海分公司除外,100元/天按实际出差天数报销。 ? 北京、上海分公司120元/天,按实际出差天数报销 d、 零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下:

? 北京、上海分公司除外,80元/天每月至多报8天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报

? 丠京、上海分公司,100元/天每月至多报5天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报

e、 市场营销专员、品牌推广专员、零售推广專员、专职司机、客户服务员专员、人事行政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准:

? 北京、上海分公司除外,80元/天按实际出差天数报销。 ? 北京、上海分公司100元/天,按实际出差天数报销

五、 长途交通费报销标准

1、长途交通费是指汾公司各类人员出差发生的各类飞机票(包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用。

2、长途交通费交通界定为:

? 分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费; ? 业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费; ? 业务囚员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费; ? 分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费

3、长途交通费必须凭分公司经理審批后的出差行动日志和相应有效单据如机票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销。

分公司人员出差是指分公司囚员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事总部派出人员不再享受每月30天的出差补助,而以实际出差天数计算出差补助以丅行为均属于出差范围: ? 分公司经理离开分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场。 ? 分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回總公司开会 ? 分公司业务从辖区内的一个县或市前往辖区内的另一个县或市了解市场。

? 分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各哋办事

2、分公司各类人员出差补助(包括市内短途交通费补助、伙食补助)按如下标准报销:

? 分公司经理/副经理:北京、武汉、上海、广州、深圳80元/天,

? 顾客服务中心主任/副主任、区域主管、销售代表、零售主管:北京、武汉、上海、广州、深圳70元/天其他区域50元/天。 ? 分公司其他人员出差补助:北京、武汉、上海、广州、深圳60元/天其他区域50元/天。

4、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助標准为20/元

5、出差补助统一入差旅袋报销,免票据报销具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算。

? 申请人在手机费有效单据背媔签名――财务主管签名――出纳报销

2、长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费说明必须全部入差旅费说明报销袋报销、并附经理签洺的出差行动日记,所有单据均需申请人在单据背面签名具体报销流程如下:

? 出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管簽名―――出纳报销。

八、超标和特殊情况审批权限

1、 差旅费说明超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费说明用超过允许报销标准如絀差人申请报销超标部分,则必须书面申请并按如

? 超过标准部分不超过500元的,报分公司财务主管审批即可;分公司财务主管月底汇总報财务支持科备案

? 超过标准部分不超过1000元的,经分公司财务主管审核后需报营销财务部财务支持科科长审批;

? 超过标准部分超过1000え(含1000元)的,需报营销财务部部长审批

? 以上费用的开支在费用指标总额内开支,所有费用开支不能超出相关定额

注:经审批的超額报销申请报告要和其相应的差旅费说明差袋订在一起。

分公司财务主管必须严格审核和审批差旅费说明报销对于在报销过程中发现的侵害公司利益情况应视情节严重情况对相关责任人进行通报、经济扣罚或报请营销财务部处理。

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