单位总对我们进行了财务审计报告~审计后单位领导让我写一份情况说明,希望处罚稍微能轻些

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江苏省行政事业单位部门决算报表审计指引
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1、内部审计机构在本单位或者的领导下开展工作
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江苏省行政事业单位2012年度部门决算报表审计指引
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内容提示:道客巴巴文档,江苏省行政事业单位2012年度部门决算报表审计指引,江苏省审计厅,江苏省审计条例,江苏省审计局,决算报表,工程决算审计,江苏省审计工作会议,江苏省南京审计学院,会计决算报表软件,竣工决算审计,内部控制审计指引,值得下载、分享、收藏。
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浅谈农村内部审计报告撰写的几点做法
发表日期:日&&出处:中国农经信息网&&作者:王庆风 王
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  农村内部审计报告是审计工作机构或从事审计工作人员完成对一个单位的审计工作后,就审计任务的完成情况和审计结果向委派或委托审计的单位报告相关事项的报告。写好这种报告应达到“事实清楚、依据充分、定性准确、责任明确、评价客观、简明扼要、表述清楚”的要求。下面就撰写农村内部审计报告的相关问题谈几点做法。  ―、审计报告应包括的主要内容  1、审计的基本情况   这部分要总体概括一下,不宜过详。一是简要叙述一下审计的依据,范围、内容和起止年份等。审计的依据指本次审计是按审计工作计划进行的年度例行审计,还是受委派、委托进行的专项或专案审计;审计范围是指就会计账目进行的审计,还是对农村财务收支进行的全面审计,包括账内账外核对,调查取证等;审计的内容指审计的具体对象,如财务收支、干部离任、工程项目专项、专案等,反映审计涉及的面有多大;起止年份指审计哪些年度。二是总括被审计单位的主要收入、支出、重大经济事项等。三是必要时也可将审计结论放在这部分,使阅读者看过这部分内容后,对这份审计报告的全貌有一个大致了解。  2、审计发现的主要问题  这部分是内部审计报告的主体,也是报告的主要内容,写得成功与否是报告质量高低的关键。要写好这部分,必须掌握判断问题的标准,才能准确的证实被审计单位存在的问题。应注意五点:一是审计发现的主要问题,包括违反财务制度、会计制度的情况,有关人员严重违纪、贪占挪用、弄虚作假给单位造成损失的情况以及重大经济事项因论证、处理不当给单位造成的危害情况;二是对审计发现的问题,要逐项列出,写明问题发生的事实,原因及过程,经手人、批准人要明确,以便分清责任;三是撰写过程中要实事求是,简单明了,要让事实说明问题的真相及危害,不要分析说明,更不能用推理的方法进行推理;四是对于一些小问题在审计过程中要求有关人员注意或当场纠证的,不要写入报告,以免冲淡主题;五是每个问题都要有详实的证明材料,证明材料作为附件放在报告的后面,以便领导审阅报告时进行核实。  3、审计结论  这部分是对被审计对象所下的审计结论。结论要准确、客观、公正、实事求是,该肯定的就肯定,该否定的就否定,不能含糊不清、模棱两可、更不能掺杂任何个人意志。  4、意见及建议  这部分一般包括两个方面。一是对审计中发现的问题提出处理意见。处理意见要有依据,依据主要是指有关财务、会计制度和财经法规,并且要具体到经济事项和责任人,要恰如其分,不得似是而非;二是针对有关问题提出纠正或改进的措施。提出的措施要具体可行,以便操作能取得效果。对于问题较多、性质严重、并要进行彻底整改的,要进一步仔细讨论研究,另外制定具体方案,并向有关领导提出详细的实施意见,待批准后再行实施。&&& 要客观评价被审计单位财务收支情况,如实揭露审计发现的问题,准确分析原因,提出合理意见或建议,认真督促整改。  二、征求被审计单位意见  审计报告定稿后,应先送被审计单位征求意见。就是说在报送审计报告前,被审计单位对所核实的违规、违纪问题是否认可。一般情况下,被审计单位的意见有三种:一是同意;二是不同意;三是部分同意,部分不接收。如果是第一种情况,就请他们书面认可,即写一份认可书并签字盖章,表示接收。如果是后两种情况,应要求被审计单位充分陈述理由。审计小组如果觉得其陈述有道理并能接受,就应对审计报告作出修改,由他们签字盖章表示接受。审计小组如果不能接受被审计单位的陈述理由,就不必修改审计报告,将被审计单位意见及其陈述理由如实反映给委派、委托单位。需要说明的是征求被审计单位对审计报告的意见,是指被审计单位对审计结果的总体意见,不是指每个问题相关责任人的意见。相关责任人的意见应在核实问题时取得。  三、撰写审计报告应注意的问题  1、抓主要矛盾和主要问题。过去有些单位农村财务比较混乱,审计人员进行审计后,觉得到处都是问题,写审计报告无从下手。遇到这种情况写审计报告时无需面面俱到,而应将问题归类,写主要的和对今后工作影响大的,对其他一般性问题笼统提一下就可以了,在写建议时,可重点针对这些问题提出相应改进建议。  2、存在问题要核实。凡写入审计报告中反映的问题,一定要经过逻辑推理,认真核实。以账簿凭证作为证据的,要记录年度、月份、凭证编号;调查取证的,应由有关人员写出书面证明材料,在核实过程中应与本人见面,并要求其签字表示接受。如果证据确凿,本人无理取闹,拒不认账,仍应坚持将问题在审计报告中予以反映,并说明责任人的态度情况,由审计、纪检相关部门决策审定。  在审计报告征求意见、问题核实、处理时要严谨细致,注意听取不同意见,敢于坚持原则和修正错误,做到事实清楚、依据充分、定性准确、处理恰当。  3、分析原因要直接。有时在审计报告中分析一下出现问题的原因,对于帮助被审计单位改进工作很有好处,但是这种分析要有根有据,简明扼要。  4、文字要精练准确。审计报告文字不要繁琐冗长,用词用句要准确,不宜出现“大概、大约、估计、几乎、差不多、据推测”一类字眼,以免使人感到似是而非。  参加审计人员,审计机构要在审计报告中签字、盖章,以示对审计工作负责。&&& 以上是我们近几年来,在从事审计工作中的体会。不足之处,敬请指正。便于我们在今后工作中得到进一步提高。
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提问者采纳
你好,不要这么较真,最直接的办法是在审计人员身上。把他们搞定不上报才是最实诚的。审计人员发现的这些问题是目前许多国有单位普遍存在的,不是什么大事。报不报无所谓。
我们需要说明,他们也需要一份说明
是事务所的人在审计你们单位,然后他们出的意见是不?
那张图片就是他们对我们单位审计后发现的问题~现在需要我们提出书面的意见~
首先,你应该多和人家多沟通,态度好一些,把第1个问题里面的一些措辞让他改了,例如说你部分开支欠真实这类的话,可以说你多,但是不要让他说你作假。对于问题1的解释,你可以说因为经常出外办事,去机关或者是其他单位出差用车多,所以油费较多。至于他说存在前几个月的油费票,你说因为有人出去办事,工作人员回来报销时间不一致,肯定会存在遗漏,这属于正常,谁家也有。 对于加油发票日期被签字覆盖,你就说签字不注意,管理不当,以后会改正。对于2,你以前发放了那么多,肯定有理由,自己找个合适的解释就行。那个补发加工费,你就说那个时候漏记了,现在补上,工人的确加班了,要是他们不信,你可以做个表让工人签字确认,他们也不认识你们单位的人。
恩…好滴…不过我在想是解释我们犯的错误~还是承认错误~领导只想少处罚点钱~一般这种情况我们也就通报批评下~
肯定是承认小错误,你要是了解其他单位的情况,你会发现,查出来的都是普遍问题。就是让他措辞好一些就行。
好的~谢谢…我都写的差不多了…也是按你说得这个路线写的
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
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