内部控制审核报告报告可以是 ? (多选) A日...

评论该主题
作者:您目前是匿名发表 &
作者:,欢迎留言
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。复习提纲《企业内部控制》习题及答案-单选多选没答案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
复习提纲《企业内部控制》习题及答案-单选多选没答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口新企业内部控制规范试题(多选)_百度知道
新企业内部控制规范试题(多选)
选1、 成本费哗耿糕际蕹宦革为宫力用内部控制的目标主要包括(
A保证各项成本费用开支的合理性
B保证各项成本费用的合法性
C加强成本费用的管理、提高经济效益
D保证成本费用的正确核算、及时提供真实、可靠的成本费用信息资料2、赊销信用的管理包括两部分内容,即(
A制定赊销额度
B日常赊销管理
C长期赊销管理
D赊销事后管理3、企业定期对内部控制整体有效性进行评价、出具评价报告,并向(
)报告内部控制设计与
运行环节存在的主要问题以及将要采取的整改措施
监事会4、全面预算工作不相容岗位一般包括(
A预算审批与预算执行
B预算执行与预算考核
C预算编制与预算审批
D预算编制与预算调整5、存在下列(
)情况时,企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷
A未执行规定的控制活动
B突破规定的权限
C未实现规定的控制目标、
D及时提供控制运行有效的相关证据6、企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有(
C 控制活动
信息与沟通 7、内部控制缺陷一般可分为(
C 执行缺陷
D 测试缺陷8、预算调整的程序一般包括(
A预算调整的申请
B预算执行情况的分析
C在预算年度开始前编制完成全面预算,按照规定的权限和程序审核批准后,以文件形式下达执行
D预算调整的审查9、企业在判断内部控制设计与运行有效性时,应当充分考虑下列( )因素
A是否针对细化控制目标设置啦对应的控制活动
B是否针对风险设置了合理的细化控制目标
C相关控制活动是否得到了持续一致的运行
D实施相关控制活动的人员是否具备必要的权限和能力
我有更好的答案
我有内部控制这本书,但是从来没有好好看过
其他类似问题
为您推荐:
企业内部控制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁提问回答都赚钱
> 问题详情
内部控制的目标不包括以下哪项?( )A.财务报告的可靠性B.持续经营能力C.经营的效率和效果D.在所有
悬赏:0&&答案豆&&&&提问人:匿名网友&&&&提问收益:0.00答案豆&&&&&&
内部控制的目标不包括以下哪项?( )A.财务报告的可靠性B.持续经营能力C.经营的效率和效果D.在所有经营活动中遵守法律法规的要求请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
发布时间:&&截止时间:
网友回答&(共0条)
回答悬赏问题预计能赚取&4.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&91.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&51.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&51.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&4.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
你可能喜欢的
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:企业年度内部控制评价报告的基准日是()A.1月1日B.12月31日C.3月31日D.6月30日_考试资料网
hot热门搜索
单项选择题 企业年度内部控制评价报告的基准日是()
B.12月31日
你可能喜欢
多项选择题
A.预算管理工作机构设在财会部门
B.在预算年度开始前完成全面预算草案的编制工作
C.对于工程项目、对外投融资等重大预算项目,密切跟踪其实施进度和完成情况,实行严格监控
D.为了紧密跟随市场经济环境的变化,企业批准下达的预算可以调整,不用再履行审批程序
多项选择题
A.印章要与空白票据分管
B.由一人办理资金全过程业务
C.严禁收款不入账、设立&小金库&
D.出纳人员根据资金收付凭证登记日记账
多项选择题
A.内部控制审计范围
B.制定的内部控制审计计划
C.拟采用的内部控制审计程序
D.内部控制审计风险
多项选择题
A.重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标
B.重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标
C.一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷
D.企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定
多项选择题
A.企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度
B.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息
C.内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时
D.企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

我要回帖

更多关于 内部控制报告 的文章

 

随机推荐