你好 你上次那个出口货物报关单录错 同一出口货物报关单报关...

你好,看了你对出口退税的回答,请问一下如果我是工厂出口企业,我如果退税 的出厂成本价格 报的很高。_百度知道
你好,看了你对出口退税的回答,请问一下如果我是工厂出口企业,我如果退税 的出厂成本价格 报的很高。
那不就等于可以增加退税了么?虽然是诈骗犯法吧,,但是由什么来审查呢?
提问者采纳
生产出口企业,退税要考虑一下问题:1、首先,在理论上,国家税务不会给你这么明显的漏洞2、出口退税,实际上退的是“进项税额”3、对于出口产品,有征税率、退税率之说——征税率,是指产品如果内销,应该适用的销项税税率;退税率,按照出口额的比例计算的税率,两者之间的差额,理论上作为税负率予以处理。举例说明:假如,生产某出口产品进货成本600,进项税额为102,内销价是1170,征税率是17%,出口退税率是13%,现在,按照你的疑惑,假定虚报出口额为1500:首先,来看一看正常出口的退税情况:1、出口免税,因此出口价为1170,征退税率差为17%-13%=4%,那么,.8不允许抵扣及减免,要做进项税额转出:借:主营业务成本
46.8贷:进项税额转出
46.8这样的话,针对此笔出口,没有销项税,进项留抵税额为102-46.8=55.22、按照退税率,此单出口货物收入*退税率=2.1由于出口退税是遵循税额孰低原则,因此,此单出口货物,可退税55.2,免抵税额152.1-55.2=96.9——免抵税额视同应交税金,需要提取缴纳城建税及附加:96.9*13%=12.603、涉及所得税:收入-成本-费用=利润1170-(600+46.8)-12.60=510.6(其他费用暂且不去管)应交所得税510.6*25%=127.65企业净利润510.6-127.65=382.95再来看一下虚报出口额的退税情况:1、出口免税,虚报出口价为1500,那么出口价*退税率差为不允许抵扣及减免,要做进项税额转出:借:主营业务成本
60贷:进项税额转出
60这样的话,进项留抵税额为102-60=422、按照退税率,此单出口货物收入*退税率=2.1此单出口货物,可退税42,免抵税额152.1-42=110.1——需要提取缴纳城建税及附加:110.1*13%=14.313、涉及所得税:收入-成本-费用=利润1170-(600+60)-14.31=495.69(其他费用暂且不去管)应交所得税495.69*25%=123.92企业净利润495.69-123.92=371.77这里为什么收入还是1170呢?是因为,你虚增的出口收入1500,其实实际收入就是1170。你看,由于虚报出口收入,利润反而减少了。原因:退税,退的是进项税,进项税不变,虚报收入越多,免抵税额越大,出口费用越高
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一般来说增加报价是可以增加退税的,但是现在出口报税和海关报关价格,外汇管理局都是一个系统,也就是你出口报的价格可以高,但是你也要收回跟所报金额等额的外汇。如果对不上,一般企业在出口商检方面是有等级的,一级企业大概是三到四票差一票,如果你没有收回等额钱,国家查出来,会给你降级,可能两票查一票。。而且外汇核销你没法对账,得用其他金额补,也就是你如果少收外汇就会一直有漏洞
来自:求助得到的回答
根据其他企业该产品的平均报价 ,会有个范围
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出门在外也不愁出口退税政策问答日
&&& 1.问:
我公司5月12日出口货物1批,还未申报退税,部分货物要退运,怎样办理退运证明,在退税软件中怎样录入?
出口货物发生退运的,出口企业应先向主管税务机关申请开具《出口货物退运已补税(未退税)证明》并携其到海关申请办理出口货物退运手续。出口企业发生退货,需在出口退税申报系统进行退运证明录入,生成电子数据,持纸质退运已补税(未退税)证明申请表等资料去主管税务机关办理出口商品退运证明。外贸企业发生退运的,已申报退税的,需先补税,未申报退税的,不需补税。申请开具《出口货物退运已补税(未退税)证明》时应填报《退运已补税(未退税)证明申请表》,提供正式申报电子数据及下列资料:
  (1)出口货物报关单(退运发生时已申报退税的,不需提供);
  (2)出口发票(外贸企业不需提供);
  (3)税收通用缴款书原件及复印件(退运发生时未申报退税的不需提供);
  (4)主管税务机关要求报送的其他资料
&&进入外贸企业出口退税申报系统-进入向导-单证申报向导,(1)第二步-单证申报数据录入-退运已补税(未退税)证明申请表;(2)第五步-生成正式申报软盘-打印单证申报数据-退运已补税(未退税)证明申请表;(3)
第五步-生成正式申报软盘-生成单证申报数据。
2.问:补办报关单在申报系统中录入的时候,当报关单上有几项产品,我录入的时候是录入一条数据,任意选择一个商品,数量录入报关单的整个数量就可以了吗?还是任意选择一条数据录入相应的数量,金额录入整个报关单的金额?产品项多的怎么录呢?
生产企业在企业出口退税申报系统中进行补办报关单录入时,若1张出口报关单有3条明细即3项海关商品编码,可以任意选择1条明细数据录入相对应的数量、出口额。在报到主管税务部门时,可以由主管税务人员在读入税务出口退税审核系统时进行单证审核前进行修改,将另2条明细记录补录。
3.问:生产企业做了前期单证收齐,在一致性检查时提示同一出口报关单的单证收齐标志不一致?
您公司这票报关单因为数据录错之前做过单证不齐冲减,然后录入了正确的报关单信息做了单证不齐申报,所以现在单证不齐里有两笔同一票报关单的数据,您可看一下是否能生成明细数据,若能生成明细数据,可不再做处理,若不能生成明细数据,可将原来冲减的一正一负的2笔明细数据也做收齐。
&&& 4.问:
我们上月有一票报关单运抵国错了,我按照正确的开的发票,现在要申请退税了,能通过吗,是不是要改单啊?
需要去海关改单。
&&& 5.问:
出口日期以电子口岸上查询的报关单出口日期为准,但是电子口岸查询的有时候比开船日期要晚,而且电子口岸更新慢,月底出口的那怎么确定是当月出口还是下月啊,是不是相差一两天是可以忽略的?
可以在外汇监测系统下的“贸易信贷与融资报告”模块中的延期收款报告新增功能中查询出口报关单结关信息,其中有出口日期字段,可以查询到准确的出口日期。若查询不到,在实际操作中相差一两天可以忽略。
&&& 6.问:
如果开船日期是5.31号,出报关单的时候成6.1号了,那开发票开成5月份的可以吗?
建议出口发票也开成6月份,若开成5月31日也可以,以主管税务机关答复为准。
我公司出口一批货物,其中一个商品编码是
,但在退税申报系统录入时显示无此商品码,显示其使用截止日期是 2013年该商品的正确的编码应为
,而报关行报关时未使用该编码这个问题,税务局系统审核的时候,会出现提示编码不一致的疑点么?系统能自动通过吗?
这是正常情况,主管税务机关都知道是由于升级问题造成的,不会影响您公司申报出口退税。
&&& 8.问:
如果报关单改单的话,是不是单号会改变?单证收齐申报退税的时候怎么操作?
出口企业若是出口报关单改单,若是删单重报,出口报关单号码会改变,可在单证收齐申报时直接修改出口报关单号码,若不属于删单重报的情况,出口报关单号码不会改变。
9.问:我公司有一笔空运的,报关单上是CFR价格,我公司承担了空运费,可是代理公司提供不了空运费发票,只能开代理海运费发票,这种情况怎么处理?空运费能抵扣吗?如何提供发票?
答:您公司是生产企业属空运出口,代理公司给您公司海运费增值税专用发票,显然不合适,需要更换成空运费发票,否则不得抵扣进项税额。
10.问:进口的设备(已抵扣进项税)又出口,但是没记账,现在是不是要视同内销补税?税务财务如何具体操作?
答:生产企业进口设备(已抵扣进项税)后出口,出口年月是2012年9月,已超退、免税申报时间,须视同内销补增值税。账务:(1)先转出:借:固定资产清理
-净值,借:累计折旧 -已提折旧 ,贷:固定资产-原值;(2)出口设备收入: 借:银行存款
贷:固定资产清理(不含税价),贷:应交税金-应交增值税-销项税额。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。关单预录单还没出口日期是提单上哪个日期? - 报关报检 -
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& 关单预录单还没出口日期是提单上哪个日期?
外贸独行侠
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阅读权限 80
关单预录单还没出口日期是提单上哪个日期?
报关单上的申报日期是11月27日,有条形码的报关单预录单还没有出口日期
提单上的SHIP ON BOARD是11月30日,签署日期是12月05日
财务需要准确的关单上的出口日期,到底是哪个?
(报关专业人)
UID 907713
积分 32380
福步币 363 块
阅读权限 120
应该是要预录单上面的出口日期,系统导出来的应该是有日期的啊。跟发报关预录单的报关行确认。
UID 1928851
阅读权限 60
回复 #1 商道T商术U 的帖子
出口日期跟提单日期有时候不一致的。
UID 860194
积分 71254
福步币 30 块
阅读权限 80
朋友 你好,以报关预录单为准,11.27日你们向海关申报的日期。等你退税单出来,上面是有出口日期的。一般是船开日期,有的上面就是当天申报的时间,上海港是这样的。
(大使馆认证 QQ:)
收购海关进口增值税缴款书
UID 2068082
积分 30113
阅读权限 120
来自 报关商检+产地证+证明书+CIQ证书
发报关预录单给报关行确认。
(专注广州黄埔南沙拖车报关)
自营广州车队,优势报关
UID 2358598
阅读权限 0
回复 #1 商道T商术U 的帖子
一般报关单上的出口日期都不填,出口日期没有一个明确的界定。所以一般出口日期跟申报日期保持一致
当前时区 GMT+8, 现在时间是
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