在填制原始凭证的填制时,提示不能使用应收账款的受...

14年11月收到银行货款时,把往来客户填错了,今年2015年1月想调过来,该怎样更正。去年凭证是,借:银行存款  贷:应收账款——甲实际应该改为,借:银行存款  贷:应收账款——乙
有2种方法,第一种,冲销:把原来的都红字冲了,之后做正确的。第二种,调整:借:应收账款—甲
或者: 贷:应收账款—甲
贷 :应收账款 —乙
贷:应收账款—乙此类科目不涉及损益,所以不用走以前年度损益调整。
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编制转账凭证时贷方不可能出现的会计科目是( )。A.现金B.银行存款C.应收账款D.应付账款
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提问人:匿名网友
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编制转账凭证时贷方不可能出现的会计科目是( )。A.现金B.银行存款C.应收账款D.应付账款此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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1月度会计报表至少应当包括(  )。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.利润分配表2(  )经济业务,能够形成企业的收入。A.销售商品B.提供劳务C.让渡资产使用权D.营业外收入
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单项选择题在填制凭证时以下说法正确的是()。
A、按&F2&键参照录入会计科目
B、增加凭证时按&F2&键
C、按空格键直接录入最后一个科目的金额
D、按&=&键改变金额方向
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D、个人往来企业通过银行存行收回应收账款10000元,在填制记账凭证时,误将应收账款写入借方,应该怎么调账? 急!!!_百度知道
企业通过银行存行收回应收账款10000元,在填制记账凭证时,误将应收账款写入借方,应该怎么调账? 急!!!
俗的说就是人家把钱已经还了,谢谢!!,我们这边还是给人家挂着帐呢,我是新手,希望贵人求解
提问者采纳
当年的红字冲回,去看的借货方务余额转帐
来自团队:
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是这个月的话,先做一个红冲,在摘要里面备注下再做一个正确的就行
是11年12月的,不过我们已经报税了,资产负债表已经无法修改了,必须是12年才能调吗?到时候怎么调?详细点
???12月的就按错的登帐吗?
这个是 不重要的前期差错 ,不需要追溯调整,按照一般的处理就行的对去年没什么影响
跟原来写错的分录一样写张红字,再做张正确的蓝字
借:银行存款
贷:应收账款
记账凭证的相关知识
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出门在外也不愁>>>>填制凭证时使用现金科目时报错
填制凭证时使用现金科目时报错 0:0:0 用友U8编辑
对应版本:用友U8.50对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:填制凭证时使用到现金科目报错“-”确定后退出程序。问题原因:数据库中科目表体连接出现错误解决方案:用DBCC语句修复数据库及涉及到的表页
如果您的问题还没有解决,或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
存货与总账对帐不平存货与总账对帐不平u8
问题现象:建账时存货与总账核对相符,但在12月进行核对时发现从8-12月均对账不平,凭证联查单据与实际单据不相符。
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我在制作凭证的时候重复的制作了一张,请问怎样去处理,在用友软件中我在制作凭证的时候重复的制作了一张,请问怎样去处理,在用友软件中
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用友U8登陆提示:由于计算机积极拒绝,无法连接检查u8各项服务是否正常启动,特别是u8dispatchservice服务
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集体计件 22000元
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招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本:U810问题现象:新增银行科目无法录入流量解决方法:在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目,现金流量科目
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用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作!软件数据备份步骤如下:1. 进入系统管理,点击 系统 下 注册 ,以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ,并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后,选择数据备份的存放路径,然后点击确定,提示备份完毕!然后做年度数据结转工作之前,对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作,并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ,运行时须注意:1、如为单击版,则在本机上运行 系统管理 :具体步骤为:点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版,则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤:1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册,选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色,选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统,然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册,选择所用帐套。4、确定后,选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单,再根据所用帐套的模块情况,选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转,如起用了多个模块,则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后,你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作,这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐,直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统,那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后,应收应付系统才能执行;如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统,则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时,使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统,那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后,才能执行结转;否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时,使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统,那么只有这些系统执行完结转上年数据后,最后才能执行总帐系统结转;否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象:设置产品为ATO选项类存货,其子件全部为PE属性存货,进行生产订单手工录入,订单类型为“非标准”订单,录入后进行子件修改,将其选项部分存货手工增加,保存订单,进行MRP运算,其产品子件库存很多,但是系统运算出对此材料的需求。解决方案:1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日),并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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