13年处理机器设备没应交税费分录,14年补税分录怎样做

收到税务机关通知,应交税款滞纳金10000元,在滞纳金未支付的情况下,会计分录如何做_百度知道
收到税务机关通知,应交税款滞纳金10000元,在滞纳金未支付的情况下,会计分录如何做
提问者采纳
补提所得税 借、结转以前年度损益 借,记入到“利润分配--未分配利润”科目中
如果不涉及到第三个,下面的资料看一下一:以前年度损益调整 85000 3:以前年度损益调整 85000 贷:以前年度损益调整 165000 3:利润分配--未分配利润 85000 贷:应交税金-增值税 85000 贷、补交所得税的帐务处理 1,我也不知道你交什么税:营业外支出 贷:应交税金-所得税 165000 贷、滞纳金及罚款 借:滞纳金及罚款不能在税前扣除,已经对以前年度损益调整了、结转以前年度损益 借,等你交了再说:应交税金-增值税 85000 2:以前年度损益调整 165000 贷、补交时 借,年终要进行纳税调整 补交的所得税对今年的利润没有影响:银行存款 85000 二、补交时 借:银行存款(或现金) 注、补交增值税的帐务处理 1不做处理、补提增值税 借,没有资金往来,你不用做账的:利润分配--未分配利润 165000 贷:应交税金-所得税 165000 2:银行存款 165000 三
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
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其他3条回答
借:管理费用-税金贷:应交税金
借:营业外支持10 000贷:其他应付款10 000
可以在支付时再做记录借:营业外支出
贷现金或银行
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