行政单位决算表上房屋配套设施建筑购建和基础设施建设有什么差别

北京公安局三公决算达1.77亿元居市府部门之首-部门行政 北京公安局 三公经费 农村建设 决算表-中国新闻-东方网
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北京公安局三公决算达1.77亿元居市府部门之首
原标题: 北京公安局三公决算达1.77亿元居市府部门之首
  市公安局首次晒决算
  77家市级部门昨起公布
  2012年部门决算及三公决算 其中―――
  “由于预算编制启动时间早,因此资金的实际额度决算都比预算多一些。此次部门“三公经费”情况中首次增加详细说明。”
  继市水务局率先公开2012年部门决算之后,截至昨晚北京青年报记者发稿,本市80个市级部门中,已有77家公布部门决算,其中市公安局、交管局等单位更是首次公开。
  市医管局
  去年决算金额最高
  从各部门公布的信息看,主要包括2012年度收支决算总表、财政拨款支出决算表、政府性基金支出决算表以及部门决算说明几项内容。
  公开内容也更加细化,市级行政经费和部门行政经费支出情况都增加了上年行政经费增减变动情况以及原因说明。部门决算说明中也新增“部门基本情况”和年度部门收入支出总体情况说明。
  北京青年报记者以去年当年的实际支出总额为统计口径,算出77个部门决算总额为1300多亿元。从各部门公开的情况看,市医管局决算总额最高,达285亿元,其次是市教委241亿元,市农村建设办公室以433.7万元排名最后。
  市国土资源局
  比预算超支最多
  已公开的数据显示,超八成的市级部门决算超预算。其中,市国土资源局超支最多,达到138亿元,市教委以67亿元位居第二。不过市水务局的决算少于预算14亿元,成为去年花钱最节省的部门。
  预算是打算花多少钱,而决算则是实际花了多少钱。从昨日各部门的决算数据与预算数据比对,不少部门差距较大。
  对此,长期关注预决算公开的湖北统计局副局长叶青认为,年初下达的预算,不包括基本建设资金以及部分大额专项资金。同时,在预算执行过程中,中央可能会下达一些转移支付资金。此外,下年预算报告的编制往往是在八九月就启动,在这时候,当年的预算还没有执行完毕,这就有可能造成当年的结余资金在决算形成后自行结转,又成为下一年的资金。因此,资金的实际额度,决算都会比预算多一些。
东方网()版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像工程结算和竣工财务决算由建设单位编制还是施工单位编制?编制格式如何?谢谢,很急。_百度知道
工程结算和竣工财务决算由建设单位编制还是施工单位编制?编制格式如何?谢谢,很急。
竣工结算是指在工程竣工验收之后由施工单位根据工程实施过程中所发生的工程变更情况,调整工程的施工图预算价格,确定工程项目最终结算价格的文件。竣工结算审核是指公司依法接受委托,依照独立审计准则、国家各项规定、预(结)算定额及各项有效的约定,对施工单位编制的工程结算实施必要的审核,获取充分适当的审核证据,并对施工单位编制的工程结算发表审核意见,出具由造价工程师签字、公司盖章的审计报告。竣工结算审核的主要目的是对被审核工程结算中不符合国家法律、法规,施工承包合同或现行定额标准、取费标准及工程量计算规则的差错以及人为的高估冒算,通过审核、查证与核对,予以纠正,并就纠正后的竣工结算发表审核意见。
竣工决算是项目竣工验收后,由建设单位编制的反映建设项目从筹建到竣工投入使用全过程中全部实际支出费用的文件。竣工结算由竣工决算报表、竣工决算报告说明书、竣工工程平面示意图、竣工工程财务决算总表、移交使用的资产清册、工程造价比较分析等部分组成,全面综合地反映工程项目的建设成果和财务情况。在建设单位不具备编制力量或没有精力编制的情况下,公司可接受委托代编建设项目竣工决算。及时、准确地编报竣工决算,对于总结分析建设过程的经验教训,提高工程造价管理水平以及积累技术经济资料等具有重要意义。竣工决算审核是指公司依法接受委托,按照独立审计准则的要求,对建设单位编制的项目竣工决算实施必要的审计,获取充分适当的审计证据,并对竣工决算是否全面、真实、适当地反映项目实际造价和投资效果报表审计意见。审核后的竣工决算是项目建设形成资产财务转账的依据,也是项目效益评价的重要依据。
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隆阳区住房和城乡建设局(机关)2014年部门预决算公开
时间: 17:06:27|点击数:
隆阳区住房和城乡建设局(机关)2014年部门预算
第一部分&隆阳区住房和城乡建设局2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三 2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&隆阳区住房和城乡建设局2014年部门预算情况说明
隆阳区住房和城乡建设局2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
&(2) 长期聘用临时工工资
(3)社会保障缴费
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)公务用车运行维护费
三、自筹资金
&(2)工会费
&& 1、事业单位经营性收入
(3)办公费
 &2、其他自有资金
(4)办公设备购置
四、其他收入
(5)印刷费
&& 1.污水处理厂污水处理费
(6)咨询费
&& 2.房屋所有权登记费、罚没收入等非税收入
(9)邮电费
(10)物业管理费
(11)差旅费
(12)维修(护)费
(13)会议费
(14)培训费
(15)公务接待费
(16)劳务费
(17)委托业务费
(18)税金及附加费用
(19)其他商品和服务支出
(20)企业政策性补贴(污水厂)
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
(4)奖励金
二、项目支出
&1.太保公园维护项目经费
&2.环卫站垃圾清运处理项目经费
&3.园林所绿化工具、农花购置及植被恢复经费
4.路灯所路灯维护材料费、电费
本年收入合计
本年支出合计
区住建局(机关)2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
隆阳区住房和城乡建设局2014年
&三公&经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
&隆阳区住房和城乡建设局2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,隆阳区住房和城乡建设局的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数133人,其中:财政全供养在职87人,退休人员38人;遗属6人,其他人员(执法局长期聘用临时工70人);在编实有车辆24辆,财政核拨2辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入2338.6万元,其中财政拨款1298.6万元,其他收入&&非税返还收入1040万元。2014年部门预算总支出2338.6万元,其中:基本支出1638.6万元,项目支出700万元。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1638.6万元。
1.工资福利支出469.84万元,其中在职人员工资339.92万元;执法局长期聘用临时工工资94.92万元,社会保障缴费(执法局长期聘用临时工养老、工伤保险及残保金)35万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出1007.5万元,其中:税金及附加费用20万元,为房产交易手续费及出租收入产生的税金及附加费用;企业政策性补贴720万元,为保山中心城市污水处理厂的运营费支出;其他商品和服务支出16.68万元,为表中商品和服务反映以外的老年活动经费、新农村工作补助经费等。
核定标准:公务费核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一。
3.个人和家庭补助支出161.26万元,其中:退休费143.78万元、独子费0.18万元、遗属补助2.3万元,奖励金(2013年度创造争优考核奖)15万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。
(二)项目支出情况
&&& 2014年城乡社区公共设施项目支出700万元,资金项目如下:
1.太保公园维护项目经费20万元,其中:
(1)太保公园维护费5万元;
(2)太保公园森林防火经费8万元;
(3)易罗池至太保山公路亮化、绿化工程(养护资金)7万元。
2.环卫站垃圾清运处理项目经费400万元,其中:
(1)环卫专用车费用336万元(46辆环卫专用车燃料费240万元,保险费20万元,维修保养费60万元,环卫车辆过路费10万元,环卫电瓶车辆维护费6万元);
(2)垃圾处置水电费、消毒杀菌药品费、机修维护费、材料购置费合计64万元,其中:水电费、消毒杀菌药品费、沙石等材料购置费24万元,机修维护费30万元,库区维护运营费10万元。
3.园林所绿化工具、农花购置及植被恢复经费80万元。
4.路灯所路灯维护材料费50万元、路灯电费150万元,合计200万元。
保山市隆阳区路灯管理所2014年部门预算
第一部分保山市隆阳区路灯管理所2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&保山市隆阳区路灯管理所2014年部门预算情况说明
保山市隆阳区路灯管理所2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
&(2) 社会保障缴费
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)办公费
三、自筹资金
&(6)差旅费
(7)维修(护)费
(8)公务接待费
(10)专用材料费(路灯材料)
(11)税金及附加费用
&& 1、事业单位经营性收入
&(12)工会费
&& 2、其他自有资金
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
二、项目支出
区住建局&其他城乡社区公共设施支出&报账资金200万元。
四、纳入预算管理的非税返还收入
本年收入&& 合计
本年支出合计
保山市隆阳区路灯管理所2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
隆阳区路灯管理所2014年
&三公&经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
&&&&&&&&& (2)公务用车购置
&&&&& 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
保山市隆阳区路灯管理所
2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市隆阳区路灯管理所的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数11人,财政全供养在职11人,退休人员1人,遗属补助1人;实有车辆5辆,财政核拨0辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入90.59万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出90.59万元,全部为基本支出。除基本支出外,我单位在财政局下达给区住建局的&其他城乡社区公共设施支出&报账资金200万元(路灯电费150万元、路灯维护材料费50万元)。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出45.39万元。
1.工资福利支出43.68万元,其中在职人员工资41.12万元,社会保障缴费2.56万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出43.53万元,其中:办公费0.8万元、印刷费0.3万元、手续费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.73万元、专用材料费(路灯材料款)39万元、税金及附加费用1万元、工会费0.23万元。
核定标准:公务费核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一。
3.个人和家庭补助支出3.38万元,其中:退休费3.11万元、独子费0.03万元、遗属补助0.24万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。
保山市隆阳区园林绿化管理所2014年部门预算
第一部分保山市隆阳区园林绿化管理所2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&保山市隆阳区园林绿化管理所2014年部门预算情况说明
保山市隆阳区园林绿化管理所2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
&(2) 社会保障缴费
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)办公费
(7) 税金及附加费用
三、自筹资金
&(8)其他交通费用
&& 1、事业单位经营性收入
&(9)工会费
(10)专用材料费(绿化苗木款)
(11)劳务费(绿化维护临工工资)
&& 2、其他自有资金
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
二、项目支出
区住建局&其他城乡社区公共设施支出&报账资金80万元。
四、纳入预算管理的非税返还收入
本年收入&& 合计
本年支出合计
保山市隆阳区园林绿化管理所2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
隆阳区园林绿化管理所2014年
&三公&经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
&&&&&&&&& (2)公务用车购置
&&&&& 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
保山市隆阳区园林绿化管理所
2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市隆阳区园林绿化管理所的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数20人,财政全供养在职20人,退休人员5人;实有车辆5辆,财政核拨0辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入432.07万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出4322.07万元,全部为基本支出。除基本支出外,我单位在财政局下达给区住建局的 &其他城乡社区公共设施支出&报账资金80万元(绿化工具、农药购置及植被恢复经费80万元)。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出92.07万元。
1.工资福利支出75.78元,其中在职人员工资74.78万元,社会保障缴费1万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出341.62万元,其中:办公费1.6万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、电费0.3、邮电费0.4、税金及附加费用2.1万元,其他交通费用10万元、工会费0.42万元,专用材料费(绿化苗木款)145万元,劳务费(城区绿化维护临工工资及绿化工程临工工资)180万元。
核定标准:公务费核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一。
3.个人和家庭补助支出15.67万元,其中:退休费15.62万元、独子费0.05万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。
保山市隆阳区建设工程质量监督站2014年部门预算
第一部分保山市隆阳区建设工程质量监督站2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&保山市隆阳区建设工程质量监督站2014年部门预算情况说明
保山市隆阳区建设工程质量监督站2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
&(2) 长期聘用临时工工资
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)公务费
三、自筹资金
&(2)公务用车运行维护费
1、事业单位经营性收入
&(3)工会费
2、其他自有资金
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
二、项目支出
本年收入合计
本年支出合计
保山市隆阳区建设工程质量监督站2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
保山市隆阳区建设工程质量监督站2014年
&三公&经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
&&&&&&&&& (2)公务用车购置
&&&&& 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
保山市隆阳区建设工程质量监督站
2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市隆阳区建设工程质量监督站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数19人,财政全供养在职17人,退休人员2人,遗属3人;实有车辆3辆,财政核拨1辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入80.81万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出80.81万元,全部为基本支出。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出80.81万元。
1.工资福利支出67.9844万元,其中在职人员工资67.9844万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出3.3919万元,其中:公务费1.02万元,公务用车运行维护费2万元、工会费0.3719万元。
核定标准:公务费核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一。
3.个人和家庭补助支出9.432万元,其中:退休费7.9231万元、独子费0.012万元、遗属补助1.5万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。
隆阳区太保公园管理处2014年部门预算
第一部分保山市隆阳区太保公园管理处2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三 2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&保山市隆阳区太保公园管理处2014年部门预算情况说明
保山市隆阳区太保公园管理处2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
&(2) 长期聘用临时工工资
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)公务费
三、自筹资金
&(2)公务用车运行维护费
&& 1、事业单位经营性收入
&(3)工会费
&2、其他自有资金
&(4)维护费
四、其他收入(非税返还收入&公园场地租赁费收入)
&(5)劳务费
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
二、项目支出
区住建局&其他城乡社区公共设施支出&报账资金20万元。
本年收入合计
本年支出合计
保山市隆阳区太保公园管理处2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
保山市隆阳区太保公园管理所2014年
&三公&经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
&&&&&&&&& (2)公务用车购置
&&&&& 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
保山市隆阳区太保公园管理处
2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市隆阳区太保公园管理处的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数38人,财政全供养在职36人,退休人员39人,遗属2人;实有车辆3辆,财政核拨0辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入271.67万元,其中财政拨款257.67万元,其他收入非税收入(场地租赁费)14万元。2014年部门预算总支出271.67万元,全部为基本支出。其中区住建局&其他城乡社区公共设施支出&报账资金20万元(太保公园维护费5万元、太保公园森林防火经费8万元、易罗池至太保公园公路亮化绿化工程7万元)。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出257.67万元。
1.工资福利支出140.43万元,其中在职人员工资140.43万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出16.94万元,其中:公务费5.6万元,公务用车运行维护费1万元、工会费0.78万元、太保公园维护费2万元、劳务费8万元。
核定标准:公务费核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一。
3.个人和家庭补助支出114.3万元,其中:退休费113.77万元、独子费0.05万元、遗属补助0.48万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。
保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心
2014年部门预算
第一部分保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2014年部门预算情况说明
保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
&(2) 长期聘用临时工工资
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)公务费
三、自筹资金
(2)印刷费
&& 1、事业单位经营性收入
(3)手续费
&2、其他自有资金
四、其他收入(非税返还收入&明昌宾馆、象山商场租金收入)
(5)邮电费
(6)差旅费
(7)会议费
(8)培训费
(9)公务接待费
&(10)公务用车运行维护费
&(11)工会费
(12)税金
(13)劳务费
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
本年收入合计
本年支出合计
保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
隆阳区住房保障中心2014年
&三公&经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心
2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数19人,财政全供养在职14人,退休人员16人,遗属1人;实有车辆2辆,财政核拨0辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入125.64万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出125.64万元,全部为基本支出。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出125.64万元。
1.工资福利支出54.96万元,其中在职人员工资54.96万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出20.29万元,其中:公务费2.50万元、印刷费3.00万元、手续费0.10万元、水费0.15万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、会议费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费0.29万元、税金4.20万元、劳务费2.35万元。
核定标准:公务费核定每人年均600元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一,其余支出资金为财政非税返还收入。
3.个人和家庭补助支出50.59万元,其中:退休费50.09万元、遗属补助0.5万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
保山市隆阳区环境卫生管理站2014年部门预算
第一部分保山市隆阳区环境卫生管理站2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
表三2014年&三公&经费预算财政拨款情况统计表
第二部分&保山市隆阳区环境卫生管理站2014年部门预算情况说明
保山市隆阳区环境卫生管理站2014年预算收支表(表一)
单位:万元
一、财政拨款
一、基本支出
&1.工资福利支出
&执法办案补助
&(1)在职人员工资
&收费成本补偿
(2)缴纳的基本养老保险
(3)缴纳的工伤、生育险
&(2) 长期聘用临时工工资
&2.商品和服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
&(1)公务费
三、自筹资金
&(2)公务用车运行维护费
&& 1、事业单位经营性收入
&(3)工会费
2、其他自有资金
(4)专用材料费
&四、其它收入(非税返还收入&垃圾处理费等)
&3.对个人和家庭的补助支出
&(1)退休费
&(2)独生子女费
&(3)遗属补助
二、项目支出
区住建局&其它城乡社区公共设施支出&报账资金400万元
本 年 收 入 合 计
本 年 支 出 合 计
保山市隆阳区环境卫生管理站2014单位基本信息表(表二)
单位:人、辆
财政供给政策
实有提前退休
其他半供养
隆阳区环卫站2014年
&三公&经费预算财政拨款统计表(三)
单位:万元
本年预算数
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
&&&&&&&&& (2)公务用车购置
&&&&& 注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,&三公&经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
保山市隆阳区环境卫生管理站
2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市隆阳区环境卫生管理站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2014年部门预算时,我单位编制人数67人,财政全供养在职67人,退休人员57人,遗属2人;实有车辆40辆,财政核拨0辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入1750.50万元,其中:财政拨款1460.50元、非税返还收入290万元。2014年部门预算总支出1750.50万元,全部为基本支出。另:区住建局&其它城乡社区公共设施支出&报账资金400万元(环卫专用车费用336万元、垃圾处置水电费、消毒杀菌药品费、机电维护费、材料购置费合计64万元)。
(一)基本支出情况
&&& 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1750.50万元。
1.工资福利支出1569.14.万元,其中:在职人员工资248.68万元、缴纳的环卫工人养老基本保险278.38万元、缴纳的环卫工人工伤保险42.49万元、长期聘用临时工(环卫工人)工资999.59万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。
工资核定标准:在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元。
2.商品和服务支出21.38万元,其中:公务费4.02万元、公务用车运行维护费16万元、工会费1.36万元。
核定标准:公务费财政核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,工会费核定在职人员应发工资总额的2%的三分之一。
3.个人和家庭补助支出159.98万元,其中:退休费159.11万元、独子费0.13万元、遗属补助0.74万元。
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。

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