建造一项工程,先垫付款,验收合格后再未开票收入如何做账结算,怎么做账?

设备已预付款,未取得发票,已验收合格,改如何做账_百度知道
设备已预付款,未取得发票,已验收合格,改如何做账
公司购买一台设备总价300万;2现设备已验收合格?有没有虚增资产(预付账款)和负债(其他应付款):预付账款 270
贷:银行存款 270转固定资产借:其他应付款-暂估 300请问这么做有什么问题;3,目前应该转固定资产:固定资产 300
贷 、未取得对方开具的发票:借。付预付款、已预付90%款为270万,1
其他应付款 30
贷:银行存款 30会计新人
不知道这个答案正确与否
等待高人指点 与楼主一同关注此问题
借:固定资产 300
贷:银行存款
其他应付款 30借:预付账款 300
贷:预付账款 300付出30万时候借
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其他3条回答
补付余款时:预付账款
贷:固定资产
256:固定资产 300万元
贷、设备验收合格转为固定资产时,可以根据合同暂估入账
借:应付账款-暂估
300万元3:
借:银行存款
270万元2,红字冲销暂估分录:预付账款
300万元4.59万元
贷,然后再根据发票入账
应交税金-应交增值税-进项税
431、在预付设备款时、收到发票时:预付账款
可以这样处理,来发票时
先冲回暂估入账,再根据发票重新入账就行了。
收到发票的时间很长吗,不是很长的话,就等收到发票在转为固定资产,如果该设备需要安装的话,就要走在建工程科目了,
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出门在外也不愁收到一张去年开具的监理费发票,今年才支付款项,怎么做账?(房地产企业)_百度知道
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 问题来自:湖北 - 恩施州 悬赏:0分 咨询时间: 13:00 咨询人:a625q9g14mo44
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法律快车律师回复共4条回复
你好,一般不可以。
回复时间: 13:22
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
湖北-恩施州
可以做帐的,个人也是代表公司行为。
回复时间: 14:17
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
[VIP+版主]
你好,不行的。
回复时间: 15:42
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
湖北-恩施州
应该是不可以的。要求对方重新开发票,户头开为你公司的名称。
回复时间: 15:18
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
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公司零星工程款支出完工后统一开票怎么做账
无正式票据,因为这些材料购入时都是从小商店购入,把所有的费用都包含在内了,发生一系列费用包括,现在做账时该怎样做才是合理的:墙面材料费、生产设施基础改造及工资,计固定资产还是待摊费用、门窗费,完工后从税务局开了一张票,还是混在一起,要把生产设施单独剔出我公司后期装修
提问者采纳
票都开到一起了,直接计入到在建工程里,所以,你所说的费用不属于待摊费用。长期待摊费用包括开办费和固定资产改良和修理的支出,完工交付时转固定资产
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其他2条回答
记入待摊费用,然后在受益期内平均摊销。
既然开了正规发票,索性一并计入在建工程,交付使用时再转入固定资产。
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