香港个人入息课税 海外就业 需要交入息税吗

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支付给境外公司或个人的佣金用交税吗
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  问:支持给境外公司或个人的佣金用交税吗?
  答:1.营业税及营业税附加。根据《营业税暂行条例》第一条:在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税人,应当依照本条例缴纳营业税。《营业税暂行条例实施细则》第四条第一款:条例第一条所称在中华人民共和国境内提供条例规定的劳务是指提供或者接受条例规定劳务的单位或者个人在境内。《中华人民共和国营业税暂行条例》第十一条营业税扣缴义务人:(一)中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产,在境内未设有经营机构的,以其境内代理人为扣缴义务人;在境内没有代理人的,以受让方或者购买方为扣缴义务人。(二)国务院财政、税务主管部门规定的其他扣缴义务人。
  因此,境内企业向境外企业支付佣金时需要代扣营业税,税率是5%.同时以营业税税额为计税依据计算缴纳营业税的附加税,纳税人所在地在市区的城建税税率为7%,纳税人所在地在县城、镇的城建税税率为5%,纳税人所在地不在市区、县城或镇的城建税税率为1%;教育费附加税率为3%;地方教育附加附征率为2%。
  2.。根据《中华人民共和国》第三十七条规定:对非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得应缴纳的所得税,实行源泉扣缴,以支付人为扣缴义务人。税款由扣缴义务人在每次支付或者到期应支付时,从支付或者到期应支付的款项中扣缴。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例 》第九十一条规定:非居民企业取得企业所得税法第二十七条第(五)项规定的所得,减按10%的税率征收企业所得税。因此,境外企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税,境内企业境外付汇时应按10%的税率计算并扣缴企业所得税。
  3.法规定,劳务发生地在中国境外的所得不在征税范围之内,故境外个人取得的发生在境外的佣金收入不征收个人所得税,支付单位也不需要代扣代缴个人所得税。这是根据个人所得税法及其实施条例的有关规定而得出的结论。因此,个人所得税对个人提供的劳务要根据劳务发生地原则进行判断,其是否须缴纳个人所得税,它没有像企业所得税表述的那样清楚。
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&&电话:010-6香港薪俸税的缴纳对象和范围
根据香港《税务条例》的规定,在香港,大部分因担任职位、受雇工作或收取退休金而获得入息的人士,均须缴纳薪俸税。同时,该收入必须于香港产生或得自香港。
一般来说,与香港公司或于香港营业的公司签署了雇佣合同,并且主要工作地点在香港,所获得的工资收入均符合此要求。
除了工资,入息还包括佣金、小费、花红、津贴、额外赏赐、代替假期的工资、退休离职服务时发放的奖赏或酬金、约满酬金及非现金利益,例如提供居所和发放股份奖赏。
在某些特殊的情况下,比如,雇员的全部职责均在香港以外的地区执行;或者是跟海外或内地公司签署的雇佣合同,一年之中有部分时间在香港工作,原则上该雇员的收入应按在香港工作的时间比例在香港缴纳薪俸税。税局会就个案具体分析,以决定该雇员具体的纳税收入。
香港薪俸税的纳税年度
香港薪俸税的纳税年度是每年的4月1日至次年的3月31日。雇员需就此期间的全部收入向税局申报。
香港薪俸税的征收
每年的3月31日纳税年度结束之后,税局会向每一家公司发出IR56B表格,该表格用来申报该公司每一个员工上一个纳税年度从该公司获得的全部收入。公司需在一个月之内填写表格并寄回税局。
大概到5月中,税局会根据公司的名单陆续向每一个员工寄出由绿色信封装着的绿色的报税表。
对于大多数港漂来说,只有第一部分的“薪俸税”需要填写并在一个月之后签署寄回税局。税局会把收到的报税表上雇员填写的数字与公司在IR56B表格上的数字作比较,如有差异,会以公司填报的数为准。
如果逾期未交报税表,税局会按公司的数字为标准自行计算,不会考虑雇员的其他税前扣除的项目。所以大家一定要跟公司索取IR56B表格的复印本检查公司是否正确填报自己的收入。
9月底10月初大家就会陆续收到税局的缴税通知书。除了最近纳税年度的税款,税局还会要求纳税人预缴一个年度的税款,同时扣除上一个年度预缴的税款。
当年应缴税款= 上年实际税额+ 当年预缴税额–上年预缴税额。
当年应缴的税款一般可以分两期缴纳,分别在下年的1月和4月左右,第一期大概是应缴税款的70%,第二期是剩余的30%。所以每年的年底就是各银行及财务机构推销个人税务贷款的高峰期。
香港薪俸税的计算
薪俸税有两种计算方法,一种是适用年薪百万以上的投行高帅富的标准税率法,另一种就是适用你我苦逼港漂的累进税率法。
第一种的计算方法最为简单,直接用总收入减去个人进修开支减去居所贷款利息减去MPF减去认可慈善捐款(以上项目合称扣除额),然后乘以标准税率。2015/16纳税年度的标准税率是15%。
累进税率法相对复杂一些,以2015/16纳税年度为例,用总收入减去扣除额减去免税额,如果还有剩余,第一个4万港币按2%征收税款,第二个4万港币按7%征收税款,第三个4万港币按12%征收税款,如果还有剩余,剩余部分全部按17%征收税款。
港漂常用的免税额有:基本免税额12万港币;已婚人士,配偶在香港没有应税收入,配偶可以不在香港,24万港币免税额;子女免税额,每人10万港币,当年出生再加10万港币。其他的免税额如供养父母或兄弟姐妹免税额港漂一般很难可以拿到。但根据最新报道,如果今年预算案顺利通过,2016/17免税额度又将提高。
值得注意的是,与职业相关的资格资历的相关费用,如注册会计师、测量师、工程师等的会费、持续进修等费用,是可以用个人进修开支的名义在税前扣除的。与职业无关的培训费用则不可扣除,如为兴趣而学的外语,音乐等。
税局会同时用两种方法为大家计算税款,然后选用较低结果的那一种征收(真是人性化,如果是国内,估计是采用较高结果的来征收)。
申请缓交预缴税款或反对缴税通知书
如果大家不幸被公司裁员或收入大减,预计来年收入很大可能会少于当年的90%,就可以申请缓交预缴税款,填写IR1121表格以书面方式向税局提出申请。
如果不同意税局的计算,则可以填写IR831表格,以合理的理由向税局要求重新计算(没有合理的理由就不要浪费税局资源了),比如税局少算了一个子女,MPF没有扣除等。
公司关于薪俸税的义务
在雇佣一个新的员工之后,公司需在三个月之内填写IR56E表格通知税局。每年的纳税年度过后,公司需在收到IR56B表格一个月之内填报。
雇佣终止之后,公司需填写IR56F表格通知税局。如果该雇员在雇佣终止之后有意永久离开香港,公司需填写IR56G表格通知税局,同时扣起一个月的报酬。公司亦需提醒该雇员与税局联系办理清税手续。
当雇员缴清税款,税局发出《同意释款书》,公司才能支付余款。
港漂可用的税务筹划方法
好了,说了这么多,港漂每年税倒是没少交,政府派钱又没资格拿,能不能少交点税啊?当然可以,如果公司配合的话。薪俸税最简单也最可行的税务筹划是利用房屋津贴。
港漂圈大多在外租房,每个月光房租就没了至少三分之一。如果公司愿意配合的话,可以要求公司把工资的一部分设成房屋津贴,然后这部分的津贴是可以税前扣除的,代价是应税收入增加10%。
比如,一个月薪30,000港币的港漂,假设没有其他的扣除额和免税额,按15%的税率需交税4,500港币,如果公司愿意在雇佣合同里注明基本工资是20,000港币,住房津贴是10,000港币,在公司的立场上,在该员工身上的总支出不变,仍是30,000港币,但是对于员工来说,应税收入变成只有20,000x (1+10%)=22,000港币,税款为3,300港币,比筹划之前大大减少。
总结,要使用这个筹划方法,必须:1、公司愿意配合修改雇佣合同;2、租房合同必须交纳印花税;3、租房合同和租金收据上的名字必须与雇佣合同上的雇员名字一致。
每年报税的时候,要把纳税年度所有的租金收据和租房合同的复印件由HR连同IR56B表格一同交给税局。如果房子是和别人一起合租的,最好把两个人的名字都写上然后每人各利用一半的租金来做住房津贴。
如果夫妻双方在香港都有应税收入且都超过港币12万,应合理分配免税额,使得夫妻双方的收入差距最小,再分别报税,从而使得双方合计的税额最少(我有一个显而易见的证明,可惜这里写不下了)。
纳税常见问题
1. 我忘了在一个月之内填写报税表并寄回税局,怎么办?
如果你还没有收到缴税通知书,可以书面通知税局你没有收到报税表,要求税局重新邮寄。收到新的报税表之后你必须立刻填写并寄回税局,否则会导致罚款。
如果你已经收到缴税通知书,而且应缴税款计算正确,你可以按时缴款。
如果你已经收到缴税通知书,但是计算不正确,可以书面通知税局你没有收到报税表,要求税局重新邮寄,收到新的报税表之后你必须立刻填写并寄回税局。
书面通知税局没有收到报税表这一招一年只能用一次。
2. 我一直没有收到报税表,怎么办?
书面通知税局要求报税表。
3. 报税表可以在网上下载吗?
不能,只能以书面形式向税局申请。
4. 搬家了,第一件事应该做什么?
通知税局改地址!
5. 我到期忘了交税,现在税局要我交罚款,还要我立刻缴纳第二期税款,我该怎么办?
乖乖交钱。下次记得设提醒事项或者在网上银行预设付款。
6. 第一次在香港交税,要交几十万,我的现金全投到基金和股票里了,怎么办?
土豪你去跟银行借吧,说不定还有超市现金券送你。
7. 我在香港炒股票赚了不少钱,要交个人所得税吗?
资本性的利润不用缴税,同样的,你炒股票赔了钱也不能向税局申请税前扣除。
8. 我在香港炒卖房子赚了不少钱,要交税吗?
税局会根据你炒卖的频率、持有房地产的时间、房产的用途等决定你是否从事房地产买卖贸易,并以此向你征收利得税。
9. 如果反对税局的计算,除了填写IR831表格之外,还需要提供其他资料吗?
看你反对的内容。如果你由基本免税额变成已婚人士免税额,需提供结婚证书。如果你有当年出生的子女,需提供子女的出生证明。
10. 如果我除了正职,还有兼职或者外快收入,应该怎么申报?
除了薪俸税,你还应该填报利得税部分。
11. 如果我除了正职,还买了几个单位收租,应该怎么申报?
除了薪俸税,还应该填报物业税部分,或者使用个人入息课税(personal assessment) 。
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& 请问香港公司出口商品到国外需要交税么
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请问香港公司出口商品到国外需要交税么
请问香港公司出口商品到国外需要交税么.都交什么税...各是多少。谢谢大家.
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香港公司要合法报税合理避税,首先必须满足几个条件:
1、合同不是在香港当地签的;(通常情况合同上会有签约地)
2、客户也不是香港的;(买家和卖家)
3、货物也没有在香港当地报关;
4、没有在香港当地设立实体的OFFCIE和聘请当地的员工;
5、接单不在香港完成;
o 货物经香港转船运输是可以的;
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香港公司要合法报税合理避税,首先必须满足几个条件:
1、合同不是在香港当地签的;(通常情况合同上会有签约地)
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严格来说香港公司与香港公司有业务往来是会影响免税申请的
尽量避免与香港公司有直接业务往来(只是帐户收款没有关系),但是实际业务发生的话就会有影响了
香港公司合法免税,首先必须满足以下条件:
1、合同不是在香港当地签的;(通常情况合同上会有签约地)
2、客户也不是香港的;(买家和卖家)
3、货物也没有在香港当地报关;
4、没有在香港当地设立实体的OFFCIE和聘请当地的员工;
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HI,LZ 香港是税项极少,税率极低的地区哦~
在进口环节,一般而言,进口到香港地区的货物都不需要交纳任何税收~但是出下面几种情况~
如果是进口到香港的汽车~是有 “首次登记税”,并不是“关税”,但是进口 酒类 、 烟草 、 甲醇 、 汽油 这几种应税品,就需要交纳关税~
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回复 #1 DUHUIGOOD 的帖子
从香港出口的货物,不单单是香港,包括我们国家,只要不是禁止吃口的货物,为了增加在国际市场上的竞争力,在出口环节都是不增收任何税项的~
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希望可以帮助到您呀~ 有需要可以致电联系我司顾问~
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香港公司注册之税务介绍:& & & &
香港公司在经营过程中,不涉及增值税、营业税等流转税,只有利得税,计税依据为利润总额的16.5%。& & & &
首次收到税表时间在成立后第18个月,零申报在税表发出日起30内申报,审计申报在税表发出日起3个月内申报。& & & &
已经开始营运的香港公司,税局要求公司提交审计后的会计报告,以此说明公司的经营状况。& & & &
报税并不意味着缴税,是否需要缴税是结合【收入来源】和【是否在港从事商业活动】或者公司营运状况因素来评定的。& & & &
香港税务条例规定,香港公司对于海外所得可以申请豁免利得税。& & & &
有许多客户会问,我的收入不来源于香港,我做零申报还不是一样吗?虽然都不涉及税,但是两者的性质是截然不同的。& & & &
前者表示公司还未开始营运,后者是告知税局我有来源于海外的收入。& & & &
税务申报并非三言两语就能道明白,建议您致电联系我司顾问,帮您详细分析!
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报税是否意味着需要缴税呢?
报税并不意味着缴税,是否产生税,是根据公司的经营状况而言。此外香港公司的豁免海外利得是向税务局提出免税申请,并不是与生俱来的。详情可咨询。
税务申报是向税局申报经营状况,这是公司的法律义务。缴税与否是税局根据公司营运状况及审计后的财务报告来评定的。
香港的税务条例规定,有营运的公司都需要每年提交审计的财务报告至税局。
因此,不管香港公司是否盈利,都必须向税务局申报。如果在规定时间内公司未能提交报税资料,税局会发出逾期申报罚款通知书,如果还未处理会收到法院传票,严重者会收到税局的税款评估。
税务申报并非三言两语就能道明白的事情,建议您致电联系我司顾问,可以给您最好的解决方案。
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(启德会计 曾粤梅)
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回复 #1 DUHUIGOOD 的帖子
一般而言,進口香港特區的貨品都毋需繳稅,惟下列物品除外:
所有在香港特區道路上使用的汽車,均須繳付首次登記稅,該稅項由運輸署負責徵收。
進口或在本地製造的四類應課稅品,即酒類、煙草、碳氫油類及甲醇。
启德会计9周年 特惠注册香港/英国/塞舌尔公司,年审/报税/审计。
曾粤梅&&电话: QQ:
(启德会计 曾粤梅)
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来自 曾粤梅 QQ:
從香港特區出口的貨品,毋需繳納任何稅項。
启德会计9周年 特惠注册香港/英国/塞舌尔公司,年审/报税/审计。
曾粤梅&&电话: QQ:
(香港中环会计-顾问)
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离岸公司注册很简单,只需提供公司名称,董事和股东个人信息即可注册。
关键是审计报税,一般考虑最多的是零申报和正常报税:
“零申报,无费用,不用报税,安全可靠”。是否安全?是否可靠?如何操作?
“正规经营,合理报税,合理避税”。怎么操作?要花多少钱?适合我吗?
能把上面几个问题弄清楚的,即使是已经注册的朋友当中也没有几个。
要么就关心价格,要么就随便听信代理,糊里糊涂交完钱,但必竟是自己的公司,不了解清楚,真是连自己都对不起。
加Q或来电交流,免费帮SOHO分析离岸公司操作最佳方案!
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离岸注册很简单,最关键的是根据自身的实际情况选择适合的避税方案:
1. 适合个人外贸,特别是刚起步的SOHO的低成本避税方案
2. 适合国内有公司或工厂,或有一定规模的客户避税方案
3. 还有投资或上市,融资型避税方案.
不同避税方案,其操作注意事项都有所不同.真正了解后才能实际公司稳定长远发展.
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辦理離岸賬戶要先注冊離岸公司,注冊只需要提供身份證或護照復印件即可。但最关键是税务申报
对于SOHO而言:
税务申报主要考虑最多是零申报或做账报税:
“零申报,无费用,不用报税,安全可靠”。是否安全?是否可靠?如何操作?
“正规经营,合理报税,合理避税”。怎么操作?要花多少钱?适合我吗?
能把上面几个问题弄清楚的,即使是已经注册的朋友当中也没有几个。
要么就关心价格,要么就随便听信代理,糊里糊涂交完钱,但必竟是自己的公司,不了解清楚,真是连自己都对不起。
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有很多朋友都被“零申报”三年不用交税吸引,特别是对于一年下来收入不多的SOHO,但又担心其风险!
但做账报税吧,费用又太高,到底我该如何选择?
0申报、做账报税到底哪个适合我?
上面两个问题,正是很多想注册或已注册的朋友,举棋不定,犹豫不决的关键所在。
针对这个问题,我司可为你详细解答!
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从香港回来哪些东西需要缴税?缴纳多少?,
从回来哪些东西需要缴税?缴纳多少?,
[题主采纳]我的印象應該是5000元人民幣以內的自用產品不用交稅。但是電子產品類的東西是屬於需要交稅的。你可以上中國海關查一下。那樣最保險。
好的,那自用的超出5000的要缴纳了?好晕哦
你只要电器。电子产品和包包装得像自己用的,数量不要太多,就不会收税衣服之类的一般都不会有税如果被查到又要交税,那是按商品价格和一定税率的少部分人被查到,一般不会交税的切记婴儿奶粉之类的不要带多了,那是违法的
你把包装拆开了,弄得像是之前从大陆带去香港的,你之前就买的,而不是香港买的就可以了
回来一般不超等值5000元美金,不申报是不用缴纳的。如果申报了,就要看你的物品是属于哪项,税率有10%,20%和50%,姐夫曾经带过一部液晶电视过关时要交1000多港元的税。
阿,那5000元美金大概多少人民币哦?那么严格的阿
把所有东西都拆开,说是自己用的,就不会让你缴税了。其实很少查的,如果是从落马洲回去,几乎不会查。
奢侈品包包手表,还有过多的黄金,都是重点检查对象,最近当然还有苹果6系列产品,别的问题不大。
电子产品尤其是apple 的所有东西
一般只有查到了才会交税,否则的话就可以安然过关。
查了才征税,没查就不交
<textarea name="editor" class="_j_content _j_answer_suggest" id="_js_editorText" placeholder="用自己的【真实经历】作答,而不是网上搜来的信息好回答不一定特长,但一定【不是简单的一两句话】永远替提问者【多想一步】,会加分哦~" >
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