用友U8.52本月部分暂估的用友u8采购入库流程单如何处理

用友T6存货核算助力您进行暂估核算。

首先先在软件中选择【存货核算】—【初始设置】—【选项】—【选项录入】,选择核算方式为【单到回冲】

1月两笔存货进行鼡友u8采购入库流程,数量分别为100和200单价分别是100和14.53。这个月份没有收到供应商开出的采购发票。因此1月在存货核算进行正常单据记账,暂估入账同时1月进行期末处理和存货核算结账。那么1月的存货核算如下:

次月,收到了第一张用友u8采购入库流程单全部的采购发票但是发票单价与暂估单价不同,发票单价为90在该月录入采购发票并与1月的第一张用友u8采购入库流程单进行结算。结算后存货明细账鈈会发生变化,而且由于是跨月结算的已记账的入库单单价不会反写,(如果当月入库当月收到发票并进行结算即使发票单价与暂估單价不同,结算后也会反写用友u8采购入库流程单上的暂估单价)。

该月第2张用友u8采购入库流程单也收到部分发票,收到数量为20的发票并且单价也改变了。变成了不含税价20也在本月进行部分结算。

由于是跨月结算因此必须在本月进行结算成本处理。为了方便理解峩们先处理暂估结算表的第一条的暂估成本,也就是第一张入库单的数据:

结算成本处理后发现,全部100个数量直接红字冲回并生成单價为90的蓝字回冲单。

然后我们把暂估结算表中第二张入库单进行结算成本处理,同样把暂估的200个数量,全部红字冲回但是只生成了數量为20的单价20的蓝字回冲单。

那么问题出现了我们还有180个暂估数量去哪儿了?

OK现在,做2月的期末处理:

期末处理后生成了180个暂估的藍字回冲单,注意因为这180个没有发票,还是暂估哦这就是我们的【单到回冲】

看下存货明细账,设想一下假如每月有几百笔入库数據,有的暂估有的结算,有的部分开票这要是需要手工核算,真是分分钟要晕但是有了存货的【单到回冲】,我们只要设置好暂估核算的方式然后正常做业务单据,核算的事交给软件。什么时候回冲什么时候结算在存货明细账都清晰明了显示出来!

我要回帖

更多关于 用友u8采购入库流程 的文章

 

随机推荐