会计业务招待费会计分录的分录处理

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主要业务处理会计分录
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主要业务处理会计分录
官方公共微信以下业务应如何作会计分录:出差人员的油费8000元,办公用品6500元 - 教育文化
<meta name="description" content=" 我刚接手的是一家建筑劳务公司,以前没有会计记账的。请问发生以下业务时应如何作会计分录:出差人员的油费8000元,办公用品6500元,购空压机一台3300元,层板80000元,并付运费1200元,买刀片500元,滑石粉1000元,以上款均用现金支付。" />
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以下业务应如何作会计分录:出差人员的油费8000元,办公用品6500元
作者:新快网发布时间: 19:09:28
&&& 我刚接手的是一家建筑劳务公司,以前没有会计记账的。请问发生以下业务时应如何作会计分录:出差人员的油费8000元,办公用品6500元,购空压机一台3300元,层板80000元,并付运费1200元,买刀片500元,滑石粉1000元,以上款均用现金支付。
出差人员的油费8000元,
借:管理费用-差旅费
&&贷:库存现金
办公用品6500元,
借:管理费用-办公费
&&贷:库存现金
购空压机一台3300元,
借:固定资产
&&&贷:库存现金
层板80000元,并付运费1200元,买刀片500元,滑石粉1000元,
借:原材料
&&&贷:库存现金
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应交税金的会计分录如何处理?
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1、销售时:
借:存款&&1000
& & 贷:主营业务收入& &854.70
& && && &&&应交税金-应交(销项税额)&&145.30
2、购进材料时
借:原材料& &900
& && &应交税金-应交增值税(进项税额)769.23
&&贷:银行存款& && &130.77& &&&
请问月末计算应交税金的录怎样做?& && &&&
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打错了,应该是这样
1、销售时:
借:银行存款&&1000
& & 贷:主营业务收入& &854.70
& && && &&&应交税金-应交增值税(销项税额)&&145.30
2、购进材料时
借:原材料& & 769.23
& &&&应交税金-应交增值税(进项税额)130.77& &
& &贷:银行存款& && &900
请问月末计算应交税金的会计录怎样做?& &
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应交税金为14.53
分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
& && & 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
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借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
   贷:应交税费——未交增值税
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其实吧,增值税不用这么麻烦,你下个月缴纳的时候你做下,借 应缴增值税 贷 银行存款就行了,因为你前面的差额已经做好了,进项和销项,所以下月只要做下缴款的分录就可以了,其他的应缴税金要计提下
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jhf0602 发表于
其实吧,增值税不用这么麻烦,你下个月缴纳的时候你做下,借 应缴增值税 贷 银行存款就行了,因为你前面的差 ...
别少看增值税的帐务处理,若这么简单的话,唯一一个既是多栏式又是三栏式的“应交增值税”明细帐户也没必有这样设置了。
在还没接触有相关的业务的情况下,还是按部就班的来做为好,记着:帐做出来是给别人看的!
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