无票收入必须要结转成本结转方法吗~~(急~~~...

无票销售如何处理_百度知道
无票销售如何处理
1、无票收入要确认当期收入进行账务处理及缴纳税款。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交增值税-销项税。2、无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口,这样是正规做法。3、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以留到开票后再做收入,避免进行调整。当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的记账凭证,再开票重做收入,成本不用处理。但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。
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你只要填写进去就可以了,不用人工干预了,填完后剩下的表是自动生成的,别的一样和有票的收入做的分录是一样的,只是附件中附上出库单和收入凭证就行,没有发票了而已,成本结转也和有票的一样。网上申报的话在附表3中有一项是填写无票销售的
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出门在外也不愁按无票收入做账缴纳的税款叫预缴税款还是叫什么?可以和当月的进项票抵扣吗?
按无票收入做账缴纳的税款叫预缴税款还是叫什么?可以和当月的进项票抵扣吗?
正常申报,可以和当月的进项发票抵扣的
有一笔货款是485万,货已经发出,款已收到,发票上个月没开给人家,要这个月开给人家,这个怎么写分录?这个货款要预交税款吗?要是得预缴税款这个税交什么税?怎么写分录?
如果是以后要开票的,就不能做无票收入啊,不然以后开票就会重复计税。你上个月账务是怎么处理的呢?我建议收到的货款先做预收账款,等到开具发票的时候再按正常情况确认收入。这样税款也不用申报,不用预缴。
我是按预收处理的,没开票就挂的预收,去申请发票增量,税务不给增,说我们这个货款到账,货也发出去了,没做处理,不给增。我们是不要把这货款按预交税,先交税再去申请增票啊?
既然你暂时开不出发票来,税就不着急交嘛。否则你预交的依据是什么呢?你去税务怎么办理预交呢?万一你预缴了税款税务还是不给增票,你单位的资金还是白白的让税款占用了。
&&&&&& 你要明白2点:
&&&&&& 1、收入入账不是按有票和无票入账的,而是按每一笔业务入账的。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交增值税-销项税。
  2、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以留到开票后再做收入,避免进行调整。当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的记账凭证,再开票重做收入,成本不用处理。但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。
我们这个确定是要给对方开发票的,而且是必须要开的,但是我们现在发票不够用的,税务局不给增票,要去我们先把这个交税在给增票,所以我不知道这个货款怎么样可以少交税?
的感言:谢谢
其他回答 (2)
按无票收入做账缴纳的税款叫应交税金,可以和当月的进项票抵扣
我们是一般纳税人,在报表上怎么填写?
附表一无票收入填写,申报表按无票收入填写,销项税自动出。
我这边的情况是这样的,我单位是一般纳税人,去年12月的时候销售一批货物是要给对方开发票的但是我们发票不够用的,还未开给对方;1月的时候又有销售发票还是不够用的,1月的时候申请增票没增上,2月份申请增票的时候专管员说让我们把没开票的这货款按无票收入做账,这样的就可以交税了,我们交的这个税是预缴纳的税款还是什么?怎么做账?再给客户开发票了我们还是要交税的,这样是不是就是重复交税了?在按无票收入做账的时候交的这个税可以和这个月认证进项税抵扣吗?在报表上怎么填写? 谢谢谢谢
按无票收入做账的时候交的这个税可以和这个月认证进项税抵扣,在报表按无票收入填写。就可以。
你当月需确认无票收入并以无票收入缴纳增值税,当开具发票的那个月再按发票做收入同时抵减无票收入,如不够抵减,在申报表无票收入栏已负数列示。
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已作无票收入,现发票要开给客户时
1、红冲原无票收入分录,按现发票额相等
借:银行存款或预收账款或应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
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无票销售收入会计如何处理?(急急急,帮帮忙!)
税务核定定额,应该怎么做账呢,这30万,要求公司按定额交税,公司实际税务代开月开票销售收入为50万,客户是实实在在的有的,但税务核定定额开票收入要80万我公司是税务代开发票,需要补交30万的销售收入:应收账款-客户
贷:销售收入但应收账款不知道要挂哪个客户?是不是 借
帮帮忙:现金贷,各位先生女士 。 急啊 :销售收入
但现金确实没增加那么多啊 但无票销售一定要在账面上反映销售收入出来的借
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需要补交30万的销售收入
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其他1条回答
虽然你们当月收入为50万。借,实际收入低于80万也要按照80万的销售收入和核定税率交税:借,然后用8*25%=2万元确认应纳税额:所得税(费用) 2万
贷,所得税率为25%,核定利润率为10%:应交税费-应交所得税 2万
贷。比如说核定收入为80万,不涉及你去确认销售收入:应交税费-应交所得税 2万交税时分录,但你们应该以80*10%=8万元确定应纳税所得额:银行存款 2万就好了。这样你们的应交税费-应交所得税就是2万元了税务部门的意思是说给你们核定的计税销售收入是定额80万
销售收入的相关知识
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出门在外也不愁查看: 1777|回复: 7
增值税无票收入
签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
求助大家,我们单位年末不想账面亏损,如果在帐内直接加一笔无票收入200万,调节利润,同时也没有减少库存,小额缴纳些税款,请问这样记账可以吗?局能通过吗?急等,谢谢大家,多谢!
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签到天数: 150 天[LV.7]名震江湖
我不知道怎么做好,没做这样的额。。。。。。。
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签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
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该用户从未签到
可以做无票收入,税务局还愿意你多交税呢,无票收入的税额计算方法和有票是一样的。
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签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
jijie2000400 发表于
可以做无票收入,税务局还愿意你多交税呢,无票收入的税额计算方法和有票是一样的。
这个我知道,但是不结转成本,行不行,只有收入没成本不就不配比了?
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该用户从未签到
那肯定不行啦,你这业务一看就是自己虚增的,不符合会计制度的。
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签到天数: 12 天[LV.3]江湖少侠
无票收入税务局肯定很高兴但是不结转成本肯定不行
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