我的单位日记账数据全都对不上银行账单日和还款日到底是哪里出错,各位帮我分析分析

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用友 u8 银行对账
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用友 u8 银行对账全集无删减版_用友u8固定资产对账_请问一下我用用友U8 然后到银行对账的时候 左边的单位日记账没有数据,是空的 我指定现金银行科目,也
请问一下我用用友U8 然后到银行对账的时候 左边的单位日记账没有数据,是空的 我指定现金银行科目,也了,但是左边还是没有数据
这是怎么回事 我是个学生正在做实验 麻烦麻烦帮我解答一下啊银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式,不清楚你现在用那种,自动对账是自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志, 并视为已达账项,对于在两清栏未写上两清符号的记录,系统则视其为未达账项。手学校上机实验中,用友U8银行对账过程中中单位日记账数据不全,导致无法和对账单数据抵消,这是为什么?我已经审核记账了,银行科目也指定了,可是29号和30号一共缺少5笔业务,我看银行日记账里面数据是正确的,为什么银行对账的时候单位日记账里面的数据就不全呢?弄的银行对账怎么不平,请高手解答一下这是怎么回事呀?感激不尽呀~~单位帐不平 就是 做凭证的时候 有没有挂 辅助核算,,,查看下 -----苏州 用友 魏天逸用友U8如何进行银行对账?  (1)银行对账期初录入:出纳管理——&银行对账——&银行对账期初——&选择科目确定——&选取该银行账户的启用日期——&输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——& 点击“对账单期初未达账”——用友u8系统银行日记账勾兑账怎么操作啊?还有余额调节表在什么地方填?谢谢了!总账功能里自带出纳功能,日记账为平时凭证里系统自动从现金和银行科目里提取的,银行对账单需要手工录入,然后在“银行对账”功能里实现日记账和对账单的对账,对账后余额调节表就会自动生成 单独模块中也有“出纳用友U8出纳模块里的银行对账列表里的几项选择是什么意思?(图)尤其是那个核销银行账。1.建完账就可以进行“银行对账期初录入”,出“期初银行调节表” 2.平时管银行要回对账单,输入银行对账单 3.月末记完帐进行银行对账 4.对完帐后可以出余额调节表 5.查询对账勾对情况 这很明白的 看用友U8 出纳对账 银行对账期初录入 银行对账单里 日记账期初未达项里有余额是怎么回事?谢谢帐套从2010年就开始记账了,但是一直都没有启用银行对账这个功能,我想从2012年8月开始往后对账,就在2012年帐套里看到银行对账期初录入里面日记账期初未达项里面有余额而且还有好多明细从2010年到2011年的都有,请问这个是什么?我的银行余额调节表是20121-7月的谢谢。我认为按如下步骤进行: 1、首先取得12月、1月、2月的各银行明细对帐单,并从用友中-出纳-打印各银行的明细帐 2、核对的余额银行和用友是否一致,如果一致就说明期初没有未达帐项 如用友u8银行对账不能自动两清银行对账的时候,借方可以自动两清,贷方不能自动两清,好奇怪原因出在哪啊你可以手动对账啊,自动对账的时候只有借方或者贷方一致时才会自动对账成功。 但是银行的账和企业自己的账总有区别的,比如你的一笔业务记了1000元,但是银行的账上边记了两笔,一笔400,一笔600.这样就我输入的银行对账单还没有保存,怎么删不了,我用的是用友U8我输入的银行对账单还没有保存,怎么删不了,我用的是用友U8你安下ESC键然后再删除应该可以了。关于用友U8银行对账的问题我只会简单的手工的银行余额调节表,但电脑操作的我不会,用友的我不懂操作,请大家帮忙.
我们的帐已经两年没做余额调节表了,然后要我先做6月份的余额调节表,因为我们把银行存款的二级科目改了,把之前的转到新的科目里面,而日记账的未达账,大多是上个月银行已经扣了,请问要怎么做余额调节表,还有用友U8的银行对账怎么做?  给你看一下上课用的讲义吧,应该可以给你启发。   实验五 出纳管理   【实验目的】   掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。   【实验内容】   银行对账   【实验要求】   以“用友U8在录入银行对账单初期数时弹出请先设定银行科目,在哪里设置银行科目?在用友通软件中点击“基础设置”菜单,选择“财务”—“会计科目”。在会计科目界面点击“编辑”菜单,选择“指定科目”,在弹出窗口选择左边的“现金总账科目”,然后在“待选科目”中将“现金”选到“已选科目”中我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共1条&您好!
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!如果借贷方完全一样,余额完全一样,则无需做调节表。
欢迎再次咨询!&&2人赞同
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公司银行日记账与对账单的上年结转余额不符,相差5000多,怎么办?,请高手指教!谢谢
刚进新单位。现在公司想换开户行,这个能到银行补单据吗。?四十多万呐,一月份至五月份的单据都没入账,公司银行日记账的上年结转数与对账单相差5千多
提问者采纳
当时就应查明原因了,有差异的话,如果拿回来丢了,但是再久的可能要交点钱,除非存在未达账项,一般于上年结转数是不应该有差异的,年终审计的时候会向银行发询证函的,你查查银行余额调节表,可以去补打最近三个月的,他们有人保管的,把差额做进去单据如里没有拿回来。银行账有差只能对账,应该还在银行
之前的会计接手的时候就不平,之后也从来没对过账,更没有银行余额调节表,银行还能打出去年的对账单吗?是不是只能依据对账单上的发生额,补打单据做账啊?
对账单是可以补打的,去年的也可以,好好跟银行的工作人员说说,根据对账单的发生额,补做账是比较麻烦,但是最直接有效的方法。先找出来在哪个月存在的差异,再仔细核对,你看看审计报告上的余额是怎么做的。
提问者评价
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找到差异就改啊,将来你的帐肯定更乱更难找差异了你自己对对找找差异,这个东西一般不会错,不能直接调整的
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&&&&既然没有未达账项,那么应当清查出错误原因,然后进行调整。
欢迎再次咨询!&&5人赞同
其它答案:共1条实在找不出原因就进营业外收入喽&&2人赞同
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